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2025年预算执行情况及2026年预算草案说明

发布时间:2026-06-04 13:56 [ ] 浏览次数:

信息索引号 014028901/2026-02345 生成日期 2026-06-04 公开日期 2026-06-04
公开时限 长期公开 发布机构 无锡市滨湖区财政局
公开形式 网站 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 其他
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 关键词 经济,预算,决算
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内容概述 2025年预算执行情况及2026年预算草案说明

 、地方政府债务情况

截止 2025 年底,滨湖区地方政府债务限额277.1 亿元,其中:一般债务限额 47.1 亿元,专项债务限额 230 亿元。滨湖区地方政府债务余额 276.5 亿元,其中:一般债务余额 46.8 亿元,专项债务余额229.7亿元。

2025年,滨湖区地方政府债券(含再融资债券)发行 86.92亿元,发行费及还本付息 9.9亿元。2026 年,滨湖区地方政府债券还本付息预计额是 27.55亿元。

 、转移支付情况说明

滨湖区无对下转移支付预算安排。

  三公”经费 、机关运行经费情况说明

(一)2026 年全区财政拨款“ 三公” 经费支出安排 1225 万,与上年保持持平。其中:因公出国(境)支出安排189 ,与上年比减少了 7%,主要原因是强化因公出国事前批机制,严格预算管理与行程审核;公务用车购置支出安排 244 ,与上年相比增加了2 7%,主要原因是部分公务用车已无法维修并继续使用;公务用车运行维护支出安排 710 ,与上年相比减少了1% ,主要原因是对部分高维修成本车辆进行有序更新公务接待费支出安排 82,与上年相比减少了 29%,主要原因是严格执行公务接待管理制度,从严从紧核定预算额度。

(二)2025年全区机关运行经费支出安排 13397 万元,与上年13422 万元相比,减少了0.2  % 。主要原因是坚持厉行节约,严格控制一般性支出。

 、预算绩效工作开展情况说明

2025 年全面实施预算绩效管理,加强预算编制源头管控 ,不断提升预算绩效论证(评估)工作质量,扎实推进绩效管理提质增效,进一步提高预算编制的科学性和有效性。强化绩效目标导向,构建共性项目绩效目标指标体系,稳步促进全过程绩效管理。抓实绩效核心管理,以预算资金管理为主线,将部门预算安排与部门整体绩效结合起来,有效提升预算管理水平。加强绩效源头管理,实现绩效管理对预算安排执行全覆盖,对区本级 194预算单位全部编制预算整体支出绩效目标,针对部分错误进行修改完善预算项目绩效目标 2025 年依托一体化系统,组织开展绩效运行、预算执行双监控,加强监控结果应用,不断强化绩效管理责任约束,健全预算绩效的监督问责长效机制。强化绩效管理结果应用,稳步推进绩效信息公开。

 

附件1:滨湖区2025年预算执行情况与2026年预算草案.pdf

附件2:关于无锡市滨湖区2025年预算执行和2026年预算草案的报告.pdf

文章来源:滨湖区财政局