无锡市滨湖区市场监督管理局(无锡市滨湖区知识产权局)(本级)2024年度单位决算公开
发布时间:2025-08-27 09:27 [ 大 中 小 ]
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度主要工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的法律法规和方针政策,拟订区市场监督管理有关文件。组织实施知识产权战略、质量强区战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
(二)负责统一指导市场主体登记注册工作。指导、行使外商投资市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息。加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
(三)负责组织和指导市场监管综合执法工作。落实全区市场监管综合执法队伍整合和建设,规范市场监管行政执法行为,推动实行统一的市场监管执法。组织查处重大违法案件。
(四)负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施。组织指导实施公平竞争审查制度。接受委托开展相关反垄断调查工作。
(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利等知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。
(六)负责宏观质量管理。拟订实施全区质量发展的制度措施。组织实施国家、省、市和区质量奖励制度,推进品牌发展战略。会同有关部门配合做好组织实施重大工程设备质量监理、服务质量监测、重大质量事故调查制度。根据上级有关规定要求组织实施缺陷产品召回制度。监督管理产品防伪工作。
(七)负责产品质量安全监督管理。负责组织全区生产、流通领域产品质量安全监督检查工作。组织实施质量分级、质量安全追溯制度。组织开展工业产品生产许可企业监督检查。组织实施纤维制品质量监督工作。
(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准执行情况。配合做好调查特种设备事故。组织开展特种设备安全宣传教育。
(九)负责食品安全监督管理。负责食品安全监督管理的综合协调,组织实施食品安全战略。组织制定并实施全区食品安全重大政策。建立健全食品安全重要信息直报制度。建立并组织实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者主体责任落实机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食品安全应急体系建设,组织指导食品安全事件应急处置工作。组织实施和监督管理食品生产经营企业许可、特殊食品备案工作。推动落实食品安全工作责任制。承担区食品安全委员会办公室的具体工作。
(十)负责统一管理全区计量工作。贯彻实施国家计量制度,推行法定计量单位,管理计量器具及量值传递和比对工作,负责规范、监督商品量和市场计量行为。
(十一)负责统一管理全区标准化工作。组织制定并实施全区标准化战略和规划,组织实施标准以及对标准制定、实施进行监督。推动参与国际标准化活动。
(十二)负责统一管理全区认证工作。组织实施国家统一的认证和合格评定监督管理制度,指导和监督检查全区产品认证、体系认证、服务认证工作。指导促进全区认证行业发展。
(十三)负责统一管理全区认可与检验检测工作。组织实施国家统一的认可和合格评定监督管理制度。完善全区检验检测体系,推进检验检测体系发展,规范检验检测市场,指导协调全区检验检测行业发展。
(十四)负责药品零售、医疗器械和化妆品经营以及药品医疗器械使用环节质量安全监督管理。组织实施药品零售、医疗器械经营检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的行政检查和处罚。建立全区药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测体系,组织开展相关监测和处置工作。配合实施基本药物制度。
(十五)负责知识产权的监督管理。推进知识产权强区建设。指导全区知识产权工作,组织实施知名商标品牌、高价值专利、地理标志、知识产权密集型企业培育工作,规范知识产权无形资产评估,组织实施知识产权激励奖励制度,指导知识产权金融服务工作。统筹推进知识产权公共服务体系建设,指导和管理知识产权服务机构,推动知识产权信息的传播和利用。承担知识产权保护体系建设相关工作,负责知识产权争议处理和纠纷调处工作,负责知识产权执法工作的业务指导,推进知识产权维权援助体系建设。
(十六)负责全区市场监督管理系统科技和信息化建设、应急和新闻宣传工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
(十七)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、法规科、执法稽查科、行政许可服务科(外商投资登记科)、信用与风险监督管理科、价格与收费监督管理科、网络交易和商品市场监督管理科(广告监督管理科)、消费者权益保护科(投诉举报中心)、质量发展与监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科(特殊食品安全监督管理科)、食品经营安全监督管理科、药品医疗器械监督管理科(化妆品监督管理科)、特种设备安全监察科、标准化与计量监督管理科、知识产权科、财务科、组织人事科。本单位无下属单位。
三、2024年度主要工作完成情况
2024年,滨湖区市场监管局在区委、区政府的坚强领导下,围绕全区重点任务,聚焦职能狠抓落实,加快发展新质生产力,助推滨湖高质量发展,获评滨湖区一季度高质量发展考核“四争”先进集体,为谱写“强富美高”新无锡现代化建设的滨湖篇章积极贡献市场监管力量。
(一)聚焦目标任务,创新创优跑出“市监速度”
1.加快科技创新优质化。加快金杜长三角知识产权中心建设,会同产业集团和属地板块,积极对上争取支持和指导,推动设立无锡知识产权科创发展基金,扶持半导体、智能制造、新材料等相关行业。牵头编制《无锡市滨湖区国家知识产权服务业高质量集聚发展示范区建设方案(2024—2026年)》,由市政府印发上报,并对集聚区服务平台机构配套资金进行考核和发放。指导卓胜微获批全市唯一的省高价值专利培育项目、蠡园开发区获批全市唯一的省专利转化专项项目。
2.加快研发成果产业化。与江南大学合作建立“江南大学食品中试创新基地”,探索开展研发、生产的许可创新服务机制,助力威尔森淀粉工业有限公司取得全省首张研发、生产“一址两用”食品生产许可证,加速食品科创成果转化。坚持“事前介入、提前服务、精准发力”,指导帮助费卡华瑞公司成功获批第三个特殊医学用途配方食品。
3.加快创意设计规模化。编制《滨湖区创意设计企业名录库出入库评定方案》、创意设计产业知识产权行业专家推荐名单,与江苏省自行车电动车协会签署战略合作协议,开展创意产业和电动车产业专题培训。打造外观中心运营新模式,成功签订外观中心实体化运作后首单专利检索服务合同。创意设计产业纳库企业全年预计实现营收超40亿元,招引企业达50家。
(二)聚焦三大战略,有声有色唱响“滨湖智造”
1.以知促新,全链条推进知识产权强区战略。持续加强知识产权信息公共服务能力建设,外观中心成功获批省级知识产权信息公共服务网点。制定政策缩短专利授权周期,鼓励支持企业开展优审快审,截至10月,全区万人有效发明专利拥有量142.19件,较去年末增长15.1%。兑现区级太湖湾科创带2.0政策项目资金共计355.29万元,做好知识产权证券化项目的贴息。完成知识产权质押项目120项,质押融资备案金额17.98亿元。获批省、市级知识产权项目5项,其中省级知识产权战略推进计划项目2项。航天新气象科技有限公司等5家单位入围第十六届无锡市专利奖。实施食品及生物医药产业知识产权导航项目,7家企业入选省专利专业化样板企业培育库,32家企业完成知识产权贯标备案,4家单位通过贯标绩效评价,山水城知识产权工作站成功入选全国首批“千企百城”商标品牌价值提升行动商标品牌指导站。
