2026年度无锡市滨湖区机关事务管理局(本级)单位预算公开
发布时间:2026-02-13 15:31 [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014028901/2026-00823 | 生成日期 | 2026-02-13 | 公开日期 | 2026-02-13 |
| 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 无锡市滨湖区机关事务管理局 | ||
| 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
| 主题(一级) | 综合政务 | 主题(二级) | 机关事务 | 关键词 | 机关,行政,事务 |
| 文件下载 | |||||
| 内容概述 | 预算公开 | ||||
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2026年度 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2026年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度,拟订区级机关事务管理规章制度并组织实施,负责区级机关事务管理、保障和服务工作;按规定承担区级机关办公家具配置等相关资产管理工作,制定具体制度和办法并组织实施;拟订机关办公用房管理制度和办法并组织实施,会同有关部门指导监督全区机关办公用房管理工作;按规定负责区级机关办公用房的权属登记、调配使用、处置利用和维修等管理;推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作;负责区级公共机构节约能源资源管理工作;拟订机关公务用车管理规定并组织实施,指导监督全区公务用车管理工作,按规定负责全区公务用车的配备、更新、调配和处置等管理工作;负责区级机关集中办公场所公共部位的环境秩序、爱国卫生、生活服务、安全保卫工作等职责。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:服务保障科、办公室、人事财务科、资产管理科、挂公车管理科、节能管理科(挂基建设备科)、综合管理科7个内设机构。本单位无下属单位。
三、2026年度单位主要工作任务及目标
(一)强化政治引领,凝聚奋进力量
坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,持续深化理论武装,系统学习《习近平谈治国理政》(第五卷)》等内容,不断筑牢思想根基。认真贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神,持续巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果,着力提升机关事务保障和管理效能。在公共机构节能、生活垃圾分类等工作上发挥示范引领作用,确保上级各项决策部署落地生根、见到实效。
(二)聚焦主责主业,着力提升规范管理质效
围绕全区中心任务和区委、区政府重大决策部署,发扬脚踏实地、守土尽责的责任担当,锤炼吃苦耐劳、务求实效的实干本领,着力提升机关事务管理效能。在公务用车报废、更新、审批工作中落实“过紧日子”要求,执行“三定点管理”“一车一档”等制度,切实提升管理水平。摸清办公用房和办公家具底数,统筹调配,提高使用效率。以资产盘活为重点,建设“公物仓”,推进资产资源共享共用,提高使用效益。全力做好区政务服务中心车位扩容施工期间的停车保障,优化管理措施,最大限度降低对办事群众及工作人员停车的影响。
(三)坚持改革创新,着力构建机关事务新格局
深化后勤管理机制改革,着力构建高效、绿色、暖心的后勤保障体系。创新餐饮服务,匠心打造“湖湾特色”系列美食,持续优化菜品搭配,满足不同就餐需求,不断提升机关职工就餐体验,助力全面制止餐饮浪费。丰富延伸服务,切实增强机关干部的幸福感、获得感。全面贯彻落实党中央、国务院“双碳”战略目标,积极开展整区公共机构能源费用托管试点工作,推动县(市、区)能源管理水平提升。
第二部分
2026年度
无锡市滨湖区机关事务管理局(本级)
单位预算表
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公开01表 |
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收支总表 |
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单位:无锡市滨湖区机关事务管理局(本级) |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算拨款收入 |
11,274.39 |
一、一般公共服务支出 |
448.58 |
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|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
43.49 |
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|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
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|
十、卫生健康支出 |
12.68 |
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|
十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
10,684.00 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
85.64 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
11,274.39 |
本年支出合计 |
11,274.39 |
|
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
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收入总计 |
11,274.39 |
支出总计 |
11,274.39 |
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|
公开02表 |
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|
收入总表 |
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|
单位:无锡市滨湖区机关事务管理局(本级) |
单位:万元 |
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单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
|
合计 |
11,274.39 |
11,274.39 |
11,274.39 |
|
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046001 |
无锡市滨湖区机关事务管理局(本级) |
11,274.39 |
11,274.39 |
11,274.39 |
|
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公开03表 |
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支出总表 |
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|
单位:无锡市滨湖区机关事务管理局(本级) |
单位:万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
11,274.39 |
590.39 |
10,684.00 |
|
|
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|
|
201 |
一般公共服务支出 |
448.58 |
448.58 |
|
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20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
448.58 |
448.58 |
|
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|
2010301 |
行政运行 |
355.93 |
355.93 |
|
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|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
92.65 |
92.65 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.49 |
43.49 |
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.49 |
43.49 |
|
|
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.99 |
28.99 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.50 |
14.50 |
|
|
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|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.68 |
12.68 |
|
|
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|
212 |
城乡社区支出 |
10,684.00 |
|
10,684.00 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
10,684.00 |
|
