1、审阅年度预算、批复预算以及追加预算报表资料,核实预算的真实合法性。
2、审阅相关财务资料,科室业务台账等核实收入的真实合法完整性。
3、检查是否建立和健全内部管理制度以及制度的执行情况,检查“三公经费”、会议费和培训费使用管理是否严格执行中央和省市有关厉行节约和各项规定,有无滥支乱用,损失浪费。
4、查看资产管理制度,全面了解其资产的范围、规模,重点检查各类资产的台账资料,资产是否账实相符,是否定期核对,检查是否存在资产闲置情况。
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