2.以质取胜,全方位推进质量强区战略。申报省级质量信用AA级以上企业4家,其中费卡华瑞公司成功获评省级质量信用AA级以上企业。“江苏精品”申报8家,3家获得“江苏精品”认证,实现滨湖区江苏精品品牌培育“零的突破”。探索开展基于卓越绩效的优秀管理模式认证试点工作,为派克新材料、工装自控等重点企业提供认证服务和管理优化技术支撑。加强与蠡园开发区、清华大学无锡应用技术研究院的联系合作,围绕集成电路产业探索质量“一站式”服务中心建设,贴近园区、贴近企业服务。加强企业质量人才建设,派克新材料叶小军入选2024年无锡十大质量工匠,信捷电气首席质量官赵贵燕作为无锡城区唯一荣获2024年江苏省企业首席质量官职业技能竞赛三等奖。
3.以标为要,全领域推进标准化战略。全区新增3个国际标准、10个国家标准、19个行业标准、1个地方标准,省市两级标准化项目奖励资金总量在各城区中均为第一。江苏省集成电路标准化技术委员会落户滨湖,从标准体系建设、地方标准制修订等方面服务集成电路产业高质量发展。无锡灵山文化旅游集团有限公司等10个项目获得市级地方标准项目立项,立项数位列全市第一。深入开展计量技术服务帮扶,为5家企业发放计量标准考核证书27张。拓展生物医药设备计量中心“马山服务站”服务功能,组织50家次规模生物医药企业开展各类培训5场次,服务企业50余家,累计出具检测合格证书近10000余份,平均提速40%。
(三)聚焦市场环境,高质高效助企“减负前行”
1.坚持简政放权,营造兴企发展环境。深入推动外资企业开办“一件事一次办”“一网通办”,提升外商投资企业登记便利度,全区新设外资企业42户。建立“1+N+N”的“会客机制”,打造全区首个“营商客堂间”。擦亮“四季同行”服务个体工商户活动品牌,其中2家经营主体获得融资650万元。开展“苏质贷”进园区进企业活动,帮助24家企业融资1.085亿元。探索食品经营许可“简入快退”机制,16家连锁食品经营企业实行评审承诺制,全省率先出台《食品经营许可依职权注销实施办法(试行)》,公示催告依职权注销食品经营许可证的经营者522户。
2.坚持公平正义,夯实安企发展保障。企业年报率突破97%,位列全市第一。推行信用修复全程电子化,完成10起企业信用修复,帮助7000余家经营主体移出异常名录,按规定清吊230家长期停业未经营主体。开展食品生产领域“网剑”行动,强化食品生产领域网络营销活动监管。加大公平竞争审查力度,对全区各部门及所属单位制定和执行的500余份涉及经济活动的相关规章、文件和政策措施等开展公平竞争监测评估。打造全市首支商业秘密保护“强企护链”护航员队伍,积极培育商业秘密保护联系点、示范点和工作室。
3.坚持提升效能,形成暖企浓厚氛围。制定《无锡市滨湖区深化“个转企”改革工作实施方案》,53家个体户转型升级为企业。扩充完善包容审慎监管内容,对325余家经营主体实施免罚轻罚,减免金额达到1987余万元。出台《滨湖区市场监管领域行政合规指导工作意见》,推动事后监管执法向事前指导服务转变。创作“市监漫漫说”系列漫画,将事前指导与普法宣传相融合,被中国工商出版社商业秘密保护公众号专版录用。打造“万象汇综合体市监驿站”,以“三站三员”模式构筑市场监管和商业综合体“政企联动”通道,调处各类纠纷100余件,年报覆盖率100%。
(四)聚焦关键小事,用心用情托起“民生大事”
1.深化一批实事,让人民群众获得感更加充实。深入推进无锡“微幸福”民生工程建设,实施“药事服务”“五个一工程”,揭牌成立3家“民生药事驿站”和18家儿童友好药店。开展回收家庭过期药品公益活动,共回收、转交、收运、无害化处置过期药品264箱1200公斤。对全区619个公共充电桩“大体检”,查处全市首例充电桩计量违法案件。开展“鬼秤”专项治理行动,对19个农贸市场及疏导点的1463台电子秤、22家加油站的338把加油枪进行计量检定。
2.强化民生服务,让人民群众幸福感更有保障。在延续“知识产权强区建设”和“茶韵马山”攻坚党支部的基础上,新成立“守护家门口的电梯安全”攻坚党支部,完成近200台老旧住宅电梯安全评估,推动筹建山水城雪浪社区“电梯维保示范小站”,探索电梯“保险+服务”新模式,在蠡湖街道美湖社区启动试点。推出“新欣向荣”新就业群体服务品牌,为外卖行业注入“红色基因”,引导新业态健康发展。打造“餐饮‘e’键通”微平台,为餐饮创业者提供“一站式”服务。
3.优化消费环境,让人民群众安全感更可持续。全年通过12345、12315及阳光信访等平台接收消费者投诉、举报17000余件,为消费者挽回经济损失270余万元。持续拓宽线下无理由退货、厂商一体化无理由退货覆盖面,新增ODR企业5家。“郁东明消费维权工作室”被授予全省首批“苏小保”消费维权示范工作室称号,成为全省十佳、全市唯一。我区14家单位、区域入选首批“无锡市2024年文商体旅消费新场景”推选名单,数量位列全市前列。严厉打击各类违法行为,查办各类案件450余起,15起案例入选市级典型案例,罚没金额合计350余万元。
(五)聚焦四大安全,全力全面筑牢“安全屏障”
1.坚决维护食品安全。全面落实食品生产经营企业主体责任,全区食品安全抽检监测达10批次/千人。抽检不合格食品按时处置率、食品举报件按时处置率、评价性抽检合格率均达100%。完成农贸市场快检11.65万批次,食品抽检5829批次。深入开展食品安全包保工作,督导完成率、问题整改率、承诺书和责任清单上传率均为100%。开展中小学校园食品安全突出问题专项整治,全区98家校园食堂检查全覆盖,食品安全隐患整改率100%。深入开展“制止餐饮浪费”专项行动,指导江南大学麦当劳餐厅建成全省首家“反餐饮浪费主题餐厅”。打造全市首个商圈食安共治联盟,提升商圈食品安全整体治理水平。
2.坚决保障药品安全。认真开展药品安全巩固提升行动,加大网络销售、疫苗、集采中选药械等重点环节重点产品监督检查力度,检查药品零售企业82家、医疗器械经营企业136家、化妆品经营企业147家。审核药品不良反应报告1935例,药品监督抽检65批次。持续推行医疗器械监管“专班监管实训”制度,组织药品、器械、化妆品法律法规和实操培训5次。开展生命健康产业发展专项资金评审,为企业创新发展提供支持。
3.坚决守牢特种设备安全。全力推进安全生产治本攻坚三年行动、百日冬季特种设备安全风险隐患排查整治等,检查单位700余家次,发现隐患163起,隐患整改率达100%,立案22起,罚没款65.61万元。组织辖区1000多家叉车使用单位开展13场次叉车安全培训,提升叉车操作人员的安全意识与技能水平。深入推动城镇燃气安全专项整治,持续攻坚库外无证等“老大难”问题。设立作业人员培训点、开展职业技能认定,提升特种设备登记备案胡埭服务点工作效能。构建特种设备网格化监管工作机制,逐步建立特种设备全链条、全方位、全过程安全监管和综合服务体系。
4.坚决抓好产品质量安全。深入推进电动自行车安全隐患全链条整治,开展“灶管阀”质量安全专项整治行动和消防强制性产品认证监督检查,检查电动自行车销售单位450余家次,燃气配件生产销售商户70余家次。对包括儿童服装、电子门锁、儿童安全座椅在内的22类重点工业产品进行质量安全隐患排查治理,对强制性产品认证和自愿性产品认证活动进行监管,提升产品质量认证工作。
第二部分
无锡市滨湖区市场监督管理局(无锡市滨湖区知识产权局)(本级)
2024年度单位决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位名称:无锡市滨湖区市场监督管理局(无锡市滨湖区知识产权局)(本级) |
金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
7,702.99 |
一、一般公共服务支出 |
5,517.81 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
