第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2022年度单位预算表
第四部分 名词解释
一、主要职能
(一)负责参与制订全区农业生产、水产养殖和农机技术的发展计划、技术标准和规范;负责新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范和推广;负责耕作栽培、土壤肥料、病虫草鼠害监测与防治技术指导、培训和推广。
(二)负责参与全区耕地质量监测、建设以及种子资源保护。
(三)负责对种子、肥料、农药、渔药、渔用饲料及饲料添加剂等生产投入品使用进行技术指导和管理服务。
(四)负责农业苗情、虫情、肥情、灾情、疫情等调查统计,并参与制定相关应急预案;参与负责动物疫病预防控制;负责水生动物病虫害预测、预报、诊断、防治和流行病虫害调查;负责植物检验检疫、农机、水产种苗产地检疫和水生动物卫生等技术指导与管理服务。
(五)负责指导农业技术推广项目申报、论证和实施;承担有关科研项目技术攻关和成果推广应用。
(六)负责建立生产技术体系,促进农业可持续发展;负责指导农业、水产和农机技术体系建设及相关学(协)会工作。
(七)负责全区农产品质量安全指导和管理服务工作。
(八)完成区农业农村局交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:综合科、种植业科、渔牧业科、农机科、植保科、种子土肥科。本单位无下属单位。
三、2022年度单位主要工作任务及目标
(一)丝毫不放松对粮食安全的重视,坚决完成粮食、蔬菜等重要农产品供给硬任务。根据市级部署的市属蔬菜基地建设任务,针对马山、胡埭、雪浪等三个街道(镇),开展充分调研,制定实施方案,逐步推进落实。
(二)抓实耕地保护,高质量推进2000亩农田连片整治三年行动计划,完成1038亩农田连片整治年度任务。从农田环境整治、基础设施提升等方面入手,重点打造马山“生态农田”、胡埭“特色梯田”,树立全市高标准农田建设的标杆,为农产品稳产高产增产奠定基础。
(三)深化“马山杨梅”国家地理标志农产品保护工程,精细实施杨梅绿色防控产学研计划,着力推广杨梅的成树矮化及避雨栽培等绿色高效的种植技术,争创省级绿色防控示范区。申报“大浮醉李”国家农产品地理标志。
(四)通过深入田间地头和测报系统,掌握农情数据信息,及时分析发布《农情简报》,指导粮油、蔬菜、茶果等田间管理及农业生产。在粮食、茶叶、杨梅等产业积极探索社会化服务模式,加强统防统治。
(五)构建农业农村大数据智慧平台,涵盖农业大数据中心、智慧农业平台、智慧农旅融合平台,计划于2023年建成。新建农业物联网示范点3个。
(六)构建现代化农业机械服务体系,探索一站式农业综合农事服务模式,建设“智慧农机”示范基地1个,全区农作物耕种收综合机械化率达到98%以上、特色农业机械化率达到64.5%。
(七)加强农产品质量安全监管,精准打击农产品生产过程中各类违法违规行为。
(八)探索渔政管理“雷视联动”科技创新,建设滨湖区渔政指挥调度中心,在太湖沿岸部署光电转台、全景摄像机等设施,加强雷达、视频“双眼”联动融合、功能互补,实现辖区31.07万亩太湖水域全覆盖、高精度的监控管理。
第二部分 2022年度无锡市滨湖区农业技术推广站单位预算表
公开01表 |
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||||
收支总表 |
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||||
单位:无锡市滨湖区农业技术推广站 |
单位:万元 |
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|||
收入 |
支出 |
|
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,329.47 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
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六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
100.53 |
|
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
39.33 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
886.76 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
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|
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
十七、金融支出 |
|
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|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
302.85 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
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|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,329.47 |
本年支出合计 |
1,329.47 |
|
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
|
收入总计 |
1,329.47 |
支出总计 |
1,329.47 |
|
|
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
单位:无锡市滨湖区农业技术推广站 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
1,329.47 |
1,329.47 |
1,329.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050002 |
无锡市滨湖区农业技术推广站 |
1,329.47 |
1,329.47 |
1,329.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
单位:无锡市滨湖区农业技术推广站 |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
1,329.47 |
1,329.47 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.53 |
100.53 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.53 |
100.53 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.02 |
67.02 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.51 |
33.51 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
39.33 |
39.33 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.33 |
39.33 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
39.33 |
39.33 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
886.76 |
886.76 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
886.76 |
886.76 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
886.76 |
886.76 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
302.85 |
302.85 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
302.85 |
302.85 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
