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2026年度无锡市滨湖区应急管理局(本级)单位预算公开
发布时间: 2026-03-12 09:27
 

 

2026年度
无锡市滨湖区应急管理局(本级)
单位预算公开

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

、国有资本经营预算支出预算表

、一般公共预算机关运行经费支出预算表

、政府采购支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

部分 名词解释

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

(一)负责应急管理工作,指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟定应急管理、安全生产等政策,组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。组织制定相关规程并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助区委、区政府制定的负责同志组织较大应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接。提请、衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设。指导综合性应急救援队伍、各级各部门及社会应急救援力量建设。

(八)负责消防管理工作,指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合检测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配上级下拨和区级救灾款项并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇(开发区、街道)安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理、安全生产等方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作,组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一、完善安全生产责任制,坚决遏制较大以上安全事故。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、应急指挥中心(救援协调和预案管理科)、火灾防治管理科、防汛防旱科(地震和地质救援科)、危险化学品安全监督管理科、安全基础管理科、政策法规科、区安委办综合协调科、区安委办巡查督查科。本单位无下属单位。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年,我们将坚持稳中求进工作总基调,全力推动各项防范措施落实落地,着力补短板强弱项提能力,抓基层打基础固根本,推动全区安全生产形势持续稳定。一是重点任务持续发力。加快推进“两张清单”平台应用,推动各行业领域凡监督检查、执法检查必查智能化设施安装、应用情况,进一步提高智能化设施安装接入的覆盖面,拓展重点领域风险监测和关键指标物联感知应用场景。严密防范涉金属粉尘、易燃易爆、纺织化纤、劳动密集型企业风险事故,贯彻落实“厂中厂”从严管理二十条,对“厂中厂”内“两易一密”工业企业,全面实行“标红管理”、顶格监管。加大执法力度,重点检查较大以上风险辨识管控、全员应急疏散技能掌握、消防和逃生通道畅通等方面情况,精准管控外包、动火、检维修、有限空间、高空作业等高风险作业,严厉查处重大安全隐患和违法违规行为。二是夯实全员安全责任。持续推广运用事故隐患内部报告奖励机制,指导企业利用教育培训、开工第一课、晨会等形式,让从业人员清楚“报告哪些隐患、向谁报告、如何报告、报告有何奖励”,鼓励“小隐患小奖、大隐患大奖”。将“逢查必考”从企业主要负责人向企业全员延伸,通过现场询问、实操考核等形式,促进员工提升紧急情况下的处置和疏散逃生能力。三是队伍建设提质升级。按照“5+7+2+N”要求,执法人员、专职安全员和消防辅助人员不折不扣配备到位,区、镇两级将开展常态化联合检查,解决基层执法力量不足、业务不熟、水平不高等问题。制定绩效评价细则,将重大隐患发现数、隐患闭环率、普法宣传、提供执法线索等方面纳入绩效考核范围,形成专职安全员之间良性竞争。聘请安全专家定期开展业务培训,鼓励应急管理人员考取注册安全工程师、注册消防工程师等职业资格。加力推进应急队伍准军事化管理,提升执法人员政治素养、作风建设和履职能力。启动无人机驾驶航空器操控员培训,力争培养一批具备专业资质、熟悉应急应用的无人机飞手。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2026年度

无锡市滨湖区应急管理局(本级)

单位预算表

公开01表

收支总表

单位无锡市滨湖区应急管理局(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

预算

项目

预算

一、一般公共预算拨款收入

2,900.83

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

92.57

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

27.00

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

184.87

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

2,596.39

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

2,900.83

本年支出合计

2,900.83

上年结转结余

 

年终结转结余

 

收入总计

2,900.83

支出总计

2,900.83

 

 

公开02表

收入

单位无锡市滨湖区应急管理局(本级)

单位:万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位

资金

合计

2,900.83

2,900.83

2,900.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  028001

无锡市滨湖区应急管理局(本级)