540.00 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
498.35 |
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九、卫生健康支出 |
140.66 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
1,006.16 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
7,702.99 |
本年支出合计 |
7,702.99 |
|
使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
7,702.99 |
总计 |
7,702.99 |
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注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 |
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公开02表 |
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单位名称:无锡市滨湖区市场监督管理局(无锡市滨湖区知识产权局)(本级) |
金额单位:万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入(不含专户管理教育收费) |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
合计 |
7,702.99 |
7,702.99 |
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201 |
一般公共服务支出 |
5,517.81 |
5,517.81 |
|
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20114 |
知识产权事务 |
838.58 |
838.58 |
|
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2011405 |
知识产权战略和规划 |
838.58 |
838.58 |
|
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20138 |
市场监督管理事务 |
4,679.23 |
4,679.23 |
|
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2013801 |
行政运行 |
3,348.15 |
3,348.15 |
|
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|
2013805 |
市场秩序执法 |
47.50 |
47.50 |
|
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2013810 |
质量基础 |
150.00 |
150.00 |
|
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2013816 |
食品安全监管 |
27.09 |
27.09 |
|
|
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|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1,106.50 |
1,106.50 |
|
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206 |
科学技术支出 |
540.00 |
540.00 |
|
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20699 |
其他科学技术支出 |
540.00 |
540.00 |
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2069999 |
其他科学技术支出 |
540.00 |
540.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
498.35 |
498.35 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
498.35 |
498.35 |
|
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|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
332.23 |
332.23 |
|
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|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
166.12 |
166.12 |
|
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|
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|
|
210 |
卫生健康支出 |
140.66 |
140.66 |
|
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|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
140.66 |
140.66 |
|
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|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
140.66 |
140.66 |
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221 |
住房保障支出 |
1,006.16 |
1,006.16 |
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22102 |
住房改革支出 |
1,006.16 |
1,006.16 |
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2210201 |
住房公积金 |
323.91 |
323.91 |
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2210202 |
提租补贴 |
359.85 |
359.85 |
|
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2210203 |
购房补贴 |
322.40 |
322.40 |
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注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 |
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公开03表 |
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单位名称:无锡市滨湖区市场监督管理局(无锡市滨湖区知识产权局)(本级) |
