滨湖区供销合作总社2018年部门预算公开
发布时间:2018-02-11 09:53 [ 大 中 小 ] 浏览次数:
滨湖区供销合作总社
2018年部门预算公开
2018年1月11日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
区供销合作总社是区政府直属行政单位,正科级建制。承担发展合作经济和农村合作经济组织、市场流通体系建设、开展农村综合服务等工作,是我区社有资产的管理机构,履行区级社有资产出资人代表职责。
1、宣传贯彻党和国家以及省、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策,研究和参与制订供销合作社经济社会发展的规章和政策。
2、协调与政府部门、社会组织的关系,向政府和有关部门反映农民群众和供销合作社的意见要求,依法维护供销合作社的合法权益。
3、研究制订我区供销社系统经济发展的指导意见,并组织实施。
4、组织和指导我区基层供销合作社开展为农(民)服务社(中心)建设,研究和探索制订为农(民)服务社(中心)的长效管理机制,充分发挥为农(民)服务社(中心)的作用。
5、鼓励和引导基层供销合作社兴办农民专业合作社和其他合作经济组织,促进农业产业化经营、标准化生产,达到助农增收的目的。
6、利用供销合作社服务平台,积极开展招商引资和为基层做好项目申报工作。
7、管理和运营总社社有资产,规范操作,确保社有资产保值增值。
8、承办区委、区政府和上级供销合作总社交办的其他工作事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1、区供销合作总社机关设三个职能科:办公室、经济发展科和财务劳资科
2、 区供销合作总社没有下属单位,2018年度预算不涉及下属单位预算。
三、2018年度部门主要工作任务及目标
1、工作目标
(1)、商品销售总额比去年同期增长8%;(2)、连锁销售额比去年同期增长10%;(3)、农资销售额和农副产品购进与去年同期持平;(4)、农副产品市场交易额比去年同期增10%;(5)、报表利润比去年同期增长6 %;(6)、为农服务社和专业合作社提档升级,创建农民专业合作社示范社1家,为农服务社示范社1家;(7)、申报“新网工程”建设项目1个。
2、2018年重点工作
2018年要以“党的十九大”精神为指导,要牢固树立服务“三农”宗旨,按照滨湖的实际,因地制宜、因社施策,积极推进我区供销社的综合改革,不断增强供销社活力,充分调动一切积极因素,全面完成上级下达的各项目标任务,在乡村振兴中作出应有的贡献。
(1)深化供销社综合改革
深化我区供销社改革是我们的一项重点工作,要抓住这一难得的机遇,按照“五个有”的总要求,把供销社改革工作抓紧、抓实、抓出成效。
一是要认真学习。要认真学习“十九大”精神、学习我市和区关于供销社综合改革文件的文件精神。要围绕锡滨委发[2017]77号《关于深化供销合作社综合改革的实施方案》文件精神,统一思想认识,形成改革合力,为全面完成供销社改革任务,打好思想基础;
二是加强调研。要以问题为导向,进一步加强对基层供销社的调研,梳理出基层供销社目前急需要解决和理顺的问题,切实解决基层供销社所面临的实际问题,为基层供销社的改革打好基础。注重学习和借鉴兄弟单位的先进经验,要组织相关负责人外出考察和学习二到三次。
三是贯彻落实。改革文件出台后,不能束之高阁,而要付诸实施,2018年要在实施改革方面,花大力气,规划改革的路线图、确定实施的时间表,一步一个脚印把我区供销社的综合改革抓紧、抓实、抓好、抓出成效,今年主要 在 “有组织”、“有人员”“有资产”上抓好落实,各单位要主动和当地政府汇报和沟通。在有组织上:要保持供销社机构的完整,设置相应的科室。涉农基层供销社要在领办创办农民专业合作社(农民专业合作社联合社),承担一村一品一特色、农产品品牌建设、促进农产品销售、农业生产服务等为农服务的工作职能上发挥作用。非涉农基层供销社要适应新型城镇化和城乡一体化建设要求,承担为居民生活服务的功能,成为当地政府服务居民、联系居民的桥梁和纽带。在家政服务、文体娱乐、养老幼教、就业培训等领域提供服务。
在有人员上:每个基层供销社领导班子要配备1-2名40岁以下的年轻干部。加强基层供销社职工队伍建设,大力招聘年轻经营管理人才到基层供销社工作,使供销事业的发展后继有人。
在有资产上:一是做好供销社房产的确权工作;二是盘活供销社资产,使之保值增值。适时成立我区资产管理委员会,统筹我区供销社社有资产的管理工作。
在全力抓好“有组织”、“有人员”、“有资产”的同时协同推进好 “有平台”和“有服务”的改革和建设工作。
(2)做好农产品促销工作
2018年要加大力度做好我区特色农产品的销售。解决农产品的卖难问题,是我们做好为“三农”服务的重要民生工程,要充分发挥已成立的山水城茶果专业合作社联合社的作用,进一步做好我区特色农产品的促销工作;同时做好和电商企业食行生鲜的对接和合作,大力推动我区特色农产品网上销售,形成线上线下协同销售的新格局;继续举办好以醉李和杨梅为主题的节庆活动,宣传和打造我区农产品品牌,为带动我区果农增产增收、富民惠民多作贡献。
(3)、加强为农服务平台建设
要从我区实际出发,认真思考、找准定位、积极作为,为切实做好我区农业社会化服务的工作。
一要做好社会化服务平台建设。加强和区涉农部门的沟通、协作,在果茶的品种改良、科技普及、信息交流和生产上加强服务。要推进马山茶果专业合作联合作的建设,打造成带动马山地区杨梅、茶叶等农产品生产和销售重要服务平台。