2,900.83

2,900.83

2,900.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

支出

单位无锡市滨湖区应急管理局(本级)

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

2,900.83

879.83

2,021.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

92.57

92.57

 

 

 

 

  20805

行政事业单位养老支出

92.57

92.57

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.71

61.71

 

 

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.86

30.86

 

 

 

 

210

卫生健康支出

27.00

27.00

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

27.00

27.00

 

 

 

 

    2101101

行政单位医疗

27.00

27.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

184.87

184.87

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

184.87

184.87

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

58.57

58.57

 

 

 

 

    2210202

提租补贴

54.08

54.08

 

 

 

 

    2210203

购房补贴

72.22

72.22

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

2,596.39

575.39

2,021.00

 

 

 

  22401

应急管理事务

2,596.39

575.39

2,021.00

 

 

 

    2240101

行政运行

541.82

541.82

 

 

 

 

    2240102

一般行政管理事务

148.00

 

148.00

 

 

 

    2240104

灾害风险防治

115.00

 

115.00

 

 

 

    2240106

安全监管

20.00

 

20.00

 

 

 

    2240108

应急救援

1,738.00

 

1,738.00

 

 

 

    2240199

其他应急管理支出

33.57

33.57

 

 

 

 

 

 

公开04表

财政拨款收支总表

单位无锡市滨湖区应急管理局(本级)

单位:万元

预算

项目

预算

一、本年收入

2,900.83

一、本年支出

2,900.83

(一)一般公共预算拨款

2,900.83

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

92.57

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)卫生健康支出

27.00

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

184.87

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

2,596.39

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

(二十六)转移性支出

 

 

 

(二十七)债务还本支出

 

 

 

(二十八)债务付息支出

 

 

 

(二十九)债务发行费用支出

 

 

 

(三十)抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

收入总计

2,900.83

支出总计

2,900.83

 

 

公开05表

财政拨款支出表(功能科目)

单位无锡市滨湖区应急管理局(本级)

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

2,900.83

879.83

828.27

51.56

2,021.00

208

社会保障和就业支出

92.57

92.57

92.57

 

 

  20805

行政事业单位养老支出

92.57

92.57

92.57

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.71

61.71

61.71

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.86

30.86

30.86

 

 

210

卫生健康支出

27.00

27.00

27.00

 

 

  21011

行政事业单位医疗

27.00

27.00

27.00

 

 

    2101101

行政单位医疗

27.00

27.00

27.00

 

 

221

住房保障支出

184.87

184.87

184.87

 

 

  22102

住房改革支出

184.87

184.87

184.87

 

 

    2210201

住房公积金

58.57

58.57

58.57

 

 

    2210202

提租补贴

54.08

54.08

54.08

 

 

    2210203

购房补贴

72.22

72.22

72.22

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

2,596.39

575.39

523.83

51.56

2,021.00

  22401

应急管理事务

2,596.39

575.39

523.83

51.56

2,021.00

    2240101

行政运行

541.82

541.82

490.26

51.56

 

    2240102

一般行政管理事务

148.00

 

 

 

148.00

    2240104

灾害风险防治

115.00

 

 

 

115.00

    2240106

安全监管

20.00

 

 

 

20.00

    2240108

应急救援

1,738.00

 

 

 

1,738.00

    2240199

其他应急管理支出

33.57

33.57

33.57

 

 

 

 

 

公开06表

财政拨款基本支出表(经济科目)

单位无锡市滨湖区应急管理局(本级)

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

879.83

828.27

51.56

301

工资福利支出

810.84

810.84

 

  30101

基本工资

103.27

103.27

 

  30102

津贴补贴

309.91

309.91

 

  30103

奖金

182.09

182.09

 

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

61.71

61.71

 

  30109

职业年金缴费

30.86

30.86

 

  30110

职工基本医疗保险缴费

27.00

27.00

 

  30112

其他社会保障缴费

3.86

3.86

 

  30113

住房公积金

58.57

58.57

 

