无锡(国家)外观设计专利信息中心2024年度单位决算公开
发布时间:2025-08-27 09:19 [ 大 中 小 ]
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度主要工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
受无锡市滨湖区市场监督管理局委托承担区域内外观设计专利信息服务工作:
(一)为企业和社会提供外观设计专利相关服务,参与构建区域外观设计专利审查信息服务平台。
(二)开展外观设计专利信息服务和推广应用,促进专利项目的产业化。
(三)建立外观设计专利的受理和快速授权维权通道。
(四)开展外观设计专利和非外观专利文献等信息的数据分析和整理。
(五)负责实施外观设计专利信息服务和利用的人才培养。
(六)参与区域内工业设计产业的管理和服务,配合做好工业设计企业的培育、认定和有关政策的落实。
(七)完成区市场监督管理局交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位无内设机构。本单位无下属单位。
三、2024年度主要工作完成情况
2024年外观中心在局领导的支持关心下正式启动实体化运作,严格按照年初制订的工作目标,稳步提升知识产权服务能力,致力于促进高端工业设计及优秀外观设计专利产出,为创意设计产业发展提供支撑。
1.对接优质企业,走出服务新高度
按照先期整理的目标企业名单,对区域内设计企业进行调研,摸清企业的需求点,确保提供“精准服务”。先期走访了中设集团、城归设计院、博森设计等创意设计企业,后又集中走访新日电动车、爱玛电动车、路通视信等外观设计专利密集型企业,了解企业经营状况、专利申请等相关情况,推介中心业务,已分别于9月份、10月份签订外观设计专利检索服务合同及专利检索分析咨询服务框架协议。
2.服务能力提升,成功获批省级信息公共服务网点
自确定中心实体化运作以来,中心贴近服务对象,呼应创新需求,知识产权信息公共服务能力在实践中不断得到提升。11月20日,江苏省知识产权局公布“2024年度江苏省知识产权信息公共服务网点名单”,经申报推荐、形式审查、专家评审、集体讨论、公示等程序,中心成功获批江苏省知识产权信息公共服务网点。
3.培训赋能,助力产业高质量发展
中心通过邀请专家及与专业知识产权服务机构合作,围绕“外观设计专利检索及侵权判定实务”“创意设计企业政策宣讲”等主题为园区内企业及社会公众开展知识产权业务培训、举办公益讲座,同时提供公益性的普法宣传及咨询。年内已按计划组织相关产业培训3场次,特别是针对锡山区电动车产业开展培训更是开创了跨区域合作培训的先河,拓展了企业关于外观设计专利的知识储备及检索渠道,为产业发展注入动力。
4.多维度布局,强化合作交流
中心先后与省、市工业设计协会、市设计商会、江苏省自行车电动车协会进行多轮接触和沟通,现已促成与江苏省自行车电动车协会的战略性合作,并于10月参加第41届中国江苏国际新能源电动车及零部件交易会,为广大参展电动车企业提供知识产权咨询、维权服务。今年按年初计划走访了无锡市保护中心、无锡市知识产权法庭、南通(家纺)快维中心、宜兴(陶瓷)快维中心等并进行深度交流,学习先进工作经验,为中心今后的发展明确了方向、开拓了思路。
5.为企服务,组织创意企业入库评定
为加快提升滨湖区创意设计产业发展水平,助力创意设计企业提质增效,中心根据《滨湖区创意设计企业名录库出入库评定方案》,组织专家对符合条件的5家申报企业(无锡信捷电气股份有限公司、无锡埃姆维工业控制设备有限公司、无锡华德电子科技有限公司、无锡百士齐光伏科技有限公司、无锡路通视信网络股份有限公司)进行考核,最终评定分数全部达到80分以上,推荐入库。
6.完善公共服务,加强服务平台建设
中心正式上线了“设计视窗”作为线上服务窗口,设置中心动态、产业调研、资助政策、设计前沿等七个模块,为企业提供产业快讯、专利咨询等多项公益服务。中心工作人员密切关注全球范围内的设计趋势和创新动态,定期发布设计趋势报告及国内外知名设计大赛获奖作品,帮助企业把握设计发展方向、提高创新能力。
7.红链赋能,引领创意设计产业发展
为贯彻落实无锡市“红链赋能”深化行动三年规划,切实加强滨湖区创意设计产业链党建工作水平,促进创意设计产业链上下游企业深度融合,中心参与组织“‘创意无限•链动未来’创意设计产业链”主题党日活动,进一步加强创意设计产业链上政、院、企各方合作交流,放大党建对创意设计产业的驱动作用,赋能创意设计产业蓬勃发展。
8.做好宣传引导,营造知识产权保护氛围
中心先后参与滨湖区知识产权战略实施工作领导小组联席会议、知识产权质押融资推进、江苏省知识产权建设示范(县域)以及国家级集聚区启动、知识产权宣传周、创意设计企业政策宣讲等活动,营造良好的知识产权保护氛围。
第二部分
无锡(国家)外观设计专利信息中心
2024年度单位决算表
收入支出决算总表 |
||||
|
|
公开01表 |
||
单位名称:无锡(国家)外观设计专利信息中心 |
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
234.78 |
一、一般公共服务支出 |
159.06 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
18.36 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
6.04 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
|
十二、农林水支出 |
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|
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|
十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
|
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|
|
十六、金融支出 |
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|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51.32 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
234.78 |
本年支出合计 |
234.78 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
234.78 |
总计 |
234.78 |
|
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
单位名称:无锡(国家)外观设计专利信息中心 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入(不含专户管理教育收费) |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
合计 |
234.78 |
234.78 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
159.06 |
159.06 |
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
159.06 |
159.06 |
|
|
|
|
|
|
2013850 |
事业运行 |
159.06 |
159.06 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.36 |
18.36 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.36 |
18.36 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.24 |
12.24 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.12 |
6.12 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.04 |
6.04 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.04 |
6.04 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.04 |
6.04 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.32 |
51.32 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.32 |
51.32 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.30 |
16.30 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
29.38 |
29.38 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
单位名称:无锡(国家)外观设计专利信息中心 |
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
234.78 |
234.78 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
159.06 |
159.06 |
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
159.06 |
159.06 |
|
|
|
|
2013850 |
事业运行 |
159.06 |
159.06 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.36 |
18.36 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.36 |
18.36 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.24 |
12.24 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.12 |
6.12 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.04 |
6.04 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.04 |
6.04 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.04 |
