2025年预算执行情况及2026年预算草案说明
发布时间:2026-06-04 13:56 [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014028901/2026-02345 | 生成日期 | 2026-06-04 | 公开日期 | 2026-06-04 |
| 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 无锡市滨湖区财政局 | ||
| 公开形式 | 网站 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
| 主题(一级) | 财政、金融、审计 | 主题(二级) | 财政 | 关键词 | 经济,预算,决算 |
| 文件下载 | |||||
| 内容概述 | 2025年预算执行情况及2026年预算草案说明 | ||||
一 、地方政府债务情况
截止 2025 年底,滨湖区地方政府债务限额277.1 亿元,其中:一般债务限额 47.1 亿元,专项债务限额 230 亿元。滨湖区地方政府债务余额 276.5 亿元,其中:一般债务余额 46.8 亿元,专项债务余额229.7亿元。
2025年,滨湖区地方政府债券(含再融资债券)发行 86.92亿元,发行费及还本付息 9.9亿元。2026 年,滨湖区地方政府债券还本付息预计额是 27.55亿元。
二 、转移支付情况说明
滨湖区无对下转移支付预算安排。
三 、“ 三公”经费 、机关运行经费情况说明
(一)2026 年全区财政拨款“ 三公” 经费支出安排 1225 万元,与上年保持持平。其中:因公出国(境)支出安排189 万元,与上年比减少了 7%,主要原因是强化因公出国事前审批机制,严格预算管理与行程审核;公务用车购置支出安排 244 万元,与上年相比增加了2 7%,主要原因是部分公务用车已无法维修并继续使用;公务用车运行维护支出安排 710 万元,与上年相比减少了1% ,主要原因是对部分高维修成本车辆进行有序更新;公务接待费支出安排 82万元,与上年相比减少了 29%,主要原因是严格执行公务接待管理制度,从严从紧核定预算额度。
(二)2025年全区机关运行经费支出安排 13397 万元,与上年13422 万元相比,减少了0.2 % 。主要原因是坚持厉行节约,严格控制一般性支出。
四 、预算绩效工作开展情况说明
2025 年全面实施预算绩效管理,加强预算编制源头管控 ,不断提升预算绩效论证(评估)工作质量,扎实推进绩效管理提质增效,进一步提高预算编制的科学性和有效性。强化绩效目标导向,构建共性项目绩效目标指标体系,稳步促进全过程绩效管理。抓实绩效核心管理,以预算资金管理为主线,将部门预算安排与部门整体绩效结合起来,有效提升预算管理水平。加强绩效源头管理,实现绩效管理对预算安排执行全覆盖,对区本级 194个预算单位全部编制预算整体支出绩效目标,针对部分错误进行修改完善预算项目绩效目标 ;2025 年依托一体化系统,组织开展绩效运行、预算执行双监控,加强监控结果应用,不断强化绩效管理责任约束,健全预算绩效的监督问责长效机制。强化绩效管理结果应用,稳步推进绩效信息公开。