10,684.00 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
10,684.00 |
|
10,684.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
85.64 |
85.64 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
85.64 |
85.64 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.05 |
27.05 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
35.29 |
35.29 |
|
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|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
23.30 |
23.30 |
|
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|
公开04表 |
|||
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
单位:无锡市滨湖区机关事务管理局(本级) |
单位:万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
11,274.39 |
一、本年支出 |
11,274.39 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
11,274.39 |
(一)一般公共服务支出 |
448.58 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
43.49 |
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
12.68 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
10,684.00 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
85.64 |
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
11,274.39 |
支出总计 |
11,274.39 |
|
公开05表 |
||||||
|
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
|
单位:无锡市滨湖区机关事务管理局(本级) |
单位:万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
11,274.39 |
590.39 |
493.25 |
97.14 |
10,684.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
448.58 |
448.58 |
351.44 |
97.14 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
448.58 |
448.58 |
351.44 |
97.14 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
355.93 |
355.93 |
258.79 |
97.14 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
92.65 |
92.65 |
92.65 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.49 |
43.49 |
43.49 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.49 |
43.49 |
43.49 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.99 |
28.99 |
28.99 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.50 |
14.50 |
14.50 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.68 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.68 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.68 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
10,684.00 |
|
|
|
10,684.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
10,684.00 |
|
|
|
10,684.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
10,684.00 |
|
|
|
10,684.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
85.64 |
85.64 |
85.64 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
85.64 |
85.64 |
85.64 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.05 |
27.05 |
27.05 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
35.29 |
35.29 |
35.29 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
23.30 |
23.30 |
23.30 |
|
|
|
公开06表 |
||||
|
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
|
单位:无锡市滨湖区机关事务管理局(本级) |
单位:万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
590.39 |
493.25 |
97.14 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
446.31 |
446.31 |
|
|
30101 |
基本工资 |
49.12 |
49.12 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
138.47 |
138.47 |
|
|
30103 |
奖金 |
81.04 |
81.04 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.99 |
28.99 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.50 |
14.50 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.68 |
12.68 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.81 |
1.81 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.05 |
27.05 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
92.65 |
92.65 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
92.64 |
|
92.64 |
|
30201 |
办公费 |
6.10 |
|
6.10 |
|
30216 |
培训费 |
2.30 |
|
2.30 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
3.02 |
|
3.02 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
72.80 |
|
72.80 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.12 |
|
6.12 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.30 |
|
1.30 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.94 |
46.94 |
|
|
30302 |
退休费 |
46.74 |
46.74 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.16 |
0.16 |
|
|
310 |
资本性支出 |
4.50 |
|
4.50 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.50 |
|
4.50 |
|
公开07表 |
||||||
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位:无锡市滨湖区机关事务管理局(本级) |
单位:万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
11,274.39 |
590.39 |
493.25 |
97.14 |
10,684.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
448.58 |
448.58 |
351.44 |
97.14 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
448.58 |
448.58 |
351.44 |
97.14 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
355.93 |
355.93 |
258.79 |
