(一)加强领导。成立同级财政审计领导小组,杨晓辉局长担任组长,各分管局长担任副组长,成员由各参审业务科室负责人组成。领导小组负责审计工作方案的审议和下达,重大审计事项的协调和决策,审计项目和人员的统一调配,以及审计结果报告和审计工作报告的审定。
(二)确保质量。各有关科室应加强研究,积极转变审计思路,不断改进审计方法,全面提高审计质量。要注重从体制、机制和制度层面发现问题,立足全局提出审计建议,进一步提升审计工作层次和水平。对列入本方案的审计项目,各业务科室务必严格质量控制,确保审计结果准确无误。
(三)注重绩效。全面贯彻绩效理念,积极探索绩效审计的方式方法,不断拓展绩效审计的广度和深度,努力提升绩效审计工作水平。要在更高层面发挥审计的建设性作用。
(四)强化整改。各有关科室应高度重视审计整改工作,加强对被审计单位问题整改的跟踪检查,督促被审计单位及时研究整改措施,制定整改方案,全面落实整改意见。要帮助和指导被审计单位制定和完善相关管理制度,建立长效机制,切实发挥审计的建设性作用。
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