2024年度无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站单位预算公开
发布时间:2024-03-22 16:54 [ 大 中 小 ]
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
受无锡市滨湖区住房和城乡建设局委托对全区建设工程质量和安全生产工作进行监督:1、贯彻执行国家及省市区有关工程质量、安全生产监督的法律、法规和政策;2、参与对全区建设工程质量和安全生产进行监督管理;3、参与全区建设工程消防验收,参与受监工程建设各方责任主体及有关检测单位的质量行为和工程实体质量的监督抽查,配合做好监督建设单位组织的单位工程竣工验收工作;4、参与对全区建筑、安装、装潢等施工企业的安全生产评估报告进行初评及对安全生产许可证进行初审,配合对本辖区内施工现场发生的伤亡事故进行调查、处理;5、完成无锡市滨湖区住房和城乡建设局交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、综合服务科、综合监管科、质量监管一科、质量监管二科、安全监管一科、安全监管二科等7个内设机构。核定事业编制37名,设置站长1名,副站长3名,科长(主任)7名,副科长(副主任)7名。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
一是持续推进安全生产整治行动。聚焦建筑施工领域重大事故隐患、重点检查事项,有序开展企业自查自改和集中治理,组织开展集中整治和帮扶指导,督促重大事故隐患闭环整改。组织对企业自查自改和集中治理行动中发现的重大事故隐患整改情况进行“回头看”,对重点难点问题紧盯不放、督促整改到底。通过适时举办“最美工地”评选展示、线上“云观摩”等方式,推广优秀安全管理举措,指导各项目在隐患排查、人员教育、应急演练、智慧工地建设等方面提升管理成效。
二是加强扬尘防治综合治理能力。在扬尘防治“网格化”巡查的基础上,不断强化“技防”能力,确保“智慧工地”启用率达100%,推广使用高杆喷雾、焊烟收集器、基坑天幕等防扬尘措施,指导各工地建立“立体式”防扬尘体系。推进“全电工地”建设,目前我区已将新四院南侧地块、育红小学公益校区(二期)、桃园实验幼儿园三个项目确立为2024年度“全电工地”培育项目,我局将进一步做好政策宣传、技术帮扶、创优引领等工作,以点带面在我区建筑施工领域推广“全电工地”建设。
三是不断提升房屋质量监管水平。全面实行商品房“业主开放日”活动。要求辖区内所有商品房项目在竣工前组织“业主开放日”活动,提前解答购房人疑问,防范房屋交付期间的矛盾风险。建立商品房质量信息公示制度,指导督促开发商规范设置交付样板房并落实房屋质量信息公示,局通过微信公众号,将商品住宅使用的建筑材料、空间尺寸等房屋质量信息进行公示,拓宽房屋质量信息公示渠道。不断完善工程建设“互查联盟”体系。建立完善互查机制、专家成员库、隐患信息库,按计划每月开展建设工程质量互查任务,通过充分发挥社会企业技术力量和一线人员经验优势,提高房屋质量检查力度、深度和覆盖面。
第二部分
2024年度
无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站
单位预算表
公开01表 |
||||
收支总表 |
||||
单位:无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站 |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
992.47 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
76.22 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
30.33 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
694.71 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
191.21 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
992.47 |
本年支出合计 |
992.47 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
992.47 |
支出总计 |
992.47 |
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
单位:无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
992.47 |
992.47 |
992.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
029005 |
无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站 |
992.47 |
992.47 |
992.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
单位:无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站 |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
992.47 |
924.47 |
68.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.22 |
76.22 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.22 |
76.22 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.81 |
50.81 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.41 |
25.41 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.33 |
30.33 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.33 |
30.33 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.33 |
30.33 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
694.71 |
626.71 |
68.00 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
694.71 |
626.71 |
68.00 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
694.71 |
626.71 |
68.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
191.21 |
191.21 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
191.21 |
191.21 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
60.39 |
60.39 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
93.62 |
93.62 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
37.20 |
37.20 |
|
|
|
|
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
单位:无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
992.47 |
一、本年支出 |
992.47 |
(一)一般公共预算拨款 |
992.47 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
76.22 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
30.33 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
694.71 |
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
191.21 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收入总计 |
992.47 |
支出总计 |
992.47 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
单位:无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
992.47 |
924.47 |
865.87 |
58.60 |
68.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.22 |
76.22 |
76.22 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.22 |
76.22 |
76.22 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.81 |
50.81 |
50.81 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.41 |
25.41 |
25.41 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.33 |
30.33 |
30.33 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.33 |
30.33 |
30.33 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.33 |
30.33 |
30.33 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
694.71 |
626.71 |
568.11 |
58.60 |
68.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
694.71 |
626.71 |
568.11 |
58.60 |
68.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
694.71 |
626.71 |
568.11 |
58.60 |
68.00 |
221 |
住房保障支出 |
191.21 |
191.21 |
191.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
191.21 |
