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2026年度无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队单位预算公开
发布时间: 2026-03-12 10:13
 

 

2026年度
无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队
单位预算公开

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

、国有资本经营预算支出预算表

、一般公共预算机关运行经费支出预算表

、政府采购支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

部分 名词解释

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

(一)负责以应急管理局名义依法行使有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管,地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制等职能。

(二)负责全区安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等领域非法违法行为举报、投诉核查工作。

(三)参与生产安全事故调查处理,协助开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(四)负责组织查处辖区范围内和具有全区影响性的负责案件。

(五)负责统筹协调和指导监督全区应急管理综合行政执法工作,指导各镇、开发区开展应急管理工作的综合行政执法队伍规范化建设工作。

(六)参与拟定并执行区安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等综合行政执法监督计划。

(七)完成区应急局交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室和4个执法中队,分别为:一中队、二中队、三中队、四中队。本单位无下属单位。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年,我们将坚持稳中求进工作总基调,全力推动各项防范措施落实落地,着力补短板强弱项提能力,抓基层打基础固根本,推动全区安全生产形势持续稳定。一是重点任务持续发力。加快推进“两张清单”平台应用,推动各行业领域凡监督检查、执法检查必查智能化设施安装、应用情况,进一步提高智能化设施安装接入的覆盖面,拓展重点领域风险监测和关键指标物联感知应用场景。严密防范涉金属粉尘、易燃易爆、纺织化纤、劳动密集型企业风险事故,贯彻落实“厂中厂”从严管理二十条,对“厂中厂”内“两易一密”工业企业,全面实行“标红管理”、顶格监管。加大执法力度,重点检查较大以上风险辨识管控、全员应急疏散技能掌握、消防和逃生通道畅通等方面情况,精准管控外包、动火、检维修、有限空间、高空作业等高风险作业,严厉查处重大安全隐患和违法违规行为。二是夯实全员安全责任。持续推广运用事故隐患内部报告奖励机制,指导企业利用教育培训、开工第一课、晨会等形式,让从业人员清楚“报告哪些隐患、向谁报告、如何报告、报告有何奖励”,鼓励“小隐患小奖、大隐患大奖”。将“逢查必考”从企业主要负责人向企业全员延伸,通过现场询问、实操考核等形式,促进员工提升紧急情况下的处置和疏散逃生能力。三是队伍建设提质升级。按照“5+7+2+N”要求,执法人员、专职安全员和消防辅助人员不折不扣配备到位,区、镇两级将开展常态化联合检查,解决基层执法力量不足、业务不熟、水平不高等问题。制定绩效评价细则,将重大隐患发现数、隐患闭环率、普法宣传、提供执法线索等方面纳入绩效考核范围,形成专职安全员之间良性竞争。聘请安全专家定期开展业务培训,鼓励应急管理人员考取注册安全工程师、注册消防工程师等职业资格。加力推进应急队伍准军事化管理,提升执法人员政治素养、作风建设和履职能力。启动无人机驾驶航空器操控员培训,力争培养一批具备专业资质、熟悉应急应用的无人机飞手。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2026年度

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队

单位预算表

公开01表

收支总表

单位无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队

单位:万元

收入

支出

项目

预算

项目

预算

一、一般公共预算拨款收入

577.81

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

59.32

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

17.30

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

113.29

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

387.90

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

577.81

本年支出合计

577.81

上年结转结余

 

年终结转结余

 

收入总计

577.81

支出总计

577.81

 

 

公开02表

收入

单位无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队

单位:万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位

资金

合计

577.81

577.81

577.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  028002

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队

577.81

577.81

577.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

支出

单位无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

577.81

577.81

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

59.32

59.32

 

 

 

 

  20805

行政事业单位养老支出

59.32

59.32

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.55

39.55

 

 

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.77

19.77

 

 

 

 

210

卫生健康支出

17.30

17.30

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

17.30

17.30

 

 

 

 

    2101101

行政单位医疗

17.30

17.30

 

 

 

 

221

住房保障支出

113.29

113.29

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

113.29

113.29

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

36.17

36.17

 

 

 

 

    2210202

提租补贴

24.72

24.72

 

 

 

 

    2210203

购房补贴

52.40

52.40

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

387.90

387.90

 

 

 

 

  22401

应急管理事务

387.90

387.90

 

 

 

 

    2240101

行政运行

364.50

364.50

 

 

 

 

    2240199

其他应急管理支出

23.40

23.40

 

 

 

 

 

 

公开04表

财政拨款收支总表

单位无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队

单位:万元

预算

项目

预算

一、本年收入

577.81

一、本年支出

577.81

(一)一般公共预算拨款

577.81

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

59.32

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)卫生健康支出

17.30

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

113.29

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

387.90

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

(二十六)转移性支出

 