二是加强基层供销社建设,按照改造薄弱基层供销社和打造“三体两强”(自主经营的实体、农民社员为主体、合作经济组织联合体和综合实力强、为农服务能力强)基层供销社的要求,一社一策、分类实施、逐步推进。明年要继续推进薄弱基层供销社改造工作,为建成“三体两强”基层社打好基础。
三要开展为农服务社的创建的提升改造工作。明年创建五星级为农服务社1家,四星级为农服务社2家。
第二部分 2018年度部门预算表
|
公开01表
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
收支预算总表
|
|||||||
|
部门名称:区供销合作总社
|
|
|
|
单位:万元
|
|||
|
收入
|
支出
|
||||||
|
项目名称
|
金额
|
功能分类
|
支出用途
|
||||
|
功能科目名称
|
金额
|
项目名称
|
金额
|
||||
|
一、财政拨款
|
174.42
|
一、一般公共服务支出
|
108.66
|
一、基本支出
|
174.42
|
||
|
1. 一般公共预算
|
174.42
|
二、外交支出
|
|
二、项目支出
|
|
||
|
2. 政府性基金预算
|
|
三、国防支出
|
|
三、单位预留机动经费
|
|
||
|
二、财政专户管理资金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
||
|
三、其他资金
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
4.93
|
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
||
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
10
|
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
||
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
||
|
|
|
十八、住房保障支出
|
50.83
|
|
|
||
|
|
|
十九、粮油物资储备支出
|
|
|
|
||
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
||
|
当年收入小计
|
174.42
|
当年支出小计
|
174.42
|
||||
|
上年结转资金
|
0
|
结转下年资金
|
0
|
||||
|
收入合计
|
174.42
|
支出合计
|
174.42
|
||||
|
公开02表
|
|
|
|
收入预算总表
|
||
|
部门名称:区供销合作总社
|
|
单位:万元
|
|
项目名称
|
金额
|
|
|
收入总计
|
174.42
|
|
|
一般公共预算资金
|
小计
|
174.42
|
|
公共财政拨款(补助)资金
|
174.42
|
|
|
专项收入
|
0
|
|
|
政府性基金
|
小计
|
|
|
财政专户管理资金
|
小计
|
|
|
专户管理教育收费
|
|
|
|
其他非税收入
|
|
|
|
其他资金
|
小计
|
|
|
事业收入
|
|
|
|
经营收入
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
|
债务资金(银行贷款)
|
|
|
|
上年结转和结余资金
|
小计
|
|
|
其中:动用上年结转和结余资金
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
|
|
|
支出预算总表
|
||||
|
部门名称:区供销合作总社
|
|
|
|
单位:万元
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
单位预留机动经费
|
结转下年资金
|
|
174.42
|
174.42
|
0
|
0
|
0
|
|
公开04表
|
|
|
|
|
财政拨款收支预算总表
|
|||
|
部门名称:区供销合作总社
|
|
|
单位:万元
|
|
收入
|
支出
|
||
|
项目名称
|
金额
|
支出用途
|
|
|
项目名称
|
金额
|
||
|
一、一般公共预算
|
174.42
|
一、基本支出
|
174.42
|
|
二、政府性基金预算
|
0
|
二、项目支出
|
0
|
|
|
|
三、单位预留机动经费
|
0
|
|
收入合计
|
174.42
|
支出合计
|
174.42
|
|
公开05表
|
|
|
|
财政拨款支出预算表(功能科目)
|
||
|
部门名称:区供销合作总社
|
|
单位:万元
|
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
金 额
|
|
合 计
|
174.42
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
108.66
|
|
20113
|
商贸事务
|
108.66
|
|
2011301
|
行政运行
|
108.66
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育
|
4.93
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4.93
