无锡市滨湖区市场监管综合行政执法大队2024年度单位决算公开
发布时间:2025-08-27 09:29 [ 大 中 小 ]
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度主要工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
受无锡市滨湖区市场监督管理局委托承担本区域内工商、质监、食品药品、知识产权、价格等方面的市场监管执法工作:
(一)承担违反市场监管相关法律法规行为的查处工作,协调跨区域执法和重大案件的查处,指导和规范行政执法行为。
(二)推动完善行政执法与刑事司法衔接机制,与有关部门联合开展行政执法专项整顿工作。
(三)依法查处相关无照无证经营、不正当竞争、虚假广告、合同欺诈等违法违规行为。
(四)依法查处质量、标准、计量、特种设备、认证、认可违法违规行为。
(五)依法查处食品生产、食品经营领域违法违规行为。
(六)依法查处特殊食品、药品、医疗器械、化妆品违法违规行为。
(七)依法查处违法直销、传销、价格、侵犯商标专利等知识产权和制售假冒伪劣行为。
(八)依法查处农产品流通领域违法违规行为。
(九)依法查处食盐质量安全、食盐专营管理领域违法违规行为。
(十)完成区市场监督管理局交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括综合科、一中队、二中队、三中队。本单位无下属单位。
三、2024年度主要工作完成情况
2024年,滨湖区市场监管综合行政执法大队紧紧围绕区市场监管局的部署要求,聚焦执法办案主责主业,聚焦重点领域专项行动,坚定决心信念,传承使命担当,锐意进取、担当作为、真抓实干。
1.严格执法,强化惩处攻势
不断深入开展行政执法工作,严厉打击各类违法行为,持续加强重点案件查办,查处了一批关系到人民群众切身利益的违法案件,有效维护了市场经济秩序。全年共查办各类案件450起,罚没金额合计350余万元。
2.铁拳行动,聚焦民生领域
制定《2024滨湖区民生领域案件查办“铁拳”行动实施方案》,充分发挥市场监管综合执法优势,聚焦群众“急难愁盼”问题,加强重点领域执法力度。切实把民生领域案件查办“铁拳”行动作为重点工作,始终保持对民生领域案件查处的高压态度,全力开展民生领域市场专项整治,通过专项执法检查深挖生产、流通领域的案源信息,打击行业乱象。以“保安全”主题6个领域、“反欺诈”主题5个领域、市和区自选4个领域为重点,查处重点领域案件100余起,罚没金额合计90余万元。在局微信公众号曝光铁拳行动典型案例4批次。
3.积极对接,展示执法成效
积极挖掘、筛选、包装、报送典型案例,展示执法成效,扩大违法震慑。1起案件入选全省市场监管系统规范行使行政处罚裁量权典型案例;14起案件入选市局民生领域案件查办“铁拳”行动、消防产品质量违法、电动自行车及配件等专项领域典型案例。锚定宣传热点方向,围绕重要时间节点,依托“中国市场监管”系统内国家级重要媒体开展了充电桩检定案例曝光,依托“无锡日报”、“江南晚报”、“无锡博报”、“今晚60分”等市、区级媒体,开展了计量违法案例、强制收取餐具费等案例曝光10余次,引导多方积极参与社会共治,展现滨湖市场监管执法为民的良好形象。
4.统筹协调,推进行刑衔接
进一步加强与法院、检察院、公安的协作配合,建立健全线索移交机制,不断增强执法合力,整合多方资源,密切多部门协作,充分发挥各行政、司法机关优势,“全链条”打击制假售假、食药领域等违法犯罪行为。召开行刑衔接联席会议3次,工作交流会议2次,向公安机关移送涉罪案件4起。
5.高位推动,贯彻长江禁捕
深入开展2024年非法捕捞渔获物市场禁售春季执法行动,坚决打击长江流域、太湖水域非法捕捞渔获物交易违法行为。共计出动执法人员317人次,检查农贸市场、商超、餐饮单位等市场主体158家次。会同区公安分局、区农业农村局等单位开展联合检查2次。查处菜馆菜单含有“太湖三白”图片和文字介绍案件4起。根据市局下发网监清单,核查相关线索80余条,聚焦菜品宣传用语、堂食菜单、旅游宣传手册、客房内播放宣传视频及点餐菜单等情况,责令相关单位及时整改下架宣传信息。
6.持续整治,严把产品质量
围绕节日期间消费需求旺盛的烟花爆竹、电动自行车、燃气具等开展检查。严厉打击生产、销售假冒伪劣产品、“三无”产品、不符合国家强制性标准和存在其他质量安全隐患产品等违法行为。共查处不合格电动自行车及改装销售电动自行车案件17起,燃气具案件1起。
7.突击检查,维护餐饮消费
对餐饮行业开展了餐具收费专项检查,进一步规范明码标价和收费公示行为,做好餐具消毒和免费提供的服务保障,强化经营者主体责任意识,切实为消费者营造安全、公平、放心的消费环境,对4家经营单位涉嫌侵害消费者权益进行查处纠正。会同市局、无锡日报记者突击检查餐饮集中的湖滨商业街,重点检查商家在经营过程中是否提供免费洗净、消毒的餐具;是否收取餐具费;餐具费是否明码标价等内容。查处的某饭店未采取措施防止食品浪费案入选市局典型案例。
8.建立机制,提升知产保护
深入贯彻国家知识产权战略部署,深化推进知识产权融入大保护格局,进一步提升行政机关与司法机关衔接配合水平,会同区检察院、公安分局召开专题座谈会,并会签《关于加强知识产权保护行刑衔接工作机制》。建立健全了知识产权保护方面的信息共享、线索移送、案件移送监督、不起诉公开听证、不起诉反向移送、诉源治理协作、联席会议、同堂培训机制,有利于促进知识产权领域严格执法、公正司法,推动构建知识产权协同保护体系,提升知识产权司法行政综合保护质效。
9.优化布局,推动商密保护
成功举办了无锡市第二届“企业商业秘密保护能力提升服务月”启动仪式活动,邀请省、市局领导,相关园区和企业代表等100余人参加活动,在全市范围内率先为7位商业秘密保护“强企护链”护航员颁发聘书。会同市、区两级检察院、法院、公安部门,召开了商业秘密保护协作联动工作会议,会议围绕某单位商业秘密被侵犯的案源线索进行充分沟通交流,形成会商统一意见,充分发挥各行政、司法机关优势,形成打击侵犯商业秘密的违法犯罪行为合力。推动属地街道深入参与商业秘密保护工作,举办企业商业秘密保护能力提升专题培训,联合挖掘培育商业秘密保护示范企业35家,积极构建商业秘密保护“生态圈”。
10.统筹协调,实施公平竞争
举办滨湖区公平竞争审查宣贯培训会议,加强《公平竞争审查条例》的法律和政策宣传,推动公平竞争审查制度有效实施,提升区政府部门公平竞争审查工作人员业务水平和工作能力。统筹全区各政府部门做好政策文件增量审查和存量清理工作,积极运用第三方律师事务所和公平竞争智能审查服务平台,通过线上监测与线下审查同步推进的方式,对全区各政府部门及其所属单位制定和执行的涉及经济活动的规章、规范性文件、其他政策性文件以及“一事一议”形式出台的500余件政策措施等开展公平竞争监测评估,提升公平竞争审查智慧监管水平。
第二部分
无锡市滨湖区市场监管综合行政执法大队
2024年度单位决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位名称:无锡市滨湖区市场监管综合行政执法大队 |
金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
768.75 |
一、一般公共服务支出 |
598.15 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
|
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七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
51.40 |
|
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九、卫生健康支出 |
15.16 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
104.03 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十三、其他支出 |
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|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
768.75 |
本年支出合计 |
768.75 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
768.75 |
总计 |
768.75 |
|
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 |
|||||||||
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|
公开02表 |
|||
单位名称:无锡市滨湖区市场监管综合行政执法大队 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入(不含专户管理教育收费) |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
合计 |
768.75 |
768.75 |
|
|
|
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|
|
201 |
一般公共服务支出 |
598.15 |
598.15 |
|
|
|
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|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
598.15 |
598.15 |
|
|
|
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|
|
2013801 |
行政运行 |
359.35 |
359.35 |
|
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
238.80 |
238.80 |
|
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|
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|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.40 |
51.40 |
