2023年度无锡市滨湖区应急管理中心单位预算公开
发布时间:2023-02-09 15:22 [ 大 中 小 ]
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2023年度 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
受应急管理局委托承担全区应急值守和指挥联络工作:
(一)协助落实应急值守、政务值班、信息汇总、综合协调等工作。
(二)参与拟定事故灾难和自然灾害分级应对制度,配合发布预警和灾情信息。
(三)协助落实应急预案体系建设,参与组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。
(四)协助拟定有关科技规划、计划并配合组织实施。
(五)参与组织建立全区统一的应急管理信息系统,规划信息传输渠道,健全安全生产、自然灾害信息资源获取和共享机制。
(六)完成区应急管理局交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位无内设机构。本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作任务及目标
一是开展安全生产风险专项整治,提高公共安全治理水平。巩固提升“三年大灶”成效,在不断消除隐患存量、控制增量的同时,针对面广量大的中小型企业、“厂中厂”等加强风险防范研究,及时关注新产业、新业态带来的风险,坚持关口前移和“小切口、抓关键”,实现从根本上消除隐患、从根本上解决问题。
二是强化企业主体责任履行,提升本质安全水平。开展企业安全生产主体责任提升年行动,围绕安全管理能力、装备技术水平、安全生产投入、应急处置能力、“一把手”安全素养、从业人员安全素质等方面,着力补短板、强能力、促提升。
三是持续深化精准执法行动,优化执法服务效能。深化应急管理综合行政执法改革,大力实施“精准执法+优质服务”,坚持分级分类执法和重点执法,用好失信联合惩戒、“行刑衔接”等手段,“一企一策”帮助企业整改重大隐患,强化中介机构监管,开展安全生产第三方服务领域专项整治和专项执法检查。
四是筑牢防灾减灾救灾防线,强化应急处置能力。优化应急指挥体系,实现区应急指挥中心与“110”“119”“120”平台联动和指挥网、政务网、便捷移动指挥网、卫星通信网“四网联动”。强化应急预案和救援力量,建立应急预案常态化更新和定期推演机制,加快构建全灾种全领域全覆盖的应急救援力量体系。
五是夯实基层应急管理能力基础,增强创新发展动能。围绕能力提升目标,完善执法机构、派驻执法中队规范化建设标准,建强基层网格体系,提高队伍综合业务能力,确保各项工作在基层落到实处。抓好新修订的《无锡市安全生产条例》宣贯,持续开展安全生产“五进”宣传,落实安全生产有奖举报,促进公共安全治理提质增效。
第二部分
2023年度
无锡市滨湖区应急管理中心
单位预算表
公开01表 |
||||
收支总表 |
||||
单位:无锡市滨湖区应急管理中心 |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
268.00 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
34.68 |
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九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
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|
十、卫生健康支出 |
12.31 |
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十一、节能环保支出 |
|
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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|
二十、住房保障支出 |
91.79 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
129.22 |
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二十四、预备费 |
|
|
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|
二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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|
二十八、债务付息支出 |
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|
二十九、债务发行费用支出 |
|
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|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
268.00 |
本年支出合计 |
268.00 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
268.00 |
支出总计 |
268.00 |
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
单位:无锡市滨湖区应急管理中心 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
268.00 |
268.00 |
268.00 |
|
|
|
|
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|
028003 |
无锡市滨湖区应急管理中心 |
268.00 |
268.00 |
268.00 |
|
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公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
单位:无锡市滨湖区应急管理中心 |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
268.00 |
268.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.68 |
34.68 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.68 |
34.68 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.12 |
23.12 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.56 |
11.56 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.31 |
12.31 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.31 |
12.31 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.31 |
12.31 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
91.79 |
91.79 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
91.79 |
91.79 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.99 |
28.99 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
62.80 |
62.80 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
129.22 |
129.22 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
129.22 |
129.22 |
|
|
|
|
2240150 |
事业运行 |
129.22 |
129.22 |
|
|
|
|
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
单位:无锡市滨湖区应急管理中心 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
268.00 |
一、本年支出 |
268.00 |
(一)一般公共预算拨款 |
268.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
34.68 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
12.31 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