金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
7,702.99 |
4,993.32 |
2,709.66 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,517.81 |
3,348.15 |
2,169.66 |
|
|
|
20114 |
知识产权事务 |
838.58 |
|
838.58 |
|
|
|
2011405 |
知识产权战略和规划 |
838.58 |
|
838.58 |
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
4,679.23 |
3,348.15 |
1,331.08 |
|
|
|
2013801 |
行政运行 |
3,348.15 |
3,348.15 |
|
|
|
|
2013805 |
市场秩序执法 |
47.50 |
|
47.50 |
|
|
|
2013810 |
质量基础 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
27.09 |
|
27.09 |
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1,106.50 |
|
1,106.50 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
540.00 |
|
540.00 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
540.00 |
|
540.00 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
540.00 |
|
540.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
498.35 |
498.35 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
498.35 |
498.35 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
332.23 |
332.23 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
166.12 |
166.12 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
140.66 |
140.66 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
140.66 |
140.66 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
140.66 |
140.66 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,006.16 |
1,006.16 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,006.16 |
1,006.16 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
323.91 |
323.91 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
359.85 |
359.85 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
322.40 |
322.40 |
|
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
单位名称:无锡市滨湖区市场监督管理局(无锡市滨湖区知识产权局)(本级) |
金额单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
7,702.99 |
一、一般公共服务支出 |
5,517.81 |
5,517.81 |
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
六、科学技术支出 |
540.00 |
540.00 |
|
|
|||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
498.35 |
498.35 |
|
|
|||
|
|
九、卫生健康支出 |
140.66 |
140.66 |
|
|
|||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十九、住房保障支出 |
1,006.16 |
1,006.16 |
|
|
|||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
本年收入合计 |
7,702.99 |
本年支出合计 |
7,702.99 |
7,702.99 |
|
|
|||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
总计 |
7,702.99 |
总计 |
7,702.99 |
7,702.99 |
|
|
|||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
公开05表 |
||
单位名称:无锡市滨湖区市场监督管理局(无锡市滨湖区知识产权局)(本级) |
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7,702.99 |
4,993.32 |
2,709.66 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,517.81 |
3,348.15 |
2,169.66 |
20114 |
知识产权事务 |
838.58 |
|
838.58 |
2011405 |
知识产权战略和规划 |
838.58 |
|
838.58 |
20138 |
市场监督管理事务 |
4,679.23 |
3,348.15 |
1,331.08 |
2013801 |
行政运行 |
3,348.15 |
3,348.15 |
|
2013805 |
市场秩序执法 |
47.50 |
|
47.50 |
2013810 |
质量基础 |
150.00 |
|
150.00 |
2013816 |
食品安全监管 |
27.09 |
|
27.09 |
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1,106.50 |
|
1,106.50 |
206 |
科学技术支出 |
540.00 |
|
540.00 |
20699 |
其他科学技术支出 |
540.00 |
|
540.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
540.00 |
|
540.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
498.35 |
498.35 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
498.35 |
498.35 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
332.23 |
332.23 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