 

 

(二十七)债务还本支出

 

 

 

(二十八)债务付息支出

 

 

 

(二十九)债务发行费用支出

 

 

 

(三十)抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

收入总计

577.81

支出总计

577.81

 

 

公开05表

财政拨款支出表(功能科目)

单位无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

577.81

577.81

543.85

33.96

 

208

社会保障和就业支出

59.32

59.32

59.32

 

 

  20805

行政事业单位养老支出

59.32

59.32

59.32

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.55

39.55

39.55

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.77

19.77

19.77

 

 

210

卫生健康支出

17.30

17.30

17.30

 

 

  21011

行政事业单位医疗

17.30

17.30

17.30

 

 

    2101101

行政单位医疗

17.30

17.30

17.30

 

 

221

住房保障支出

113.29

113.29

113.29

 

 

  22102

住房改革支出

113.29

113.29

113.29

 

 

    2210201

住房公积金

36.17

36.17

36.17

 

 

    2210202

提租补贴

24.72

24.72

24.72

 

 

    2210203

购房补贴

52.40

52.40

52.40

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

387.90

387.90

353.94

33.96

 

  22401

应急管理事务

387.90

387.90

353.94

33.96

 

    2240101

行政运行

364.50

364.50

330.54

33.96

 

    2240199

其他应急管理支出

23.40

23.40

23.40

 

 

 

 

 

公开06表

财政拨款基本支出表(经济科目)

单位无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

577.81

543.85

33.96

301

工资福利支出

523.04

523.04

 

  30101

基本工资

61.19

61.19

 

  30102

津贴补贴

198.48

198.48

 

  30103

奖金

124.71

124.71

 

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.55

39.55

 

  30109

职业年金缴费

19.77

19.77

 

  30110

职工基本医疗保险缴费

17.30

17.30

 

  30112

其他社会保障缴费

2.47

2.47

 

  30113

住房公积金

36.17

36.17

 

  30199

其他工资福利支出

23.40

23.40

 

302

商品和服务支出

33.96

 

33.96

  30201

办公费

18.00

 

18.00

  30228

工会经费

5.04

 

5.04

  30239

其他交通费用

9.18

 

9.18

  30299

其他商品和服务支出

1.74

 

1.74

303

对个人和家庭的补助

20.81

20.81

 

  30302

退休费

20.61

20.61

 

  30309

奖励金

0.04

0.04

 

  30399

其他对个人和家庭的补助

0.16

0.16

 

 

公开07

一般公共预算支出表

单位无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

577.81

577.81

543.85

33.96

 

208

社会保障和就业支出

59.32

59.32

59.32

 

 

  20805

行政事业单位养老支出

59.32

59.32

59.32

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.55

39.55

39.55

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.77

19.77

19.77

 

 

210

卫生健康支出

17.30

17.30

17.30

 

 

  21011

行政事业单位医疗

17.30

17.30

17.30

 

 

    2101101

行政单位医疗

17.30

17.30

17.30

 

 

221

住房保障支出

113.29

113.29

113.29

 

 

  22102

住房改革支出

113.29

113.29

113.29

 

 

    2210201

住房公积金

36.17

36.17

36.17

 

 

    2210202

提租补贴

24.72

24.72

24.72

 

 

    2210203

购房补贴

52.40

52.40

52.40

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

387.90

387.90

353.94

33.96

 

  22401

应急管理事务

387.90

387.90

353.94

33.96

 

    2240101

行政运行

364.50

364.50

330.54

33.96

 

    2240199

其他应急管理支出

23.40

23.40

23.40

 

 

 

 

公开08表

一般公共预算基本支出表

单位无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

577.81

543.85

33.96

301

工资福利支出

523.04

523.04

 

  30101

基本工资

61.19

61.19

 

  30102

津贴补贴

198.48

198.48

 

  30103

奖金

124.71

124.71

 

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.55

39.55

 

  30109

职业年金缴费

19.77

19.77

 

  30110

职工基本医疗保险缴费

17.30

17.30

 

  30112

其他社会保障缴费

2.47

2.47

 

  30113

住房公积金

36.17

36.17

 

  30199

其他工资福利支出

23.40

23.40

 

302

商品和服务支出

33.96

 

33.96

  30201

办公费

18.00

 

18.00

  30228

工会经费

5.04

 

5.04

  30239

其他交通费用

9.18

 

9.18

  30299

其他商品和服务支出

1.74

 

1.74

303

对个人和家庭的补助

20.81

20.81

 

  30302

退休费

20.61

20.61

 