95.64 |
95.64 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
124.65 |
124.65 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
82.56 |
82.56 |
|
|
|
|
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
单位:无锡市滨湖区农业技术推广站 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
1,329.47 |
一、本年支出 |
1,329.47 |
(一)一般公共预算拨款 |
1,329.47 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
100.53 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
39.33 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
886.76 |
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
302.85 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收入总计 |
1,329.47 |
支出总计 |
1,329.47 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
单位:无锡市滨湖区农业技术推广站 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
1,329.47 |
1,329.47 |
1,263.05 |
66.42 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.53 |
100.53 |
100.53 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.53 |
100.53 |
100.53 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.02 |
67.02 |
67.02 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.51 |
33.51 |
33.51 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
39.33 |
39.33 |
39.33 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.33 |
39.33 |
39.33 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
39.33 |
39.33 |
39.33 |
|
|
213 |
农林水支出 |
886.76 |
886.76 |
820.34 |
66.42 |
|
21301 |
农业农村 |
886.76 |
886.76 |
820.34 |
66.42 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
886.76 |
886.76 |
820.34 |
66.42 |
|
221 |
住房保障支出 |
302.85 |
302.85 |
302.85 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
302.85 |
302.85 |
302.85 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
95.64 |
95.64 |
95.64 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
124.65 |
124.65 |
124.65 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
82.56 |
82.56 |
82.56 |
|
|
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
单位:无锡市滨湖区农业技术推广站 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,329.47 |
1,263.05 |
66.42 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,128.73 |
1,128.73 |
|
30101 |
基本工资 |
134.85 |
134.85 |
|
30102 |
津贴补贴 |
226.37 |
226.37 |
|
30107 |
绩效工资 |
519.09 |
519.09 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
67.02 |
67.02 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.51 |
33.51 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.33 |
39.33 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.92 |
12.92 |
|
30113 |
住房公积金 |
95.64 |
95.64 |
|
302 |
商品和服务支出 |
50.87 |
|
50.87 |
30216 |
培训费 |
8.20 |
|
8.20 |
30228 |
工会经费 |
10.08 |
|
10.08 |
30229 |
福利费 |
2.52 |
|
2.52 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.10 |
|
2.10 |
30239 |
其他交通费用 |
14.58 |
|
14.58 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.39 |
|
13.39 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
134.32 |
134.32 |
|
30302 |
退休费 |
134.11 |
134.11 |
|
30309 |
奖励金 |
0.11 |
0.11 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.10 |
0.10 |
|
310 |
资本性支出 |
15.55 |
|
15.55 |
31002 |
办公设备购置 |
15.55 |
|
15.55 |
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
单位:无锡市滨湖区农业技术推广站 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
1,329.47 |
1,329.47 |
1,263.05 |
66.42 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.53 |
100.53 |
100.53 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.53 |
100.53 |
100.53 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.02 |
67.02 |
67.02 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.51 |
33.51 |
33.51 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
39.33 |
39.33 |
39.33 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.33 |
39.33 |
39.33 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
39.33 |
39.33 |
39.33 |
|
|
213 |
农林水支出 |
886.76 |