166.12 |
166.12 |
|
210 |
卫生健康支出 |
140.66 |
140.66 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
140.66 |
140.66 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
140.66 |
140.66 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,006.16 |
1,006.16 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,006.16 |
1,006.16 |
|
2210201 |
住房公积金 |
323.91 |
323.91 |
|
2210202 |
提租补贴 |
359.85 |
359.85 |
|
2210203 |
购房补贴 |
322.40 |
322.40 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
|
|
公开06表 |
|
单位名称:无锡市滨湖区市场监督管理局(无锡市滨湖区知识产权局)(本级) |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
4,993.32 |
4,688.88 |
304.44 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,313.90 |
4,313.90 |
|
30101 |
基本工资 |
519.83 |
519.83 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2,432.95 |
2,432.95 |
|
30103 |
奖金 |
378.09 |
378.09 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
332.23 |
332.23 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
166.12 |
166.12 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
140.66 |
140.66 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20.09 |
20.09 |
|
30113 |
住房公积金 |
323.91 |
323.91 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
296.13 |
|
296.13 |
30201 |
办公费 |
25.52 |
|
25.52 |
30202 |
印刷费 |
1.72 |
|
1.72 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
2.61 |
|
2.61 |
30206 |
电费 |
21.67 |
|
21.67 |
30207 |
邮电费 |
36.19 |
|
36.19 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
14.14 |
|
14.14 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
3.11 |
|
3.11 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
15.28 |
|
15.28 |
30217 |
公务接待费 |
1.02 |
|
1.02 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.29 |
|
0.29 |
30227 |
委托业务费 |
4.18 |
|
4.18 |
30228 |
工会经费 |
39.54 |
|
39.54 |
30229 |
福利费 |
9.88 |
|
9.88 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
33.02 |
|
33.02 |
30239 |
其他交通费用 |
76.89 |
|
76.89 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.05 |
|
11.05 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
374.99 |
374.99 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
355.56 |
355.56 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
15.91 |
15.91 |
|
30305 |
生活补助 |
2.52 |
2.52 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.12 |
0.12 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.87 |
0.87 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
8.31 |
|
8.31 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
8.31 |
|
8.31 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
公开07表 |
|
单位名称:无锡市滨湖区市场监督管理局(无锡市滨湖区知识产权局)(本级) |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7,702.99 |
4,993.32 |
2,709.66 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,517.81 |
3,348.15 |
2,169.66 |
20114 |
知识产权事务 |
838.58 |
|
838.58 |
2011405 |
知识产权战略和规划 |
838.58 |
|
838.58 |
20138 |
市场监督管理事务 |
4,679.23 |
3,348.15 |
1,331.08 |
2013801 |
行政运行 |
3,348.15 |
3,348.15 |
|
2013805 |
市场秩序执法 |
47.50 |
|
47.50 |
2013810 |
质量基础 |
150.00 |
|
150.00 |
2013816 |
食品安全监管 |
27.09 |
|
27.09 |
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1,106.50 |
|
1,106.50 |
206 |
科学技术支出 |
540.00 |
|
540.00 |
20699 |
其他科学技术支出 |
540.00 |
|
540.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
540.00 |
|
540.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
498.35 |
498.35 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
498.35 |