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.40 |
51.40 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.26 |
34.26 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.13 |
17.13 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.16 |
15.16 |
|
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.16 |
15.16 |
|
|
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|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.16 |
15.16 |
|
|
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|
|
221 |
住房保障支出 |
104.03 |
104.03 |
|
|
|
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|
|
22102 |
住房改革支出 |
104.03 |
104.03 |
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
33.47 |
33.47 |
|
|
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|
|
2210202 |
提租补贴 |
46.39 |
46.39 |
|
|
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|
2210203 |
购房补贴 |
24.17 |
24.17 |
|
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|
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 |
|||||||
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公开03表 |
||
单位名称:无锡市滨湖区市场监管综合行政执法大队 |
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
768.75 |
768.75 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
598.15 |
598.15 |
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
598.15 |
598.15 |
|
|
|
|
2013801 |
行政运行 |
359.35 |
359.35 |
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
238.80 |
238.80 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.40 |
51.40 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.40 |
51.40 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.26 |
34.26 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.13 |
17.13 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.16 |
15.16 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.16 |
15.16 |
|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.16 |
15.16 |
|
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|
|
221 |
住房保障支出 |
104.03 |
104.03 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
104.03 |
104.03 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.47 |
33.47 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
46.39 |
46.39 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
24.17 |
24.17 |
|
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
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|
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|
公开04表 |
||||
单位名称:无锡市滨湖区市场监管综合行政执法大队 |
金额单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
768.75 |
一、一般公共服务支出 |
598.15 |
598.15 |
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
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|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
51.40 |
51.40 |
|
|
|||
|
|
九、卫生健康支出 |
15.16 |
15.16 |
|
|
|||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
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|
|||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
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|
|||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
|
|||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
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|
|||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十九、住房保障支出 |
104.03 |
104.03 |
|
|
|||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
本年收入合计 |
768.75 |
本年支出合计 |
768.75 |
768.75 |
|
|
|||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
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|||
一、一般公共预算财政拨款 |
|
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|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
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|
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|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
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|
|
|
|||
总计 |
768.75 |
总计 |
768.75 |
768.75 |
|
|
|||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
公开05表 |
||
单位名称:无锡市滨湖区市场监管综合行政执法大队 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
768.75 |
768.75 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
598.15 |
598.15 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
598.15 |
598.15 |
|
2013801 |
行政运行 |
359.35 |
359.35 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
238.80 |
238.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.40 |
51.40 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.40 |
51.40 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.26 |
34.26 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.13 |
17.13 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.16 |