91.79 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
129.22 |
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收入总计 |
268.00 |
支出总计 |
268.00 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
单位:无锡市滨湖区应急管理中心 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
268.00 |
268.00 |
241.42 |
26.58 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.68 |
34.68 |
34.68 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.68 |
34.68 |
34.68 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.12 |
23.12 |
23.12 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.56 |
11.56 |
11.56 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.31 |
12.31 |
12.31 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.31 |
12.31 |
12.31 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.31 |
12.31 |
12.31 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
91.79 |
91.79 |
91.79 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
91.79 |
91.79 |
91.79 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.99 |
28.99 |
28.99 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
62.80 |
62.80 |
62.80 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
129.22 |
129.22 |
102.64 |
26.58 |
|
22401 |
应急管理事务 |
129.22 |
129.22 |
102.64 |
26.58 |
|
2240150 |
事业运行 |
129.22 |
129.22 |
102.64 |
26.58 |
|
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
单位:无锡市滨湖区应急管理中心 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
268.00 |
241.42 |
26.58 |
|
301 |
工资福利支出 |
241.20 |
241.20 |
|
30101 |
基本工资 |
45.22 |
45.22 |
|
30102 |
津贴补贴 |
71.30 |
71.30 |
|
30107 |
绩效工资 |
44.65 |
44.65 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.12 |
23.12 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.56 |
11.56 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.31 |
12.31 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.05 |
4.05 |
|
30113 |
住房公积金 |
28.99 |
28.99 |
|
302 |
商品和服务支出 |
26.58 |
|
26.58 |
30201 |
办公费 |
16.80 |
|
16.80 |
30228 |
工会经费 |
4.70 |
|
4.70 |
30229 |
福利费 |
1.18 |
|
1.18 |
30239 |
其他交通费用 |
3.60 |
|
3.60 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.30 |
|
0.30 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.22 |
0.22 |
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.18 |
0.18 |
|
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
单位:无锡市滨湖区应急管理中心 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
268.00 |
268.00 |
241.42 |
26.58 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.68 |
34.68 |
34.68 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.68 |
34.68 |
34.68 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.12 |
23.12 |
23.12 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.56 |
11.56 |
11.56 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.31 |
12.31 |
12.31 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.31 |
12.31 |
12.31 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.31 |
12.31 |
12.31 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
91.79 |
91.79 |
91.79 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
91.79 |
91.79 |
91.79 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.99 |
28.99 |
28.99 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
62.80 |
62.80 |
62.80 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
129.22 |
129.22 |
102.64 |
26.58 |
|
22401 |
应急管理事务 |
129.22 |
129.22 |
102.64 |
26.58 |
|
2240150 |
事业运行 |
129.22 |
129.22 |
102.64 |
26.58 |
|
注:本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出,故本表无数据。
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
单位:无锡市滨湖区应急管理中心 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
268.00 |
241.42 |
26.58 |
|
301 |
工资福利支出 |
241.20 |
241.20 |
|
30101 |
基本工资 |
45.22 |
45.22 |
|
30102 |
津贴补贴 |
71.30 |
71.30 |
|
30107 |
绩效工资 |
44.65 |
44.65 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.12 |
23.12 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.56 |
11.56 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.31 |
12.31 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.05 |
4.05 |
|
30113 |
住房公积金 |
28.99 |
28.99 |
|
302 |
商品和服务支出 |
26.58 |
|
26.58 |
30201 |
办公费 |