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
4.93
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
10
|
|
21602
|
商业流通事务
|
10
|
|
2160299
|
其他商业流通事务支出
|
10
|
|
221
|
住房保障支出
|
50.83
|
|
22102
|
住房改革支出
|
50.83
|
|
2210201
|
住房公积金
|
9.81
|
|
2210202
|
提租补贴
|
41.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
|
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
|
||
|
部门名称:区供销合作总社
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
合计
|
174.42
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
160.13
|
|
30101
|
基本工资
|
18.18
|
|
30102
|
津贴补贴
|
45.77
|
|
30102
|
津贴补贴(提租补贴)
|
16.35
|
|
30102
|
津贴补贴(退休人员)
|
24.67
|
|
30103
|
奖金
|
6.90
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老缴费
|
11.71
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
4.69
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
5.42
|
|
30113
|
住房公积金
|
9.81
|
|
30199
|
其他工资福利
|
1.56
|
|
30302
|
退休费
|
4.80
|
|
30399
|
其他对个人和家庭支出
|
10.18
|
|
302
|
商品和服务支出
|
14.38
|
|
30201
|
办公费
|
2.50
|
|
30205
|
水费
|
0.80
|
|
30207
|
邮电费
|
0.60
|
|
30211
|
差旅费
|
0.80
|
|
30213
|
维修费
|
0.80
|
|
30215
|
会务费
|
0.50
|
|
30216
|
培训费
|
0.50
|
|
30217
|
公务接待费
|
1.00
|
|
30228
|
工会经费
|
0.15
|
|
30229
|
其他商品和服务支出
|
2085
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
|
一般公共预算支出预算表(功能科目)
|
||
|
部门名称:区供销合作总社
|
|
单位:万元
|
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
金 额
|
|
合 计
|
174.42
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
108.66
|
|
20113
|
商贸事务
|
108.66
|
|
2011301
|
行政运行
|
108.66
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育
|
4.93
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4.93
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
4.93
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
10
|
|
21602
|
商业流通事务
|
10
|
|
2160299
|
其他商业流通事务指出
|
10
|
|
221
|
住房保障支出
|
50.83
|
|
22102
|
住房改革支出
|
50.83
|
|
2210201
|
住房公积金
|
9.81
|
|
2210202
|
提租补贴
|
41.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
|
||||||||
|
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
|
|
||||||||||
|
部门名称:区供销合作总社
|
|
单位:万元
|
|
||||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
基本支出
|
|
||||||||
|
合计
|
174.42
|
|
|||||||||
|
301
|
工资福利支出
|
160.13
|
|
||||||||
|
30101
|
基本工资
|
18.18
|
|
||||||||
|
30102
|
津贴补贴
|
45.77
|
|
||||||||
|
30102
|
津贴补贴(提租补贴)
|
16.35
|
|
||||||||
|
30102
|
津贴补贴(退休人员)
|
24.67
|
|
||||||||
|
30103
|
奖金
|
6.90
|