498.35 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
332.23 |
332.23 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
166.12 |
166.12 |
|
210 |
卫生健康支出 |
140.66 |
140.66 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
140.66 |
140.66 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
140.66 |
140.66 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,006.16 |
1,006.16 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,006.16 |
1,006.16 |
|
2210201 |
住房公积金 |
323.91 |
323.91 |
|
2210202 |
提租补贴 |
359.85 |
359.85 |
|
2210203 |
购房补贴 |
322.40 |
322.40 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
公开08表 |
|||
单位名称:无锡市滨湖区市场监督管理局(无锡市滨湖区知识产权局)(本级) |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
4,993.32 |
4,688.88 |
304.44 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,313.90 |
4,313.90 |
|
30101 |
基本工资 |
519.83 |
519.83 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2,432.95 |
2,432.95 |
|
30103 |
奖金 |
378.09 |
378.09 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
332.23 |
332.23 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
166.12 |
166.12 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
140.66 |
140.66 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20.09 |
20.09 |
|
30113 |
住房公积金 |
323.91 |
323.91 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
296.13 |
|
296.13 |
30201 |
办公费 |
25.52 |
|
25.52 |
30202 |
印刷费 |
1.72 |
|
1.72 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
2.61 |
|
2.61 |
30206 |
电费 |
21.67 |
|
21.67 |
30207 |
邮电费 |
36.19 |
|
36.19 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
14.14 |
|
14.14 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
3.11 |
|
3.11 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
15.28 |
|
15.28 |
30217 |
公务接待费 |
1.02 |
|
1.02 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.29 |
|
0.29 |
30227 |
委托业务费 |
4.18 |
|
4.18 |
30228 |
工会经费 |
39.54 |
|
39.54 |
30229 |
福利费 |
9.88 |
|
9.88 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
33.02 |
|
33.02 |
30239 |
其他交通费用 |
76.89 |
|
76.89 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.05 |
|
11.05 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
374.99 |
374.99 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
355.56 |
355.56 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
15.91 |
15.91 |
|
30305 |
生活补助 |
2.52 |
2.52 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.12 |
0.12 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.87 |
0.87 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
8.31 |
|
8.31 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
8.31 |
|
8.31 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 |
|||||||||||||||
公开09表 |
|||||||||||||||
单位名称:无锡市滨湖区市场监督管理局(无锡市滨湖区知识产权局)(本级) |
金额单位:万元 |
||||||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
34.05 |
0.00 |
33.02 |
0.00 |
33.02 |
1.02 |
0.29 |
22.02 |
34.05 |
0.00 |
33.02 |
0.00 |
33.02 |
1.02 |
0.29 |
22.02 |
相关统计数:
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
因公出国(境)团组数(个) |
0 |
因公出国(境)人次数(人) |
0 |
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
28 |
国内公务接待批次(个) |
7 |
国内公务接待人次(人) |
112 |
国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
召开会议次数(个) |
1 |
参加会议人次(人) |
45 |
组织培训次数(个) |
28 |
参加培训人次(人) |
856 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
|
|
公开10表 |
|
单位名称:无锡市滨湖区市场监督管理局(无锡市滨湖区知识产权局)(本级) |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
|
|
公开11表 |