191.21 |
191.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
60.39 |
60.39 |
60.39 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
93.62 |
93.62 |
93.62 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
37.20 |
37.20 |
37.20 |
|
|
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
单位:无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
924.47 |
865.87 |
58.60 |
|
301 |
工资福利支出 |
733.61 |
733.61 |
|
30101 |
基本工资 |
117.75 |
117.75 |
|
30102 |
津贴补贴 |
144.79 |
144.79 |
|
30107 |
绩效工资 |
85.68 |
85.68 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.81 |
50.81 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.41 |
25.41 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.33 |
30.33 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.96 |
9.96 |
|
30113 |
住房公积金 |
60.39 |
60.39 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
208.49 |
208.49 |
|
302 |
商品和服务支出 |
58.60 |
|
58.60 |
30201 |
办公费 |
37.51 |
|
37.51 |
30216 |
培训费 |
0.89 |
|
0.89 |
30228 |
工会经费 |
10.75 |
|
10.75 |
30229 |
福利费 |
2.69 |
|
2.69 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.20 |
|
5.20 |
30239 |
其他交通费用 |
0.84 |
|
0.84 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.72 |
|
0.72 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
132.26 |
132.26 |
|
30302 |
退休费 |
130.91 |
130.91 |
|
30305 |
生活补助 |
1.26 |
1.26 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.08 |
0.08 |
|
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
单位:无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
992.47 |
924.47 |
865.87 |
58.60 |
68.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.22 |
76.22 |
76.22 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.22 |
76.22 |
76.22 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.81 |
50.81 |
50.81 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.41 |
25.41 |
25.41 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.33 |
30.33 |
30.33 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.33 |
30.33 |
30.33 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.33 |
30.33 |
30.33 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
694.71 |
626.71 |
568.11 |
58.60 |
68.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
694.71 |
626.71 |
568.11 |
58.60 |
68.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
694.71 |
626.71 |
568.11 |
58.60 |
68.00 |
221 |
住房保障支出 |
191.21 |
191.21 |
191.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
191.21 |
191.21 |
191.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
60.39 |
60.39 |
60.39 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
93.62 |
93.62 |
93.62 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
37.20 |
37.20 |
37.20 |
|
|
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
单位:无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
924.47 |
865.87 |
58.60 |
|
301 |
工资福利支出 |
733.61 |
733.61 |
|
30101 |
基本工资 |
117.75 |
117.75 |
|
30102 |
津贴补贴 |
144.79 |
144.79 |
|
30107 |
绩效工资 |
85.68 |
85.68 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.81 |
50.81 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.41 |
25.41 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.33 |
30.33 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.96 |
9.96 |
|
30113 |
住房公积金 |
60.39 |
60.39 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
208.49 |
208.49 |
|
302 |
商品和服务支出 |
58.60 |
|
58.60 |
30201 |
办公费 |
37.51 |
|
37.51 |
30216 |
培训费 |
0.89 |
|
0.89 |
30228 |
工会经费 |
10.75 |
|
10.75 |
30229 |
福利费 |
2.69 |
|
2.69 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.20 |
|
5.20 |
30239 |
其他交通费用 |
0.84 |
|
0.84 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.72 |
|
0.72 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
132.26 |
132.26 |
|
30302 |
退休费 |
130.91 |
130.91 |
|
30305 |
生活补助 |
1.26 |
1.26 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.08 |
0.08 |
|
公开09表 |
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一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
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单位:无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站 |
单位:万元 |
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“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
5.20 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.89 |
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位:无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站 |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开11表 |
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国有资本经营预算支出预算表 |
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单位:无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站 |
单位:万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。
公开12表 |
|||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
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单位:无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站 |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
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合计 |