16.80 |
|
16.80 |
30228 |
工会经费 |
4.70 |
|
4.70 |
30229 |
福利费 |
1.18 |
|
1.18 |
30239 |
其他交通费用 |
3.60 |
|
3.60 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.30 |
|
0.30 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.22 |
0.22 |
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.18 |
0.18 |
|
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
单位:无锡市滨湖区应急管理中心 |
单位:万元 |
||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开10表 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
单位:无锡市滨湖区应急管理中心 |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。
公开11表 |
||||
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
单位:无锡市滨湖区应急管理中心 |
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
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公开12表 |
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一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
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单位:无锡市滨湖区应急管理中心 |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
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合计 |
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注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。
第三部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市滨湖区应急管理中心2023年度收入、支出预算总计268万元,与上年相比收、支预算总计各减少230.09万元,减少46.19%。
其中:
(一)收入预算总计268万元。包括:
1.本年收入合计268万元。
(1)一般公共预算拨款收入268万元,与上年相比减少230.09万元,减少46.19%。主要原因是事业人员参加2022年江苏省公务员考试并被录取,因此工作人员比上年度减少3人。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计268万元。包括:
1.本年支出合计268万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出34.68万元,主要用于养老保险、职业年金等社会保障费等缴费。与上年相比减少4.44万元,减少11.35%。主要原因是事业人员参加2022年江苏省公务员考试并被录取,因此比上年度减少3人。
(2)卫生健康支出(类)支出12.31万元,主要用于基本医疗保险等社会保障费缴费。与上年相比减少1.75万元,减少12.45%。主要原因是事业人员参加2022年江苏省公务员考试并被录取,因此比上年度减少3人。
(3)住房保障支出(类)支出91.79万元,主要用于住房公积金和提租补贴缴费。与上年相比减少18.67万元,减少16.9%。主要原因是事业人员参加2022年江苏省公务员考试并被录取,因此比上年度减少3人。
(4)灾害防治及应急管理支出(类)支出129.22万元,主要用于工作人员工资奖金津贴补贴。与上年相比减少205.23万元,减少61.36%。主要原因是事业人员参加2022年江苏省公务员考试并被录取,因此比上年度减少3人。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理中心2023年收入预算合计268万元,包括本年收入268万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入268万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理中心2023年支出预算合计268万元,其中:
基本支出268万元,占100%;
项目支出0万元,占0%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市滨湖区应急管理中心2023年度财政拨款收、支总预算268万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少230.09万元,减少46.19%。主要原因是事业人员参加2022年江苏省公务员考试并被录取,因此比上年度减少3人。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理中心2023年财政拨款预算支出268万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少230.09万元,减少46.19%。主要原因是事业人员参加2022年江苏省公务员考试并被录取,因此比上年度减少3人。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出23.12万元,与上年相比减少2.96万元,减少11.35%。主要原因是事业人员参加2022年江苏省公务员考试并被录取,因此比上年度减少3人。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出11.56万元,与上年相比减少1.48万元,减少11.35%。主要原因是事业人员参加2022年江苏省公务员考试并被录取,因此比上年度减少3人。
(二)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出12.31万元,与上年相比减少1.75万元,减少12.45%。主要原因是事业人员参加2022年江苏省公务员考试并被录取,因此比上年度减少3人。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出28.99万元,与上年相比减少5.9万元,减少16.91%。主要原因是事业人员参加2022年江苏省公务员考试并被录取,因此比上年度减少3人。
2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出62.8万元,与上年相比减少12.77万元,减少16.9%。主要原因是事业人员参加2022年江苏省公务员考试并被录取,因此比上年度减少3人。
(四)灾害防治及应急管理支出(类)
应急管理事务(款)事业运行(项)支出129.22万元,与上年相比减少205.23万元,减少61.36%。主要原因是事业人员参加2022年江苏省公务员考试并被录取,因此比上年度减少3人。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理中心2023年度财政拨款基本支出预算268万元,其中:
(一)人员经费241.42万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费26.58万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算268万元,与上年相比减少230.09万元,减少46.19%。主要原因是事业人员参加2022年江苏省公务员考试并被录取,因此比上年度减少3人。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算268万元,其中:
(一)人员经费241.42万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费26.58万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。
无锡市滨湖区应急管理中心2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
无锡市滨湖区应急管理中心2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理中心2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金268万元;本单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元,占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。