|
||||||||
|
30108
|
机关事业单位基本养老缴费
|
11.71
|
|
||||||||
|
30109
|
职业年金缴费
|
4.69
|
|
||||||||
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
5.42
|
|
||||||||
|
30113
|
住房公积金
|
9.81
|
|
||||||||
|
30199
|
其他工资福利
|
1.56
|
|
||||||||
|
30302
|
退休费
|
4.80
|
|
||||||||
|
30399
|
其他对个人和家庭支出
|
10.18
|
|
||||||||
|
302
|
其他商品和服务支出
|
14.38
|
|
||||||||
|
30201
|
办公费
|
2.50
|
|
||||||||
|
30205
|
水费
|
0.80
|
|
||||||||
|
30207
|
邮电费
|
0.60
|
|
||||||||
|
30211
|
差旅费
|
0.80
|
|
||||||||
|
30213
|
维修费
|
0.80
|
|
||||||||
|
30215
|
会务费
|
0.50
|
|
||||||||
|
30216
|
培训费
|
0.50
|
|
||||||||
|
30217
|
公务接待费
|
1.00
|
|
||||||||
|
30228
|
工会经费
|
0.15
|
|
||||||||
|
30229
|
福利费
|
3.88
|
|
||||||||
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2.85
|
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
公开09表
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
|
|||||||||||
|
部门名称:区供销合作总社
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
会议费
|
培训费
|
||||||
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|||||||||
|
2.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0.5
|
0.5
|
||||
|
公开10表
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款支出预算表
|
||
|
部门名称:区供销合作总社
|
|
单位:万元
|
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
金 额
|
|
合 计
|
|
|
|
(本表为空表)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开11表
|
|
|
|
||||
|
一般公共预算机关运行经费支出预算表
|
|
||||||
|
部门名称:区供销合作总社
|
|
单位:万元
|
|
||||
|
科目编码
|
科目名称
|
机关运行经费支出
|
|
||||
|
合计
|
14.38
|
|
|||||
|
302
|
商品和服务支出
|
14.38
|
|
||||
|
30201
|
办公费
|
2.50
|
|
||||
|
30205
|
水费
|
0.80
|
|
||||
|
30207
|
邮电费
|
0.60
|
|
||||
|
30211
|
差旅费
|
0.80
|
|
||||
|
30213
|
维修费
|
0.80
|
|
||||
|
30215
|
会务费
|
0.50
|
|
||||
|
30216
|
培训费
|
0.50
|
|
||||
|
30217
|
公务接待费
|
1.00
|
|
||||
|
30228
|
工会经费
|
0.15
|
|
||||
|
30229
|
福利费
|
3.88
|
|
||||
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2.85
|
|
||||
|
公开12表
|
|
|
|
|
|
||
|
政府采购支出预算表
|
|||||||
|
部门名称:区供销合作总社
|
|
|
|
单位:万元
|
|||
|
采购品目大类
|
专项名称
|
经济科目
|
采购物品名称
|
采购组织形式
|
总计
|
||
|
合计
|
(本表为空表)
|
|
|
|
|
||
|
一、货物A
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
二、工程B
|
无
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
三、服务C
|
无
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||
|
|
第三部分 2018年度区供销合作总社
部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本部门年度总体收支预算,根据《关于批复2018年区本级全口径部门预算的通知》(锡滨财复〔2018〕1号)填列。