6.04 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.32 |
51.32 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.32 |
51.32 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.30 |
16.30 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
29.38 |
29.38 |
|
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
单位名称:无锡(国家)外观设计专利信息中心 |
金额单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
234.78 |
一、一般公共服务支出 |
159.06 |
159.06 |
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
18.36 |
18.36 |
|
|
|||
|
|
九、卫生健康支出 |
6.04 |
6.04 |
|
|
|||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十九、住房保障支出 |
51.32 |
51.32 |
|
|
|||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
本年收入合计 |
234.78 |
本年支出合计 |
234.78 |
234.78 |
|
|
|||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
总计 |
234.78 |
总计 |
234.78 |
234.78 |
|
|
|||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
公开05表 |
||
单位名称:无锡(国家)外观设计专利信息中心 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
234.78 |
234.78 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
159.06 |
159.06 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
159.06 |
159.06 |
|
2013850 |
事业运行 |
159.06 |
159.06 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.36 |
18.36 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.36 |
18.36 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.24 |
12.24 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.12 |
6.12 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.04 |
6.04 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.04 |
6.04 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.04 |
6.04 |
|
221 |
住房保障支出 |
51.32 |
51.32 |
|
22102 |
住房改革支出 |
51.32 |
51.32 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.30 |
16.30 |
|
2210202 |
提租补贴 |
5.65 |
5.65 |
|
2210203 |
购房补贴 |
29.38 |
29.38 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
|
|
公开06表 |
|
单位名称:无锡(国家)外观设计专利信息中心 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
234.78 |
223.85 |
10.93 |
|
301 |
工资福利支出 |
223.78 |
223.78 |
|
30101 |
基本工资 |
24.00 |
24.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
59.84 |
59.84 |
|
30103 |
奖金 |
24.37 |
24.37 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
73.29 |
73.29 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.24 |
12.24 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.12 |
6.12 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.04 |
6.04 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.59 |
1.59 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.30 |
16.30 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
10.93 |
|
10.93 |
30201 |
办公费 |
1.86 |
|
1.86 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.06 |
|
0.06 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
5.77 |
|
5.77 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
2.16 |
|
2.16 |
30229 |
福利费 |
0.54 |
|
0.54 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.24 |
|
0.24 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.30 |
|
0.30 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.07 |
0.07 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.06 |
0.06 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
公开07表 |
|
单位名称:无锡(国家)外观设计专利信息中心 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
234.78 |
234.78 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
159.06 |
159.06 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
159.06 |
159.06 |
|
2013850 |
事业运行 |
159.06 |
159.06 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.36 |
18.36 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.36 |
18.36 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.24 |
12.24 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.12 |
6.12 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.04 |
6.04 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.04 |
6.04 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.04 |
6.04 |
|
221 |
住房保障支出 |
51.32 |
51.32 |
|
22102 |
住房改革支出 |
51.32 |
51.32 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.30 |
16.30 |
|
2210202 |
提租补贴 |
5.65 |
5.65 |
|
2210203 |
购房补贴 |
29.38 |
29.38 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
公开08表 |
|||
单位名称:无锡(国家)外观设计专利信息中心 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
234.78 |
223.85 |
10.93 |
|
301 |
工资福利支出 |
223.78 |
223.78 |
|
30101 |
基本工资 |
24.00 |
24.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
59.84 |
59.84 |
|
30103 |
奖金 |
24.37 |
24.37 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
73.29 |
73.29 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.24 |
12.24 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.12 |
6.12 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.04 |
6.04 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.59 |
