时间:2021-03-12 字体大小:放大 正常 缩小 来源:滨湖区纪委监委
无锡市滨湖区纪委监委
2021年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2021年度部门主要工作任务及目标第二部分 2021年度部门预算表
一、收支总表二、收入总表三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目) 七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表十二、政府采购支出表
第三部分 2021年度部门预算情况说明第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
(1)主管全区党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规,协助区委加强党风廉政建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;在区委和市纪委领导下,在全区反腐败斗争中做好组织协调工作。
(2)负责检查和处理区委、区政府各部门党的组织和区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,必要时直接查处下级党的纪检监察部门管辖范围内的比较重要和复杂的案件;决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉。对同级党委或它的成员有违反党的纪律的情况,有权进行初步核实,并直接向上级纪律检查委员会报告。需要立案检查的,按党章和有关规定报批。
(3)负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作。
(4)负责对党风廉政建设和纪检工作及其政策问题进行调查研究,拟定有关政策规定,制定有关党内法规的实施办法。
(5)负责维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。
(6)负责履行监督、调查、处置职责。
(7)协助区委把好区管干部的任用关。会同区委组织部、区级机关各部门以及各镇(乡)党委和政府、各街道党工委和行政做好纪检监察干部的管理工作,审核各基层纪(工)委领导班子人选;管理区派驻纪检监察机构编制,按规定对派驻纪检监察机构领导干部人选提名,并按规定程序任免;组织和指导全区纪检监察干部的培训工作。
(8)加强特邀监察员、党风联络员的网络建设。在党风廉政建设和反腐败斗争中充分发挥其特殊的作用。
(9)承办区委、区政府授权和交办的其他事项,并负责督办。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、纪检监察干
部管理监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室(监委第一派出监察员办公室)、第二监督检查室(监委第二派出监察员办公室)、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、案件审理室、派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、区级机关纪工委、区委巡察一组、区委巡察二组、区委巡察三组,本部门下属单位包括:滨湖区党风廉政教育中心。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围
的预算单位共计2家,具体包括:纪委本级和区党风廉政教育中心。
三、2021 年部门主要工作任务及目标
2021年全区纪检监察机关要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以推动高质量发展为主题,坚定不移全面从严治党,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,持续完善监督体系、提升监督水平,不断营造风清气正的政治生态,监督保障党中央和省市区委决策部署落到实处,为“十四五”发展开好局、现代化建设起好步,加快建设高品质美丽湖湾区、打造高质量发展标杆区提供坚强保证,以优异成绩庆祝建党100周年、建区20周年。
一、自觉践行“两个维护”,以强有力的政治监督保障“十四五”规划顺利实施。加强思想政治引领,进一步增强“两个维护”的自觉性坚定性。强化政治监督,确保党中央和省市区委重大决策部署到哪里,监督检查就跟进到哪里。开展政治生态监测评估工作。严明换届纪律,营造风清气正的换届环境。强化容错纠错、信访澄清机制实践运用,严肃惩处恶意举报行为,常态化开展受处分干部回访教育。
二、坚定不移深化反腐败斗争,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。坚决查处金融系统、国有企业、工程建设、项目审批、政府采购等领域腐败问题,深挖彻查“雅贿”“影子公司”等隐形腐败问题。推进追逃防逃追赃工作。用好纪检监察建议有力武器。打造滨湖廉政警示教育基地,组织“5.10”警示教育月系列活动,举办领导干部警示教育大会。
三、深化整治形式主义、官僚主义顽疾,让清正廉洁的新风正气不断充盈。对贯彻党中央重大决策部署做选择、搞变通、打折扣等形式主义、官僚主义问题精准施治。持续督查落实中央八项规定及其实施细则精神,加大查处问责和通报曝光力度。建立制止餐饮浪费行为长效机制。聚焦痛点难点堵点问题,以监督执纪问责为文明城市建设保驾护航。
四、持续整治群众身边腐败和不正之风,保障群众合法权益。聚焦群众最急最忧最盼问题,开展民生领域专项资金、工会经费使用管理等专项治理。坚决整治政法系统、供销社系统违纪违法问题。深化电子印章改革,建立区级电子印章网上监督平台。强化“三资”监管体系建设,深化村级财务管理方式改革。
五、深入推进巡视巡察上下联动,充分发挥党内监督利剑作用。配合做好市委对公安、生态环境系统两轮专项巡察。抓好四届区委巡察结顶工作,统筹谋划五届区委巡察规划。持续推进省委巡视问题整改工作,落实党委(党组)主体责任、纪检监察机关和组织部门等监督责任。根据区委巡察提出的巡察建议,督促职能部门开展专项治理,推动问题整改到位。
六、有力促进各类监督贯通融合,不断增强监督治理效能。强化对公权力运行的制约监督,着力破解对“一把手”监督和同级监督难题。聚焦太湖湾科创带建设、美丽滨湖建设开展监督检查,推进乱占耕地建房问题等专项监督。不断完善“四项监督”统筹衔接机制。
七、抓深抓实纪检监察体制改革,有效推进党内监督和国家监察全覆盖。统筹推进监委向本级人大常委会报告专项工作。推进派出监察员办公室规范化建设,致力打造全市样板。加强对派驻机构领导和管理。深化国投公司纪检监察组织改革。
八、从严从实加强自我监督约束,建设忠诚干净担当的纪检监察铁军。精心组织区纪委换届选举和委机关基层党组织换届工作。加强年轻后备干部培养管理。举办纪检监察干部履职能力提升培训班。加强人文关怀和正向激励。充分发挥特约监察员作用。加强监督管理,刚性落实“八严禁”要求。
第二部分 无锡市滨湖区纪委监委
2021年度部门预算表
详见附件
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
滨湖区纪委监委2021年度收入、支出预算总计4621.54万元,与上年相比收、支预算总计各增加1592.75万元,增长52.59%。其中:
(一)收入预算总计4621.54万元。包括:
本年收入合计4621.54万元。
一般公共预算拨款收入4621.54万元,与上年相比增加1592.75 万元,增长52.59%。主要原因是人员调整及基数增加。
政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。
国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加
0万元,增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。
财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。
事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无事业收入。
事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。
上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无上级补助收入。