97.14 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
92.65 |
92.65 |
92.65 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.49 |
43.49 |
43.49 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.49 |
43.49 |
43.49 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.99 |
28.99 |
28.99 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.50 |
14.50 |
14.50 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.68 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.68 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.68 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
10,684.00 |
|
|
|
10,684.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
10,684.00 |
|
|
|
10,684.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
10,684.00 |
|
|
|
10,684.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
85.64 |
85.64 |
85.64 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
85.64 |
85.64 |
85.64 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.05 |
27.05 |
27.05 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
35.29 |
35.29 |
35.29 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
23.30 |
23.30 |
23.30 |
|
|
|
公开08表 |
||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位:无锡市滨湖区机关事务管理局(本级) |
单位:万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
590.39 |
493.25 |
97.14 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
446.31 |
446.31 |
|
|
30101 |
基本工资 |
49.12 |
49.12 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
138.47 |
138.47 |
|
|
30103 |
奖金 |
81.04 |
81.04 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.99 |
28.99 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.50 |
14.50 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.68 |
12.68 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.81 |
1.81 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.05 |
27.05 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
92.65 |
92.65 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
92.64 |
|
92.64 |
|
30201 |
办公费 |
6.10 |
|
6.10 |
|
30216 |
培训费 |
2.30 |
|
2.30 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
3.02 |
|
3.02 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
72.80 |
|
72.80 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.12 |
|
6.12 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.30 |
|
1.30 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.94 |
46.94 |
|
|
30302 |
退休费 |
46.74 |
46.74 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.16 |
0.16 |
|
|
310 |
资本性支出 |
4.50 |
|
4.50 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.50 |
|
4.50 |
|
公开09表 |
|||||||
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
|
单位:无锡市滨湖区机关事务管理局(本级) |
单位:万元 |
||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
73.80 |
0.00 |
72.80 |
0.00 |
72.80 |
1.00 |
0.00 |
2.30 |
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
|
公开10表 |
||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位:无锡市滨湖区机关事务管理局(本级) |
单位:万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
|
公开11表 |
||||
|
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
单位:无锡市滨湖区机关事务管理局(本级) |
单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
|
公开12表 |
|||
|
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
|
单位:无锡市滨湖区机关事务管理局(本级) |
单位:万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
|
合计 |
92.64 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
92.64 |
|
|
30201 |
办公费 |
6.10 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.30 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
3.02 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
72.80 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
6.12 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.30 |
|
|
公开13表 |
|||||||||
|
政府采购支出表 |
|||||||||
|
单位:无锡市滨湖区机关事务管理局(本级) |
|
单位:万元 |
|||||||
|
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
|
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
379.19 |
|
|
|
379.19 |
|
货物 |
|
|
|
|
38.50 |
|
|
|
38.50 |
|
无锡市滨湖区机关事务管理局(本级) |
|
|
|
|
38.50 |
|
|
|
38.50 |
|
|
政府办公运行综合经费 |
物业管理费 |
复印纸 |
集中采购机构采购 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
|
机关改造提升工程项目专项经费 |
其他商品和服务支出 |
LED显示屏 |
集中采购机构采购 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
|
机关改造提升工程项目专项经费 |
其他商品和服务支出 |
空调机 |
集中采购机构采购 |
13.00 |
|
|
|
13.00 |
|
|
商品和服务支出(限额)三保 |
办公设备购置 |
台式计算机 |
集中采购机构采购 |
4.50 |
|
|
|
4.50 |
|
工程 |
|
|
|
|
268.00 |
|
|
|
268.00 |
|
无锡市滨湖区机关事务管理局(本级) |
|
|
|
|
268.00 |
|
|
|
268.00 |
|
|
机关改造提升工程项目专项经费 |
其他商品和服务支出 |
其他建筑工程 |
集中采购机构采购 |
268.00 |
|
|
|
268.00 |
|
服务 |
|
|
|
|
72.69 |
|
|
|
72.69 |
|
无锡市滨湖区机关事务管理局(本级) |
|
|
|
|
72.69 |
|
|
|
72.69 |
|
|
商品和服务支出(定额)非三保 |