|
单位名称:无锡市滨湖区市场监督管理局(无锡市滨湖区知识产权局)(本级) |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
公开12表 |
|
单位名称:无锡市滨湖区市场监督管理局(无锡市滨湖区知识产权局)(本级) |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
304.44 |
|
302 |
商品和服务支出 |
296.13 |
30201 |
办公费 |
25.52 |
30202 |
印刷费 |
1.72 |
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
2.61 |
30206 |
电费 |
21.67 |
30207 |
邮电费 |
36.19 |
30208 |
取暖费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
14.14 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30213 |
维修(护)费 |
3.11 |
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
|
30216 |
培训费 |
15.28 |
30217 |
公务接待费 |
1.02 |
30218 |
专用材料费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.29 |
30227 |
委托业务费 |
4.18 |
30228 |
工会经费 |
39.54 |
30229 |
福利费 |
9.88 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
33.02 |
30239 |
其他交通费用 |
76.89 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.05 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
310 |
资本性支出 |
8.31 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
31002 |
办公设备购置 |
8.31 |
31003 |
专用设备购置 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
31008 |
物资储备 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
31010 |
安置补助 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
312 |
对企业补助 |
|
399 |
其他支出 |
|
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
公开13表 |
单位名称:无锡市滨湖区市场监督管理局(无锡市滨湖区知识产权局)(本级) |
单位:万元 |
||
项目 |
金 额 |
||
一、政府采购支出合计 |
556.92 |
||
(一)政府采购货物支出 |
5.65 |
||
(二)政府采购工程支出 |
|
||
(三)政府采购服务支出 |
551.27 |
||
二、政府采购授予中小企业合同金额 |
417.20 |
||
其中:授予小微企业合同金额 |
208.49 |
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出决算总计7,702.99万元。与上年相比,收、支总计各增加854.44万元,增长12.48%。其中:
(一)收入决算总计7,702.99万元。包括:
1.本年收入决算合计7,702.99万元。与上年相比,增加854.44万元,增长12.48%,变动原因:人员增资及上级转移支付收入增加。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计7,702.99万元。包括:
1.本年支出决算合计7,702.99万元。与上年相比,增加854.44万元,增长12.48%,变动原因:人员增资及上级转移支付支出增加。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入决算合计7,702.99万元,其中:财政拨款收入7,702.99万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出决算合计7,702.99万元,其中:基本支出4,993.32万元,占64.82%;项目支出2,709.66万元,占35.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出决算总计7,702.99万元。与上年相比,收、支总计各增加854.44万元,增长12.48%,变动原因:人员增资及上级转移支付增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2024年度财政拨款支出决算7,702.99万元,占本年支出合计的100%。与2024年度财政拨款支出年初预算6,236.67万元相比,完成年初预算的123.51%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.知识产权事务(款)知识产权战略和规划(项)。年初预算250万元,支出决算838.58万元,完成年初预算的335.43%。决算数与年初预算数的差异原因:上级专项转移支付支出增加。
2.市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算2,803.73万元,支出决算3,348.15万元,完成年初预算的119.42%。决算数与年初预算数的差异原因:人员奖金未列入年初预算,后期追加。
3.市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算0万元,支出决算47.5万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:追加上级转移支付的执法办案工作经费。
4.市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算150万元,支出决算150万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
5.市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算22万元,支出决算27.09万元,完成年初预算的123.14%。决算数与年初预算数的差异原因:上级专项转移支付的食品安全监管资金增加。
6.市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算1,201万元,支出决算1,106.5万元,完成年初预算的92.13%。决算数与年初预算数的差异原因:上级专项转移支付的其他市场监督管理事务支出减少。
(二)科学技术支出(类)
其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算150万元,支出决算540万元,完成年初预算的360%。决算数与年初预算数的差异原因:上级专项转移支付的其他科学技术支出增加。
(三)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算336.06万元,支出决算332.23万元,完成年初预算的98.86%。决算数与年初预算数的差异原因:养老金缴费基数调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算168.03万元,支出决算166.12万元,完成年初预算的98.86%。决算数与年初预算数的差异原因:职业年金缴费基数调整。