  30309

奖励金

0.04

0.04

 

  30399

其他对个人和家庭的补助

0.16

0.16

 

 

 

注:单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出,故本表无数据。

 

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

公开10

政府性基金预算支出表

单位无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

单位无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队

单位:万元

项    

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

公开12

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

33.96

302

商品和服务支出

33.96

  30201

办公费

18.00

  30228

工会经费

5.04

  30239

其他交通费用

9.18

  30299

其他商品和服务支出

1.74

公开13

政府采购支出表

单位无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共预算资金

政府性基金

其他资金

上年结转和结余资金

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:单位无政府采购支出,故本表无数据。

 

第三部分 2026年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2026年度收入、支出预算总计577.81万元,与上年相比收、支预算总计各减少10.2万元,减少1.73%。其中:

(一)收入预算总计577.81万元。包括:

1.本年收入合计577.81万元。

(1)一般公共预算拨款收入577.81万元,与上年相比减少10.2万元,减少1.73%。主要原因是本单位上年度退休2人,新招录1人,本年度较上年度减少1人。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计577.81万元。包括:

1.本年支出合计577.81万元。

(1)社会保障和就业支出(类)支出59.32万元,主要用于工作人员的养老保险和职业年金缴费。与上年相比减少2.01万元,减少3.28%。主要原因是本单位上年度退休2人,新招录1人,本年度较上年度减少1人。

(2)卫生健康支出(类)支出17.3万元,主要用于工作人员的医疗保险缴费。与上年相比减少6.01万元,减少25.78%。主要原因是本单位上年度退休2人,新招录1人,本年度较上年度减少1人。

(3)住房保障支出(类)支出113.29万元,主要用于工作人员住房公积金和住房补贴缴费。与上年相比减少2.05万元,减少1.78%。主要原因是本单位上年度退休2人,新招录1人,本年度较上年度减少1人。

(4)灾害防治及应急管理支出(类)支出387.9万元,主要用于工作人员工资奖金福利津贴补贴支出。与上年相比减少0.13万元,减少0.03%。主要原因是本单位上年度退休2人,新招录1人,本年度较上年度减少1人。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2026年收入预算合计577.81万元,包括本年收入577.81万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入577.81万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

 

三、支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2026年支出预算合计577.81万元,其中:

基本支出577.81万元,占100%;

项目支出0万元,占0%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2026年度财政拨款收、支总预算577.81万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少10.2万元,减少1.73%。主要原因是本单位上年度退休2人,新招录1人,本年度较上年度减少1人。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2026年财政拨款预算支出577.81万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少10.2万元,减少1.73%。主要原因是本单位上年度退休2人,新招录1人,本年度较上年度减少1人。

其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出39.55万元,与上年相比减少1.34万元,减少3.28%。主要原因是本单位上年度退休2人,新招录1人,本年度较上年度减少1人。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出19.77万元,与上年相比减少0.67万元,减少3.28%。主要原因是本单位上年度退休2人,新招录1人,本年度较上年度减少1人。

(二)卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出17.3万元,与上年相比减少6.01万元,减少25.78%。主要原因是本单位上年度退休2人,新招录1人,本年度较上年度减少1人。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出36.17万元,与上年相比减少0.25万元,减少0.69%。主要原因是本单位上年度退休2人,新招录1人,本年度较上年度减少1人。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出24.72万元,与上年相比减少13.72万元,减少35.69%。主要原因是本单位上年度退休2人,新招录1人,本年度较上年度减少1人。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出52.4万元,与上年相比增加11.92万元,增长29.45%。主要原因是本单位上年度退休2人,新招录1人,本年度较上年度减少1人。

(四)灾害防治及应急管理支出(类)

1.应急管理事务(款)行政运行(项)支出364.5万元,与上年相比减少2.63万元,减少0.72%。主要原因是本单位上年度退休2人,新招录1人,本年度较上年度减少1人。

2.应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)支出23.4万元,与上年相比增加2.5万元,增长11.96%。主要原因是调增了编外人员的人员经费预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2026年度财政拨款基本支出预算577.81万元,其中:

(一)人员经费543.85万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费33.96万元。主要包括:办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2026年一般公共预算财政拨款支出预算577.81万元,与上年相比减少10.2万元,减少1.73%。主要原因是本单位上年度退休2人,新招录1人,本年度较上年度减少1人。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算577.81万元,其中:

(一)人员经费543.85万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费33.96万元。主要包括:办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出33.96万元,与上年相比减少3.48万元,减少9.29%。主要原因是本单位上年度退休2人,新招录1人,本年度较上年度减少1人。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金577.81万元;本单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为0%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

 

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