公务用车运行维护费 |
财产保险服务 |
集中采购机构采购 |
12.69 |
|
|
|
12.69 |
|
|
商品和服务支出(定额)非三保 |
公务用车运行维护费 |
车辆维修和保养服务 |
集中采购机构采购 |
25.00 |
|
|
|
25.00 |
|
|
商品和服务支出(定额)非三保 |
公务用车运行维护费 |
车辆加油、添加燃料服务 |
集中采购机构采购 |
35.00 |
|
|
|
35.00 |
第三部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市滨湖区机关事务管理局(本级)2026年度收入、支出预算总计11,274.39万元,与上年相比收、支预算总计各增加180.45万元,增长1.63%。其中:
(一)收入预算总计11,274.39万元。包括:
1.本年收入合计11,274.39万元。
(1)一般公共预算拨款收入11,274.39万元,与上年相比增加180.45万元,增长1.63%。主要原因是项目经费增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计11,274.39万元。包括:
1.本年支出合计11,274.39万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出448.58万元,主要用于机关事务管理局本级因开展工作发生的基本支出。与上年相比减少72.49万元,减少13.91%。主要原因是在职人员比上年减少。
(2)社会保障和就业支出(类)支出43.49万元,主要用于机关事务管理局本级为在职人员缴纳的养老金及职业年金。与上年相比减少13.06万元,减少23.09%。主要原因是在职人员比上年减少。
(3)卫生健康支出(类)支出12.68万元,主要用于机关事务管理局本级为在职人员缴纳的医疗保险。与上年相比减少7.62万元,减少37.54%。主要原因是在职人员比上年减少。
(4)城乡社区支出(类)支出10,684万元,主要用于行政大院日常运转保障。与上年相比增加303万元,增长2.92%。主要原因是后勤保障项目经费增加。
(5)住房保障支出(类)支出85.64万元,主要用于机关事务管理局为在职人员缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比减少29.38万元,减少25.54%。主要原因是在职人员比上年减少。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市滨湖区机关事务管理局(本级)2026年收入预算合计11,274.39万元,包括本年收入11,274.39万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入11,274.39万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市滨湖区机关事务管理局(本级)2026年支出预算合计11,274.39万元,其中:
基本支出590.39万元,占5.24%;
项目支出10,684万元,占94.76%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市滨湖区机关事务管理局(本级)2026年度财政拨款收、支总预算11,274.39万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加180.45万元,增长1.63%。主要原因是后勤项目经费增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市滨湖区机关事务管理局(本级)2026年财政拨款预算支出11,274.39万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加180.45万元,增长1.63%。主要原因是后勤项目经费增加。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出355.93万元,与上年相比减少61.61万元,减少14.76%。主要原因是在职人员比上年减少。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出92.65万元,与上年相比减少10.88万元,减少10.51%。主要原因是在职人员比上年减少。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出28.99万元,与上年相比减少8.71万元,减少23.1%。主要原因是在职人员比上年减少。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出14.5万元,与上年相比减少4.35万元,减少23.08%。主要原因是在职人员比上年减少。
(三)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出12.68万元,与上年相比减少7.62万元,减少37.54%。主要原因是在职人员比上年减少。
(四)城乡社区支出(类)
其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出10,684万元,与上年相比增加303万元,增长2.92%。主要原因是后勤项目经费增加。
(五)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出27.05万元,与上年相比减少9.28万元,减少25.54%。主要原因是在职人员比上年减少。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出35.29万元,与上年相比减少15.07万元,减少29.92%。主要原因是在职人员比上年减少。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出23.3万元,与上年相比减少5.03万元,减少17.76%。主要原因是在职人员比上年减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市滨湖区机关事务管理局(本级)2026年度财政拨款基本支出预算590.39万元,其中:
(一)人员经费493.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费97.14万元。主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区机关事务管理局(本级)2026年一般公共预算财政拨款支出预算11,274.39万元,与上年相比增加180.45万元,增长1.63%。主要原因是后勤项目经费增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市滨湖区机关事务管理局(本级)2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算590.39万元,其中:
(一)人员经费493.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费97.14万元。主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市滨湖区机关事务管理局(本级)2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算73.8万元,比上年预算减少0.5万元,变动原因培训费、业务接待费比上年少安排。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出72.8万元,占“三公”经费的98.64%;公务接待费支出1万元,占“三公”经费的1.36%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出72.8万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出72.8万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出1万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因是按本单位以往年度实际接待业务减少预算安排。
无锡市滨湖区机关事务管理局(本级)2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少1万元,主要原因是本单位本年度无会议费支出,不作安排。
无锡市滨湖区机关事务管理局(本级)2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.3万元,比上年预算减少3.7万元,主要原因是按本单位以往年度实际培训支出减少预算安排。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区机关事务管理局(本级)2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区机关事务管理局(本级)2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2026年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出92.64万元,与上年相比减少11.74万元,减少11.25%。主要原因是培训费、公务接待费、会议费及其他公用经费安排减少。
十三、政府采购支出预算情况说明
2026年度政府采购支出预算总额379.19万元,其中:拟采购货物支出38.5万元、拟采购工程支出268万元、拟采购服务支出72.69万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆47辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车47辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2026年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金11,274.39万元;本单位共4个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计10,684万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。