  30199

其他工资福利支出

33.57

33.57

 

302

商品和服务支出

51.56

 

51.56

  30201

办公费

20.90

 

20.90

  30216

培训费

1.20

 

1.20

  30217

公务接待费

1.50

 

1.50

  30228

工会经费

7.06

 

7.06

  30231

公务用车运行维护费

4.20

 

4.20

  30239

其他交通费用

13.86

 

13.86

  30299

其他商品和服务支出

2.84

 

2.84

303

对个人和家庭的补助

17.43

17.43

 

  30302

退休费

17.12

17.12

 

  30309

奖励金

0.07

0.07

 

  30399

其他对个人和家庭的补助

0.24

0.24

 

 

公开07

一般公共预算支出表

单位无锡市滨湖区应急管理局(本级)

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

2,900.83

879.83

828.27

51.56

2,021.00

208

社会保障和就业支出

92.57

92.57

92.57

 

 

  20805

行政事业单位养老支出

92.57

92.57

92.57

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.71

61.71

61.71

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.86

30.86

30.86

 

 

210

卫生健康支出

27.00

27.00

27.00

 

 

  21011

行政事业单位医疗

27.00

27.00

27.00

 

 

    2101101

行政单位医疗

27.00

27.00

27.00

 

 

221

住房保障支出

184.87

184.87

184.87

 

 

  22102

住房改革支出

184.87

184.87

184.87

 

 

    2210201

住房公积金

58.57

58.57

58.57

 

 

    2210202

提租补贴

54.08

54.08

54.08

 

 

    2210203

购房补贴

72.22

72.22

72.22

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

2,596.39

575.39

523.83

51.56

2,021.00

  22401

应急管理事务

2,596.39

575.39

523.83

51.56

2,021.00

    2240101

行政运行

541.82

541.82

490.26

51.56

 

    2240102

一般行政管理事务

148.00

 

 

 

148.00

    2240104

灾害风险防治

115.00

 

 

 

115.00

    2240106

安全监管

20.00

 

 

 

20.00

    2240108

应急救援

1,738.00

 

 

 

1,738.00

    2240199

其他应急管理支出

33.57

33.57

33.57

 

 

 

 

公开08表

一般公共预算基本支出表

单位无锡市滨湖区应急管理局(本级)

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

879.83

828.27

51.56

301

工资福利支出

810.84

810.84

 

  30101

基本工资

103.27

103.27

 

  30102

津贴补贴

309.91

309.91

 

  30103

奖金

182.09

182.09

 

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

61.71

61.71

 

  30109

职业年金缴费

30.86

30.86

 

  30110

职工基本医疗保险缴费

27.00

27.00

 

  30112

其他社会保障缴费

3.86

3.86

 

  30113

住房公积金

58.57

58.57

 

  30199

其他工资福利支出

33.57

33.57

 

302

商品和服务支出

51.56

 

51.56

  30201

办公费

20.90

 

20.90

  30216

培训费

1.20

 

1.20

  30217

公务接待费

1.50

 

1.50

  30228

工会经费

7.06

 

7.06

  30231

公务用车运行维护费

4.20

 

4.20

  30239

其他交通费用

13.86

 

13.86

  30299

其他商品和服务支出

2.84

 

2.84

303

对个人和家庭的补助

17.43

17.43

 

  30302

退休费

17.12

17.12

 

  30309

奖励金

0.07

0.07

 

  30399

其他对个人和家庭的补助

0.24

0.24

 

 

 

 

 

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位无锡市滨湖区应急管理局(本级)

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

22.50

0.00

21.00

0.00

21.00

1.50

0.00

21.20

注:单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

公开10

政府性基金预算支出表

单位无锡市滨湖区应急管理局(本级)

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

单位无锡市滨湖区应急管理局(本级)

单位:万元

项    

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

公开12

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位无锡市滨湖区应急管理局(本级)