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公开13表 |
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政府采购支出表 |
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单位:无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站 |
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单位:万元 |
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采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
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一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
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合计 |
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57.90 |
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57.90 |
服务 |
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57.90 |
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|
|
57.90 |
无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站 |
|
|
|
|
57.90 |
|
|
|
57.90 |
|
质安站综合工作经费 |
其他支出 |
出租车客运服务 |
集中采购 |
43.92 |
|
|
|
43.92 |
|
质安站综合工作经费 |
其他支出 |
车辆维修和保养服务 |
集中采购 |
1.08 |
|
|
|
1.08 |
|
质安站综合工作经费 |
其他支出 |
车辆加油、添加燃料服务 |
集中采购 |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
|
商品和服务支出(限额) |
办公费 |
出租车客运服务 |
集中采购 |
0.80 |
|
|
|
0.80 |
|
商品和服务支出(限额) |
办公费 |
物业管理服务 |
集中采购 |
3.60 |
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|
|
3.60 |
|
商品和服务支出(限额) |
办公费 |
其他印刷服务 |
集中采购 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
商品和服务支出(定额) |
公务用车运行维护费 |
财产保险服务 |
集中采购 |
0.80 |
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|
|
0.80 |
|
商品和服务支出(定额) |
公务用车运行维护费 |
车辆维修和保养服务 |
集中采购 |
2.40 |
|
|
|
2.40 |
|
商品和服务支出(定额) |
公务用车运行维护费 |
车辆加油、添加燃料服务 |
集中采购 |
0.80 |
|
|
|
0.80 |
第三部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站2024年度收入、支出预算总计992.47万元,与上年相比收、支预算总计各减少44.59万元,减少4.3%。其中:
(一)收入预算总计992.47万元。包括:
1.本年收入合计992.47万元。
(1)一般公共预算拨款收入992.47万元,与上年相比减少44.59万元,减少4.3%。主要原因是人员经费减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计992.47万元。包括:
1.本年支出合计992.47万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出76.22万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少9.06万元,减少10.62%。主要原因是人员减少,缴费基数减少。
(2)卫生健康支出(类)支出30.33万元,主要用于事业单位医疗支出。与上年相比减少3.04万元,减少9.11%。主要原因是人员减少,缴费基数减少。
(3)城乡社区支出(类)支出694.71万元,主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。与上年相比减少6.99万元,减少1%。主要原因是人员减少,工资福利支出减少。
(4)住房保障支出(类)支出191.21万元,主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴。与上年相比减少25.5万元,减少11.77%。主要原因是人员减少,缴费基数减少。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站2024年收入预算合计992.47万元,包括本年收入992.47万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入992.47万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站2024年支出预算合计992.47万元,其中:
基本支出924.47万元,占93.15%;
项目支出68万元,占6.85%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站2024年度财政拨款收、支总预算992.47万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少44.59万元,减少4.3%。主要原因是人员经费减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站2024年财政拨款预算支出992.47万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少44.59万元,减少4.3%。主要原因是人员费用支出减少。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出50.81万元,与上年相比减少6.04万元,减少10.62%。主要原因是人员减少,缴费基数减少。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出25.41万元,与上年相比减少3.02万元,减少10.62%。主要原因是人员减少,缴费基数减少。
(二)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出30.33万元,与上年相比减少3.04万元,减少9.11%。主要原因是人员减少,缴费基数减少。
(三)城乡社区支出(类)
城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出694.71万元,与上年相比减少6.99万元,减少1%。主要原因是人员减少,工资福利支出减少。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出60.39万元,与上年相比减少8.05万元,减少11.76%。主要原因是人员减少,缴费基数减少。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出93.62万元,与上年相比减少15.55万元,减少14.24%。主要原因是人员减少,缴费基数减少。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出37.2万元,与上年相比减少1.9万元,减少4.86%。主要原因是人员减少,缴费基数减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站2024年度财政拨款基本支出预算924.47万元,其中:
(一)人员经费865.87万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费58.6万元。主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站2024年一般公共预算财政拨款支出预算992.47万元,与上年相比减少44.59万元,减少4.3%。主要原因是人员费用支出减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算924.47万元,其中:
(一)人员经费865.87万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费58.6万元。主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算5.2万元,比上年预算增加0.84万元,变动原因新增一辆机动车运行费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出5.2万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出5.2万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出5.2万元,比上年预算增加1.84万元,主要原因是新增一辆机动车运行经费。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算减少1万元,主要原因是厉行节约减少支出。
无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.89万元,比上年预算减少0.61万元,主要原因是厉行节约减少支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区建设工程质量安全监督站2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额57.9万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出57.9万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车4辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金992.47万元;本单位共1个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计68万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。