2024年预算执行情况及2025年预算草案说明
发布时间:2025-01-26 18:52 [ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014028901/2025-00457 | 生成日期 | 2025-01-26 | 公开日期 | 2025-01-26 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 无锡市滨湖区财政局 | |
公开形式 | 网站 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 财政、金融、审计 | 主题(二级) | 财政 | 关键词 | 经济,预算,决算 |
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效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 2024年预算执行情况及2025年预算草案说明 |
一、地方政府债务情况
截止2024年底,滨湖区地方政府债务限额194亿元,其中:一般债务限额43.5亿元,专项债务限额150.5亿元。滨湖区地方政府债务余额193.3亿元,其中:一般债务余额43.5亿元,专项债务余额149.8亿元。
2024年,滨湖区地方政府债券(含再融资债券)发行45.9亿元,发行费及还本付息7.4亿元。2025年,滨湖区地方政府债券还本付息预计额是9.5亿元。
二、转移支付情况说明
滨湖区无对下转移支付预算安排。
三、“三公”经费、机关运行经费情况说明
(一)2025年全区财政拨款“三公”经费支出安排1225万,与上年保持持平。其中:因公出国(境)支出安排203万,与上年比减少了4%,主要原因是实行因公出国前置审核,严格控制因公出国经费;公务用车购置支出安排192万,与上年基本保持持平;公务用车运行维护支出安排715万,与上年相比增加了7%,主要原因是公务用车使用年限增加导致运行成本提高;公务接待费115万,与上年相比减少了24%,主要原因是从严控制公务接待经费预算安排,做到能省则省、应压尽压。
(二)2025年全区机关运行经费支出安排13422万元,与上年13803万元相比,减少了3%。主要原因是坚持厉行节约,严格控制一般性支出。
四、预算绩效工作开展情况说明
2024年全面实施预算绩效管理,加强预算编制源头管控,不断提升预算绩效论证(评估)工作质量,扎实推进绩效管理提质增效,进一步提高预算编制的科学性和有效性。强化绩效目标导向,构建共性项目绩效目标指标体系,稳步促进全过程绩效管理。抓实绩效核心管理,以预算资金管理为主线,将部门预算安排与部门整体绩效结合起来,有效提升预算管理水平。加强绩效源头管理,实现绩效管理对预算安排执行全覆盖,对区本级195个预算单位全部编制预算整体支出绩效目标,针对部分错误进行修改完善预算项目绩效目标;2024年依托一体化系统,组织开展绩效运行、预算执行双监控,加强监控结果应用,不断强化绩效管理责任约束,健全预算绩效的监督问责长效机制。强化绩效管理结果应用,稳步推进绩效信息公开。