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

51.56

302

商品和服务支出

51.56

  30201

办公费

20.90

  30216

培训费

1.20

  30217

公务接待费

1.50

  30228

工会经费

7.06

  30231

公务用车运行维护费

4.20

  30239

其他交通费用

13.86

  30299

其他商品和服务支出

2.84

公开13

政府采购支出表

单位无锡市滨湖区应急管理局(本级)

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共预算资金

政府性基金

其他资金

上年结转和结余资金

合计

 

 

 

 

555.20

 

 

 

555.20

货物

 

 

 

 

445.00

 

 

 

445.00

无锡市滨湖区应急管理局(本级)

 

 

 

 

445.00

 

 

 

445.00

 

消防救援站建设

其他商品和服务支出

其他车辆

分散采购

340.00

 

 

 

340.00

 

消防救援站建设

其他商品和服务支出

消防设备

分散采购

105.00

 

 

 

105.00

服务

 

 

 

 

110.20

 

 

 

110.20

无锡市滨湖区应急管理局(本级)

 

 

 

 

110.20

 

 

 

110.20

 

应急管理工作经费

印刷费

其他印刷服务

集中采购

6.00

 

 

 

6.00

 

商品和服务支出(定额)非三保

公务用车运行维护费

财产保险服务

集中采购

1.20

 

 

 

1.20

 

商品和服务支出(定额)非三保

公务用车运行维护费

车辆维修和保养服务

集中采购

1.50

 

 

 

1.50

 

商品和服务支出(定额)非三保

公务用车运行维护费

车辆加油、添加燃料服务

集中采购

1.50

 

 

 

1.50

 

全国综合减灾示范县创建

其他商品和服务支出

其他灾害防治和应急管理服务

分散采购

100.00

 

 

 

100.00

 

第三部分 2026年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

无锡市滨湖区应急管理局(本级)2026年度收入、支出预算总计2,900.83万元,与上年相比收、支预算总计各增加1,743.95万元,增长150.75%。其中:

(一)收入预算总计2,900.83万元。包括:

1.本年收入合计2,900.83万元。

(1)一般公共预算拨款收入2,900.83万元,与上年相比增加1,743.95万元,增长150.75%。主要原因是除“三保”项目和合同协议内项目预算外,增加了智慧消防综合管理服务项目暨为民办实事项目。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计2,900.83万元。包括:

1.本年支出合计2,900.83万元。

(1)社会保障和就业支出(类)支出92.57万元,主要用于工作人员的养老保险和职业年金缴费。与上年相比减少1.31万元,减少1.4%。主要原因是2025年度1人退休、新招录1人,因人员调整较2026年度减少了养老保险和职业年金缴费。

(2)卫生健康支出(类)支出27万元,主要用于工作人员的医疗保险缴费。与上年相比减少7.21万元,减少21.08%。主要原因是2025年度1人退休、新招录1人,因人员调整较2026年度减少了医疗保险缴费。

(3)住房保障支出(类)支出184.87万元,主要用于工作人员住房公积金和住房补贴缴费。与上年相比增加0.54万元,增长0.29%。主要原因是调整了工作人员住房公积金缴费基数。

(4)灾害防治及应急管理支出(类)支出2,596.39万元,主要用于应急工作经费、滨湖区城乡常住居民财产保险和智慧消防综合管理服务等项目。与上年相比增加1,751.93万元,增长207.46%。主要原因是除“三保”项目和合同协议内项目预算外,增加了智慧消防综合管理服务项目暨为民办实事项目。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局(本级)2026年收入预算合计2,900.83万元,包括本年收入2,900.83万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入2,900.83万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

 

三、支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局(本级)2026年支出预算合计2,900.83万元,其中:

基本支出879.83万元,占30.33%;