附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。
其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无其他收入。
上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无上年结转结余。
(二)支出预算总计4621.54万元。包括:
本年支出合计4621.54万元。
一般公共服务(类)支出3420.86万元,主要用于行政运行、事业运行和其他纪检监察事务支出。与上年相比增加1105.76万元,增长47.76%。主要原因是主要原因是人员调整及基数增加。
卫生健康(类)支出105.42万元,主要用于工作人员医疗保险。与上年相比增加17.01万元,增长19.24%。主要原因是人员调整及基数增加。
城乡社区(类)支出200万元,主要用于项目经费。与上年相比增加200万元。主要原因是新增项目经费增加。
住房保障(类)支出895.26万元,主要用于工作人员公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比增加269.98万元,增长43.18%。主要原因是基数增加及比例提高。
年终结转结余为0万元,主要原因是本单位无年终结转结余。
二、收入预算情况说明
滨湖区纪委监委2021年收入预算合计4621.54万元,包括本年收入4621.54万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入4621.54万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明
滨湖区纪委监委2021年支出预算合计4621.54万元,其中:
基本支出3856.54万元,占83.45%;
项目支出765万元,占16.55%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占 0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
滨湖区纪委监委2021年度财政拨款收、支总预算4621.54万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1592.75万元,增长52.59%。主要原因是人员调整及基数增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
滨湖区纪委监委2021年财政拨款预算支出4621.54万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1592.75万元,增长52.59%。主要原因是人员调整及基数增加。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.纪检监察事务(款)行政运行(项)支出2614.97万元,与上年相比增加842.32万元,增长47.52%。主要原因是人员调入与基数增加。
2.纪检监察事务(款)事业运行(项)支出216.72万元,与上年相比增加55.31元,增长34.27%。主要原因是人员调入与基数增加。
3.纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)支出589.17万元,与上年相比增加208.13万元,增长54.62%。主要原因是人员调入与基数增加。
(二)卫生健康(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出97.27万元,与上年相比增加16.83万元,增长20.92%。主要原因是人员调入与基数增加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出8.15万元,与上年相比增加0.18万元,增长2.26%。主要原因是人员调整。
(三)城乡社区(类)
1.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出200万元,与上年相比增加200万元。主要原因是新增项目经费增加。
(四)住房保障(类)
1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出278.99万元,与上年相比增加85.9万元,增加44.49%。主要原因是人员调整及基数增加。
2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出313.93万元,与上年相比增加47.32万元,增加17.75%。主要原因是基数增加与比例提高。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出302.34万元,与上年相比增加136.76万元,增加82.59%。主要原因是基数增加与比例提高。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
滨湖区纪委监委2021年度财政拨款基本支出预算3856.54万元,其中:
(一)人员经费3690.94万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费165.6万元。主要包括:工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
滨湖区纪委监委2021年一般公共预算财政拨款支出预算4621.54万元,与上年相比增加1592.75万元,增长52.59%。主要原因是人员调整及基数增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
滨湖区纪委监委2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3856.54万元,其中:
(一)人员经费3690.94万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费165.6万元。主要包括:工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
滨湖区纪委监委2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%; 公务用车购置及运行维护费支出33.6万元,占“ 三公” 经费的94.38%;公务接待费支出2万元,占“三公”经费的5.62%。具体情况如下:
3.6万元。其中:
公务用车购置预算支出18万元,比上年预算减少9万元,主要原因是因办案需要计划购入公车一辆。
公务用车运行维护费预算支出15.6万元,比上年预算增加
9.63万元,主要原因是实际工作开展需要。
3.公务接待费预算支出2万元,比上年预算增加0万元,主要原因是实际工作开展需要。
滨湖区纪委监委2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元,比上年预算增加0万元,主要原因是实际工作开展需要。
滨湖区纪委监委2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出50万元,比上年预算增加20万元,主要原因是实际工作开展需要。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
滨湖区纪委监委2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无政府性基金支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出148.78万元,与上年相比减少284.44万元,减少65.66%。主要原因是:厉行节约。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额103.1万元,其中:拟采购货物支出103.1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度,本部门整体支出(□纳入、R未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计200万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的
人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。