2018年度收入、支出预算总计174.42万元,与上年相比收、支预算总计各减少69.46万元,减少28.48%。主要原因是退休人员社保费用由社保部门发放。其中:
(一)收入预算总计174.42万元。
本单位财政拨款收入预算总计174.42万元。
收入全部为一般公共预算收入,预算收入总计174.42万元,与上年相比增减少69.46万元,减少28.48%。主要原因是退休人员社保费用由社保部门发放。
(二)支出预算总计174.42万元。
本单位支出预算总计174.42万元,都为一般公共服务(类)支出174.42万元,主要用于人员工资、办公经费。与上年相比减少69.46万元,减少28.48%。主要原因是退休人员的社保费用改由社保支付。
支出按功能科目分类:一般公共服务支出108.66万元,医疗卫生与计划生育支出4.93万元,住房保障支出50.83万元,商业服务业支出10万元 ,总计174.42万元。支出按经济用途分类:基本支出174.42万元,总计174.42万元。
二、收入预算情况说明
2018年收入预算合计174.42万元,其中:
一般公共预算收入174.42万元,占100%;
三、支出预算情况说明
2018年支出预算合计174.42万元,其中:
基本支出174.42万元,占100%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总预算都是174.42万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少69.46万元,减少28.48 %。主要原因是退休人员工资划由社保支付。
五、财政拨款支出预算情况说明
2018年财政拨款预算支出174.42万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少69.46万元,减少28.48%。主要原因是退休人员工资划由社保支付。
按功能科目分:一般公共服务支出为118.66万元,其中行政运行118.66万元;医疗卫生与计划生育支出4.93万元,其中其他医疗卫生与计划生育支出4.93万元;住房保障支出50.83万元,其中住房公积金9.81万元、提租补贴41.02万元,共计174.42万元。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
2018年度财政拨款基本支出预算174.42万元,其中:
(一)人员经费160.04万元。主要包括:基本工资18.18万元、津贴补贴(在职人员)45.77万元、津贴补贴(退休人员)24.67万元、提租补贴16.35万元、奖金6.90万元、机关事业单位基本养老缴费11.71万元、职业年金缴费4.69万元、其他社会保障缴费5.42万元、住房公积金9.81万元、其他工资福利1.56万元、退休费4.80万元、其他对个人和家庭的补助支出10.18万元。
(二)公用经费14.38万元。主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出预算174.42万元,与上年相比减少69.46万元,减少28.48%。主要原因是退休人员工资由社保支付。
按功能科目分:一般公共服务支出为118.66万元,其中行政运行118.66万元;医疗卫生与计划生育支出4.93万元,其中其他医疗卫生与计划生育支出4.93万元;住房保障支出50.83万元,其中住房公积金9.81万元、提租补贴41.02万元,共计174.42万元。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
174.42万元,其中:
(一)人员经费160.04万元。主要包括:基本工资18.18万元、津贴补贴(在职人员)45.77万元、津贴补贴(退休人员)24.67万元、提租补贴16.35万元、奖金6.90万元、机关事业单位基本养老缴费11.71万元、职业年金缴费4.69万元、其他社会保障缴费5.42万元、住房公积金9.81万元、其他工资福利1.56万元、退休费4.80万元、其他对个人和家庭的补助支出10.18万元。
(二)公用经费14.38万元。主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支1万元,其中:公务接待费支出1万元,占“三公”经费的100 %。
与上年预算持平。
2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.50万元,比上年预算增加0.50万元,主要原因深化供销社改革任务重大,需加以落实。
2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.50万元,比上年预算增加0.50万元,主要原因提高人员素质、更好服务基层。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位无该项预算安排。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出14.38万元,去年同期12.88万元2018年机关运行经费口径与2017年不同,年度间不具备可比性。
十二、政府采购支出预算情况说明
本单位没有该项支出安排。
十三、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项的说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。