项目支出2,021万元,占69.67%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市滨湖区应急管理局(本级)2026年度财政拨款收、支总预算2,900.83万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1,743.95万元,增长150.75%。主要原因是除“三保”项目和合同协议内项目预算外,增加了智慧消防综合管理服务项目暨为民办实事项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局(本级)2026年财政拨款预算支出2,900.83万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1,743.95万元,增长150.75%。主要原因是除“三保”项目和合同协议内项目预算外,增加了智慧消防综合管理服务项目暨为民办实事项目。

其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出61.71万元,与上年相比减少0.88万元,减少1.41%。主要原因是2025年度1人退休、新招录1人,因人员调整较2026年度减少养老保险缴费。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出30.86万元,与上年相比减少0.43万元,减少1.37%。主要原因是2025年度1人退休、新招录1人,因人员调整较2026年度减少职业年金缴费。

(二)卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出27万元,与上年相比减少7.21万元,减少21.08%。主要原因是2025年度1人退休、新招录1人,因人员调整较2026年度减少医疗保险缴费。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出58.57万元,与上年相比增加0.36万元,增长0.62%。主要原因是调整了住房公积金缴费基数。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出54.08万元,与上年相比减少16.41万元,减少23.28%。主要原因是2025年度1人退休,2026年度减少了老职工逐月住房补贴。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出72.22万元,与上年相比增加16.59万元,增长29.82%。主要原因是2025年度新招录1人,2026年度增加了新职工逐月住房补贴。

(四)灾害防治及应急管理支出(类)

1.应急管理事务(款)行政运行(项)支出541.82万元,与上年相比减少3.07万元,减少0.56%。主要原因是2025年度1人退休、新招录1人,因人员调整较2026年度减少行政运行经费。

2.应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出148万元,与上年相比增加98万元,增长196%。主要原因是项目经费科目调整,本年度较上年增加应急工作经费项目科目。

3.应急管理事务(款)灾害风险防治(项)支出115万元,与上年相比增加92万元,增长400%。主要原因是项目经费科目调整,本年度较上年增加全国示范县创建项目科目。

4.应急管理事务(款)安全监管(项)支出20万元,与上年相比减少108万元,减少84.38%。主要原因是项目经费科目调整,本年度较上年减少应急工作经费项目科目。

5.应急管理事务(款)应急救援(项)支出1,738万元,与上年相比增加1,673万元,增长2,573.85%。主要原因是项目经费科目调整,本年度较上年增加智慧消防综合管理服务项目科目。

6.应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)支出33.57万元,与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局(本级)2026年度财政拨款基本支出预算879.83万元,其中:

(一)人员经费828.27万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费51.56万元。主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局(本级)2026年一般公共预算财政拨款支出预算2,900.83万元,与上年相比增加1,743.95万元,增长150.75%。主要原因是除“三保”项目和合同协议内项目预算外,增加了智慧消防综合管理服务项目暨为民办实事项目。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局(本级)2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算879.83万元,其中:

(一)人员经费828.27万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费51.56万元。主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局(本级)2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算22.5万元,比上年预算增加16.8万元,变动原因经审批同意,2026年度租赁7辆社会车辆用于安全生产行政执法和消防救援。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出21万元,占“三公”经费的93.33%;公务接待费支出1.5万元,占“三公”经费的6.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出21万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出21万元,比上年预算增加16.8万元,主要原因是经审批同意,2026年度租赁7辆社会车辆用于安全生产行政执法和消防救援。

3.公务接待费预算支出1.5万元,与上年预算数相同。

无锡市滨湖区应急管理局(本级)2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少1万元,主要原因是本单位2026年度无会议费预算安排。

无锡市滨湖区应急管理局(本级)2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出21.2万元,比上年预算增加19.7万元,主要原因是2026年度深入开展应急管理和消防管理应消融合工作机制,拟开展准军事化队伍培训管理和训练。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局(本级)2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局(本级)2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出51.56万元,与上年相比减少0.87万元,减少1.66%。主要原因是深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则,进一步压降公用经费。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额555.2万元,其中:拟采购货物支出445万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出110.2万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金2,900.83万元;本单位共8个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计2,021万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

 

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