886.76 |
820.34 |
66.42 |
|
21301 |
农业农村 |
886.76 |
886.76 |
820.34 |
66.42 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
886.76 |
886.76 |
820.34 |
66.42 |
|
221 |
住房保障支出 |
302.85 |
302.85 |
302.85 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
302.85 |
302.85 |
302.85 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
95.64 |
95.64 |
95.64 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
124.65 |
124.65 |
124.65 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
82.56 |
82.56 |
82.56 |
|
|
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
单位:无锡市滨湖区农业技术推广站 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,329.47 |
1,263.05 |
66.42 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,128.73 |
1,128.73 |
|
30101 |
基本工资 |
134.85 |
134.85 |
|
30102 |
津贴补贴 |
226.37 |
226.37 |
|
30107 |
绩效工资 |
519.09 |
519.09 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
67.02 |
67.02 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.51 |
33.51 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.33 |
39.33 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.92 |
12.92 |
|
30113 |
住房公积金 |
95.64 |
95.64 |
|
302 |
商品和服务支出 |
50.87 |
|
50.87 |
30216 |
培训费 |
8.20 |
|
8.20 |
30228 |
工会经费 |
10.08 |
|
10.08 |
30229 |
福利费 |
2.52 |
|
2.52 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.10 |
|
2.10 |
30239 |
其他交通费用 |
14.58 |
|
14.58 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.39 |
|
13.39 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
134.32 |
134.32 |
|
30302 |
退休费 |
134.11 |
134.11 |
|
30309 |
奖励金 |
0.11 |
0.11 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.10 |
0.10 |
|
310 |
资本性支出 |
15.55 |
|
15.55 |
31002 |
办公设备购置 |
15.55 |
|
15.55 |
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
单位:无锡市滨湖区农业技术推广站 |
单位:万元 |
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“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
8.20 |
公开10表 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
单位:无锡市滨湖区农业技术推广站 |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开11表 |
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国有资本经营预算支出预算表 |
||||
单位:无锡市滨湖区农业技术推广站 |
单位:万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开12表 |
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一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
单位:无锡市滨湖区农业技术推广站 |
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。
公开13表 |
|||||||||
政府采购支出表 |
|||||||||
单位:无锡市滨湖区农业技术推广站 |
|
单位:万元 |
|||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
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一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
合计 |
|
|
|
|
17.65 |
|
|
|
17.65 |
货物类 |
|
|
|
|
14.95 |
|
|
|
14.95 |
无锡市滨湖区农业技术推广站 |
|
|
|
|
14.95 |
|
|
|
14.95 |
|
商品和服务支出(限额) |
办公设备购置 |
台式计算机 |
集中采购机构采购 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
商品和服务支出(限额) |
办公设备购置 |
便携式计算机 |
集中采购机构采购 |
4.20 |
|
|
|
4.20 |
|
商品和服务支出(限额) |
办公设备购置 |
激光打印机 |
集中采购机构采购 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
商品和服务支出(限额) |
办公设备购置 |
液晶显示器 |
集中采购机构采购 |
0.40 |
|
|
|
0.40 |
|
商品和服务支出(限额) |
办公设备购置 |
扫描仪 |
集中采购机构采购 |
0.80 |
|
|
|
0.80 |
|
商品和服务支出(限额) |
办公设备购置 |
复印机 |
集中采购机构采购 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
商品和服务支出(限额) |
办公设备购置 |
投影仪 |
集中采购机构采购 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
商品和服务支出(限额) |
办公设备购置 |
多功能一体机 |
集中采购机构采购 |
0.80 |
|
|
|
0.80 |
|
商品和服务支出(限额) |
办公设备购置 |
碎纸机 |
集中采购机构采购 |
0.20 |
|
|
|
0.20 |
|
商品和服务支出(限额) |
办公设备购置 |
复印纸 |
集中采购机构采购 |
0.55 |
|
|
|
0.55 |
服务类 |
|
|
|
|
2.70 |
|
|
|
2.70 |
无锡市滨湖区农业技术推广站 |
|
|
|
|
2.70 |
|
|
|
2.70 |
|
商品和服务支出(定额) |
公务用车运行维护费 |
车辆维修和保养服务 |
集中采购机构采购 |
0.80 |
|
|
|
0.80 |
|
商品和服务支出(定额) |
公务用车运行维护费 |
车辆加油服务 |
集中采购机构采购 |
0.80 |
|
|
|
0.80 |
|
商品和服务支出(定额) |
公务用车运行维护费 |
机动车保险服务 |
集中采购机构采购 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
商品和服务支出(限额) |