1.59 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.30 |
16.30 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
10.93 |
|
10.93 |
30201 |
办公费 |
1.86 |
|
1.86 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.06 |
|
0.06 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
5.77 |
|
5.77 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
2.16 |
|
2.16 |
30229 |
福利费 |
0.54 |
|
0.54 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.24 |
|
0.24 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.30 |
|
0.30 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.07 |
0.07 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.06 |
0.06 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 |
|||||||||||||||
公开09表 |
|||||||||||||||
单位名称:无锡(国家)外观设计专利信息中心 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
相关统计数:
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
因公出国(境)团组数(个) |
0 |
因公出国(境)人次数(人) |
0 |
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
0 |
国内公务接待批次(个) |
0 |
国内公务接待人次(人) |
0 |
国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
召开会议次数(个) |
0 |
参加会议人次(人) |
0 |
组织培训次数(个) |
0 |
参加培训人次(人) |
0 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算,故本表为空。
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
|
|
公开10表 |
|
单位名称:无锡(国家)外观设计专利信息中心 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
|
|
公开11表 |
|
单位名称:无锡(国家)外观设计专利信息中心 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
公开12表 |
|
单位名称:无锡(国家)外观设计专利信息中心 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
30201 |
办公费 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
|
30216 |
培训费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30229 |
福利费 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
310 |
资本性支出 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
31008 |
物资储备 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
31010 |
安置补助 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
312 |
对企业补助 |
|
399 |
其他支出 |
|
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
本单位无财政拨款机关运行经费支出决算,故本表为空。
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
公开13表 |
单位名称:无锡(国家)外观设计专利信息中心 |
单位:万元 |
||
项目 |
金 额 |
||
一、政府采购支出合计 |
|
||
(一)政府采购货物支出 |
|
||
(二)政府采购工程支出 |
|
||
(三)政府采购服务支出 |
|
||
二、政府采购授予中小企业合同金额 |
|
||
其中:授予小微企业合同金额 |
|
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本单位无政府采购支出决算,故本表为空。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出决算总计234.78万元。与上年相比,收、支总计各增加61.33万元,增长35.36%。其中:
(一)收入决算总计234.78万元。包括:
1.本年收入决算合计234.78万元。与上年相比,增加61.33万元,增长35.36%,变动原因:人员增资及缴费基数调整。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计234.78万元。包括:
1.本年支出决算合计234.78万元。与上年相比,增加61.33万元,增长35.36%,变动原因:人员增资及缴费基数调整。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入决算合计234.78万元,其中:财政拨款收入234.78万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出决算合计234.78万元,其中:基本支出234.78万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出决算总计234.78万元。与上年相比,收、支总计各增加61.33万元,增长35.36%,变动原因:人员增资及缴费基数调整。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2024年度财政拨款支出决算234.78万元,占本年支出合计的100%。与2024年度财政拨款支出年初预算137万元相比,完成年初预算的171.37%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算68.1万元,支出决算159.06万元,完成年初预算的233.57%。决算数与年初预算数的差异原因:人员奖金未列入年初预算,后期追加。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算8.96万元,支出决算12.24万元,完成年初预算的136.61%。决算数与年初预算数的差异原因:养老金缴费基数调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算4.48万元,支出决算6.12万元,完成年初预算的136.61%。决算数与年初预算数的差异原因:职业年金缴费基数调整。
(三)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算5.21万元,支出决算6.04万元,完成年初预算的115.93%。决算数与年初预算数的差异原因:医保缴费基数调整。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算15.87万元,支出决算16.3万元,完成年初预算的102.71%。决算数与年初预算数的差异原因:公积金缴费基数调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算5.65万元,支出决算5.65万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算28.73万元,支出决算29.38万元,完成年初预算的102.26%。决算数与年初预算数的差异原因:购房补贴缴费基数调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出决算234.78万元,其中:
(一)人员经费223.85万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费10.93万元。主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算234.78万元。与上年相比,增加61.33万元,增长35.36%,变动原因:人员增资及缴费基数调整。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算234.78万元,其中:
(一)人员经费223.85万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费10.93万元。主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年决算数相同。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款会议费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议0个,参加会议0人次。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款培训费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年组织培训0个,组织培训0人次。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2024年度机关运行经费支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2024年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计234.78万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。