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2022年度区本级预算执行和其他 财政收支审计工作

发布日期:2023-12-04 16:06来源:滨湖区审计局

      为了切实做好2022年度本级预算执行审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国预算法》及《江苏省地方预算执行情况审计监督试行办法》的有关规定,结合我区财政预算资金征收、分配、使用管理情况及经济结构转型发展、民生投入、社会管理等实际,开展滨湖区2020年度本级预算执行和其他财政收支情况审计。

   通过加大“六稳”“六保”等政策领域审计力度,及时发现和纠正重大政策措施落实过程中存在的政令不通畅、履职不尽责、落实不到位等方面问题,确保相关政策平稳顺利实施。通过开展预算管理和决算草案审计,实现对全口径预算决算和政府财务报告的审计监督,促进规范财政预算管理,推动深化预算管理改革。通过全面开展绩效审计,审计重点不断向重点支出、政策绩效拓展,促进提高财政资金绩效,推动财政资金聚力增效,提高公共服务供给质量,推动预算单位不断增强绩效意识,推动优化财政资源配置。通过对部门预算实行数据集中分析、疑点分散核查的数字化审计模式,实现对区本级一级预算单位的审计全覆盖,并向二、三级预算单位延伸覆盖,促进各预算单位加强管理和提高财政资金使用绩效。

       通过审计,围绕全面深化改革的重大部署,关注重大改革任务落实情况,密切关注改革发展中的新情况新问题,积极提出解决突出问题和推动长远发展的建议,促进形成有利于创新的体制机制;揭露重大违纪违法问题,推进反腐倡廉,促进健全不敢腐、不能腐的长效机制。