办公设备购置 |
车辆及其他运输机械租赁服务 |
集中采购机构采购 |
0.60 |
|
|
|
0.60 |
一、收支预算总体情况说明
无锡市滨湖区农业技术推广站2022年度收入、支出预算总计1,329.47万元,与上年相比收、支预算总计各减少41.07万元,减少3%。
其中:
(一)收入预算总计1,329.47万元。包括:
1.本年收入合计1,329.47万元。
(1)一般公共预算拨款收入1,329.47万元,与上年相比减少41.07万元,减少3%。主要原因是本单位在职人员减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计1,329.47万元。包括:
1.本年支出合计1,329.47万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出100.53万元,主要用于本单位基本养老保险与职业年金缴费。与上年相比增加100.53万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是科目调整上年度单位基本养老保险与职业年金缴费归入农林水支出(类)支出科目核算。
(2)卫生健康支出(类)支出39.33万元,主要用于本单位职工基本医疗保险缴费。与上年相比减少2.29万元,减少5.5%。主要原因是本单位在职人员减少。
(3)农林水支出(类)支出886.76万元,主要用于本单位人员经费支出。与上年相比减少68.08万元,减少7.13%。主要原因是本单位在职人员减少。
(4)住房保障支出(类)支出302.85万元,主要用于本单位人员住房公积金、提租补贴及新职工住房补贴支出。与上年相比减少71.23万元,减少19.04%。主要原因是本单位在职人员减少。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市滨湖区农业技术推广站2022年收入预算合计1,329.47万元,包括本年收入1,329.47万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入1,329.47万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市滨湖区农业技术推广站2022年支出预算合计1,329.47万元,其中:
基本支出1,329.47万元,占100%;
项目支出0万元,占0%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市滨湖区农业技术推广站2022年度财政拨款收、支总预算1,329.47万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少41.07万元,减少3%。主要原因是本单位在职人员减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市滨湖区农业技术推广站2022年财政拨款预算支出1,329.47万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少41.07万元,减少3%。主要原因是本单位在职人员减少。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出67.02万元,与上年相比增加67.02万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是科目调整上年度本单位基本养老保险缴费归入农林水支出(类)科目核算。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出33.51万元,与上年相比增加33.51万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是科目调整上年度本单位职业年金缴费归入农林水支出(类)科目核算。
(二)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出39.33万元,与上年相比减少2.29万元,减少5.5%。主要原因是本单位在职人员减少。
(三)农林水支出(类)
农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出886.76万元,与上年相比增加886.76万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是科目调整上年度人员工资福利支出在农业农村(款)事业运行(项)中核算,本年度归入此科目。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出95.64万元,与上年相比增加4.59万元,增长5.04%。主要原因是本单位人员公积金缴费基数调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出124.65万元,与上年相比减少87.36万元,减少41.21%。主要原因是科目调整上年度退休人员提租补贴归入本科目核算,本年度归入农林水支出(类)科目。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出82.56万元,与上年相比增加11.54万元,增长16.25%。主要原因是本单位人员购房补贴缴费基数调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市滨湖区农业技术推广站2022年度财政拨款基本支出预算1,329.47万元,其中:
(一)人员经费1,263.05万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费66.42万元。主要包括:培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区农业技术推广站2022年一般公共预算财政拨款支出预算1,329.47万元,与上年相比减少41.07万元,减少3%。主要原因是本单位在职人员减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市滨湖区农业技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,329.47万元,其中:
(一)人员经费1,263.05万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费66.42万元。主要包括:培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市滨湖区农业技术推广站2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出2.1万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出2.1万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出2.1万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因是本单位厉行节约,经费压减。
3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。
无锡市滨湖区农业技术推广站2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
无锡市滨湖区农业技术推广站2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8.2万元,比上年预算增加8.2万元,主要原因是上年度并入局本级填列。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区农业技术推广站2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区农业技术推广站2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额17.65万元,其中:拟采购货物支出14.95万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2.7万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金1,329.47万元;本单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计0万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。