(四)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算144.71万元,支出决算140.66万元,完成年初预算的97.2%。决算数与年初预算数的差异原因:医保缴费基数调整。
(五)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算319.33万元,支出决算323.91万元,完成年初预算的101.43%。决算数与年初预算数的差异原因:公积金缴费基数调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算377.7万元,支出决算359.85万元,完成年初预算的95.27%。决算数与年初预算数的差异原因:提租基数调整。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算314.11万元,支出决算322.4万元,完成年初预算的102.64%。决算数与年初预算数的差异原因:购房补贴缴费基数调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出决算4,993.32万元,其中:
(一)人员经费4,688.88万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费304.44万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算7,702.99万元。与上年相比,增加854.44万元,增长12.48%,变动原因:人员增资及上级转移支付支出增加。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,993.32万元,其中:
(一)人员经费4,688.88万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费304.44万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算34.05万元(其中:一般公共预算支出34.05万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少11.3万元,变动原因:2024年无公车购置费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出33.02万元,占“三公”经费的97%;公务接待费支出1.02万元,占“三公”经费的3%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算34.05万元(其中:一般公共预算支出34.05万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算33.02万元(其中:一般公共预算支出33.02万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算33.02万元(其中:一般公共预算支出33.02万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算33.02万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为28辆。
3.公务接待费支出预算1.02万元(其中:一般公共预算支出1.02万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算1.02万元(其中:一般公共预算支出1.02万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出1.02万元,接待7批次,112人次,开支内容:接待上级部门调研、检查等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款会议费支出预算0.29万元(其中:一般公共预算支出0.29万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0.29万元(其中:一般公共预算支出0.29万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议1个,参加会议45人次,开支内容:药械条线业务会议。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款培训费支出预算22.02万元(其中:一般公共预算支出22.02万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算22.02万元(其中:一般公共预算支出22.02万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年组织培训28个,组织培训856人次,开支内容:市场监管系统业务培训。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2024年度机关运行经费支出决算304.44万元(其中:一般公共预算支出304.44万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,增加1.59万元,增长0.53%,变动原因:办公设备购置费用增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
2024年度政府采购支出总额556.92万元,其中:政府采购货物支出5.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出551.27万元。政府采购授予中小企业合同金额417.2万元,占政府采购支出总额的74.91%,其中:授予小微企业合同金额208.49万元,占授予中小企业合同金额的49.97%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆30辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2024年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本单位共对上年度已实施完成的9个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计2,709.66万元;本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计7,702.99万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)知识产权战略和规划(项):反映知识产权战略和规划的制定、实施、评估和统计监测等方面的支出。
二十、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十一、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
二十二、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
二十三、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。
二十四、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
二十五、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。