15.16 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.16 |
15.16 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.16 |
15.16 |
|
221 |
住房保障支出 |
104.03 |
104.03 |
|
22102 |
住房改革支出 |
104.03 |
104.03 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.47 |
33.47 |
|
2210202 |
提租补贴 |
46.39 |
46.39 |
|
2210203 |
购房补贴 |
24.17 |
24.17 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
|
|
公开06表 |
|
单位名称:无锡市滨湖区市场监管综合行政执法大队 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
768.75 |
724.27 |
44.48 |
|
301 |
工资福利支出 |
697.36 |
697.36 |
|
30101 |
基本工资 |
52.47 |
52.47 |
|
30102 |
津贴补贴 |
250.77 |
250.77 |
|
30103 |
奖金 |
43.72 |
43.72 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.26 |
34.26 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.13 |
17.13 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.16 |
15.16 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.29 |
2.29 |
|
30113 |
住房公积金 |
33.47 |
33.47 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
248.08 |
248.08 |
|
302 |
商品和服务支出 |
44.48 |
|
44.48 |
30201 |
办公费 |
19.67 |
|
19.67 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.58 |
|
0.58 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
1.89 |
|
1.89 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
5.05 |
|
5.05 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
4.12 |
|
4.12 |
30229 |
福利费 |
1.03 |
|
1.03 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
6.63 |
|
6.63 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.50 |
|
5.50 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.91 |
26.91 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
26.78 |
26.78 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.12 |
0.12 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
公开07表 |
|
单位名称:无锡市滨湖区市场监管综合行政执法大队 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
768.75 |
768.75 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
598.15 |
598.15 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
598.15 |
598.15 |
|
2013801 |
行政运行 |
359.35 |
359.35 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
238.80 |
238.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.40 |
51.40 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.40 |
51.40 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.26 |
34.26 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.13 |
17.13 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.16 |
15.16 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.16 |
15.16 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.16 |
15.16 |
|
221 |
住房保障支出 |
104.03 |
104.03 |
|
22102 |
住房改革支出 |
104.03 |
104.03 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.47 |
33.47 |
|
2210202 |
提租补贴 |
46.39 |
46.39 |
|
2210203 |
购房补贴 |
24.17 |
24.17 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
公开08表 |
|||
单位名称:无锡市滨湖区市场监管综合行政执法大队 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
768.75 |
724.27 |
44.48 |
|
301 |
工资福利支出 |
697.36 |
697.36 |
|
30101 |
基本工资 |
52.47 |
52.47 |
|
30102 |
津贴补贴 |
250.77 |
250.77 |
|
30103 |
奖金 |
43.72 |
43.72 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.26 |
34.26 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.13 |
17.13 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.16 |
15.16 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.29 |
2.29 |
|
30113 |
住房公积金 |
33.47 |
33.47 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
248.08 |
248.08 |
|
302 |
商品和服务支出 |
44.48 |
|
44.48 |
30201 |
办公费 |
19.67 |
|
19.67 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.58 |
|
0.58 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
1.89 |
|
1.89 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
5.05 |
|
5.05 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
4.12 |
|
4.12 |
30229 |
福利费 |
1.03 |
|
1.03 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
6.63 |
|
6.63 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.50 |
|
5.50 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.91 |
26.91 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
26.78 |
26.78 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.12 |
0.12 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 |
|||||||||||||||
公开09表 |
|||||||||||||||
单位名称:无锡市滨湖区市场监管综合行政执法大队 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
相关统计数:
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
因公出国(境)团组数(个) |
0 |
因公出国(境)人次数(人) |
0 |
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
0 |
国内公务接待批次(个) |
0 |
国内公务接待人次(人) |
0 |
国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
召开会议次数(个) |
0 |
参加会议人次(人) |
0 |
组织培训次数(个) |
0 |
参加培训人次(人) |
0 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算,故本表为空。
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
|
|
公开10表 |
|
单位名称:无锡市滨湖区市场监管综合行政执法大队 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
|
|
公开11表 |
|
单位名称:无锡市滨湖区市场监管综合行政执法大队 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
公开12表 |
|
单位名称:无锡市滨湖区市场监管综合行政执法大队 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
44.48 |
|
302 |
商品和服务支出 |
44.48 |
30201 |
办公费 |
19.67 |
30202 |
印刷费 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
0.58 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.89 |
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
|
30216 |
培训费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
5.05 |
30227 |
委托业务费 |
|
30228 |
工会经费 |
4.12 |
30229 |
福利费 |
1.03 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.63 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
310 |
资本性支出 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
31008 |
物资储备 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
31010 |
安置补助 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
312 |
对企业补助 |
|
399 |
其他支出 |
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注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府采购支出决算表 |
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公开13表 |
单位名称:无锡市滨湖区市场监管综合行政执法大队 |
单位:万元 |
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项目 |
金 额 |
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一、政府采购支出合计 |
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(一)政府采购货物支出 |
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(二)政府采购工程支出 |
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(三)政府采购服务支出 |
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二、政府采购授予中小企业合同金额 |
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其中:授予小微企业合同金额 |
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注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本单位无政府采购支出决算,故本表为空。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出决算总计768.75万元。与上年相比,收、支总计各减少17.92万元,减少2.28%。其中:
(一)收入决算总计768.75万元。包括:
1.本年收入决算合计768.75万元。与上年相比,减少17.92万元,减少2.28%,变动原因:人员减资及缴费基数调整。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计768.75万元。包括:
1.本年支出决算合计768.75万元。与上年相比,减少17.92万元,减少2.28%,变动原因:人员减资及缴费基数调整。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入决算合计768.75万元,其中:财政拨款收入768.75万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出决算合计768.75万元,其中:基本支出768.75万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出决算总计768.75万元。与上年相比,收、支总计各减少17.92万元,减少2.28%,变动原因:人员减资及缴费基数调整。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2024年度财政拨款支出决算768.75万元,占本年支出合计的100%。与2024年度财政拨款支出年初预算721.34万元相比,完成年初预算的106.57%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算301.64万元,支出决算359.35万元,完成年初预算的119.13%。决算数与年初预算数的差异原因:人员奖金未列入年初预算,后期追加。
2.市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算238.8万元,支出决算238.8万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算36.52万元,支出决算34.26万元,完成年初预算的93.81%。决算数与年初预算数的差异原因:养老金缴费基数调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算18.26万元,支出决算17.13万元,完成年初预算的93.81%。决算数与年初预算数的差异原因:职业年金缴费基数调整。
(三)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算16.25万元,支出决算15.16万元,完成年初预算的93.29%。决算数与年初预算数的差异原因:医保缴费基数调整。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算34.7万元,支出决算33.47万元,完成年初预算的96.46%。决算数与年初预算数的差异原因:公积金缴费基数调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算51万元,支出决算46.39万元,完成年初预算的90.96%。决算数与年初预算数的差异原因:提租基数调整。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算24.17万元,支出决算24.17万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出决算768.75万元,其中:
(一)人员经费724.27万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费44.48万元。主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算768.75万元。与上年相比,减少17.92万元,减少2.28%,变动原因:人员减资及缴费基数调整。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算768.75万元,其中:
(一)人员经费724.27万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费44.48万元。主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年决算数相同。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款会议费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议0个,参加会议0人次。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款培训费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年组织培训0个,组织培训0人次。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2024年度机关运行经费支出决算44.48万元(其中:一般公共预算支出44.48万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少1.63万元,减少3.54%,变动原因:压减公用经费支出。
十三、政府采购支出决算情况说明
2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2024年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计768.75万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。