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无锡市滨湖区应急管理局2020年度部门预算公开

发布时间:2020-06-26 09:42 [ ]

信息索引号 014028901/2020-01926 生成日期 2020-06-26 公开日期 2020-06-26
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 无锡市滨湖区应急管理局
公开形式 网站、文件、政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 其他
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 关键词 预算,安全生产,危险化学品
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效力状况 有效
内容概述

  附件1

  无锡市滨湖区应急管理局

  2020年度部门预算公开

  目录

  第一部分部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2020年度部门主要工作任务及目标

  第二部分2020年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表(功能科目)

  六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

  七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

  八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十二、政府采购支出预算表

  第三部分 2020年度部门预算情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  (一)负责应急管理工作,指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

  (二)拟定应急管理、安全生产等政策,组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。组织制定相关规程并监督实施。

  (三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

  (四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

  (五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助区委、区政府制定的负责同志组织较大应急处置工作。

  (六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接。提请、衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

  (七)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑、抗洪抢险、地震和地址灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设。知道综合性应急救援队伍、各级各部门及社会应急救援力量建设。

  (八)负责消防管理工作,指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

  (九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地址灾害等防治工作。负责自然灾害综合检测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

  (十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配上级下拨和区级救灾款项并监督使用。

  (十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇(开发区、街道)安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。

  (十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

  (十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故

  查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害突发事件的调查评估工作。

  (十四)开展应急管理、安全生产等方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。

  (十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

  (十六)负责应急管理、安全生产、放在减灾宣传教育和培训工作,组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

  (十七)完成区委、区政府交办的其他任务。

  (十八)职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以方为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持一人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一、完善安全生产责任制,坚决遏制较大以上安全事故

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、应急指挥中心(救援协调和预案管理科)、火灾防治管理科、防汛防旱科(地震和地质救援科)、危险化学品安全监督管理科、安全基础管理科、政策法规科、区安委办综合协调科、区安委办巡查督查科。本部门下属单位包括:无锡市滨湖区安全生产监督执法大队。

  从决算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:无锡市滨湖区应急管理局本级、无锡市滨湖区安全生产监督执法大队。

  三、2020 年部门主要工作任务及目标

  一是进一步夯实各方安全责任。深化落实地方党政领导干部安全生产责任, 细化明确安全属地主管、行业监管职责,压实企业安全主体责任,切实消除监管盲区和模糊地带。推进胡埭镇地区安全生产网格化管理,结合与综治“全域网格化”管理的“一张网”,借助信息化等手段,全面规范网格责任人员工作流程,压实网格责任人员的网格责任。

  二是进一步突出抓好源头把控。严格落实滨湖区载体再利用审检服务机制,加大考核力度,逐步淘汰一批不符合产业发展政策、达不到安全生产条件的企业,对不达标的新申办生产经营单位,一律列入不建议引入名单,一律不予核准建设和运营。同时,研判近年来事故原因,运用多种形式,强化安全警

  示教育,杜绝类似事故发生。

  三是进一步强化重点行业整治。深化传统行业领域专项整治,强化开展危化品、涉爆粉尘、建筑施工、消防、交通运输和城市燃气等专项整治行动,确保重点行业领域安全。完善区隐患平台闭环管理,推动隐患动态化监控。严格执行重大隐患挂牌督办滚动排查整治与领导包案,对已挂牌重大隐患事项精准整治、跟踪督办。

  四是进一步加大执法监管力度。加大对重点地区、重点行业、重点企业的执法监管力度,对问题多、风险高的单位,增加“双随机”执法检查的频次。扎实落实安全生产专家巡诊安全隐患制度,提高执法的精准度和有效性。加强安全生产执法队伍专业化、规范化建设,不断优化队伍结构。

  五是进一步提升全民安全意识。充分利用各种宣传教育渠道,努力营造全民参与安全的良好氛围。通过开展事故警示教育,强化安全教育培训的针对性和实用性,确保培训覆盖到位;推进安全生产法律法规和安全知识进企业、进社区、进学校、进家庭,提升全民安全意识和安全技能。

  六是进一步落实应对突发事件准备。从强化应急队伍建设、严格值班值守制度、规范信息收集报送、完善保障机制等四个方面入手,修订应急预案,储备装备物资、前置救援力量,开展有针对性的应急救援演练,有效提升应对处置各类突发事件的能力和政府领导科学决策能力,确保事故险情能在第一时间得到有效处置。

  第二部分

  无锡市滨湖区应急管理局

  2020年度部门预算表

  公开01表

  收支预算总表

  部门名称:无锡市滨湖区应急

  单位:万元

  管理局

  收入

  支出

  项目名称

  金额

  功能分类

  支出用途

  功能科目名称

  金额

  项目名称

  金额

  一、财政拨款

  1317.

  一、一般公共服务支出

  一、基本支出

  1117.

  06

  06

  1.

  一般公共预算

  1317.

  二、外交支出

  二、项目支出

  200.0

  06

  0

  2.

  政府性基金预

  三、国防支出

  三、单位预留机动

  算

  经费

  二、财政专户管理资金

  四、公共安全支出

  三、其他资金

  五、教育支出

  六、科学技术支出

  七、文化旅游体育与传媒支

  出

  八、社会保障和就业支出

  九、卫生健康支出

  30.84

  十、节能环保支出

  十一、城乡社区支出

  十二、农林水支出

  十三、交通运输支出

  十四、资源勘探工业信息等

  支出

  十五、商业服务业等支出

  十六、金融支出

  十七、自然资源海洋气象等

  支出

  十八、住房保障支出

  209.0

  0

  十九、粮油物资储备支出

  二十、灾害防治及应急管理

  1077.

  支出

  22

  二十一、其他支出

  当年收入小计

  1317.

  当年支出小计

  1317.

  06

  06

  上年结转资金

  结转下年资金

  收入合计

  1317.

  支出合计

  1317.

  06

  06

  公开02表

  收入预算总表

  部门名称:无锡市滨湖区应急管理局

  单位:万元

  项目名称

  金额

  收入总计

  1317.06

  小计

  1317.06

  一般公共预算资金

  公共财政拨款(补助)资金

  1317.06

  专项收入

  政府性基金

  小计

  小计

  财政专户管理资金

  专户管理教育收费

  其他非税收入

  小计

  事业收入

  其他资金

  经营收入

  其他收入

  小计

  上年结转和结余资金

  其中:动用上年结转和结余资金

  公开03表

  支出预算总表

  部门名称:无锡市滨湖区应急管理局 单位:万元

  合计

  基本支出

  项目支出

  单位预留机动经费

  结转下年资

  金

  1317.06

  1117.06

  200.00

  公开04表

  财政拨款收支预算总表

  部门名称:无锡市滨湖区应急管理局 单位:万元

  收入

  支出

  项目名称

  金额

  支出用途

  项目名称

  金额

  一、一般公共预算

  1317.06

  一、基本支出

  1117.06

  二、政府性基金预算

  二、项目支出

  200.00

  三、单位预留机动经费

  收入合计

  1317.06

  支出合计

  1317.06

  公开05表

  财政拨款支出预算表(功能科目)

  部门名称:无锡市滨湖区应急管理局

  单位:万元

  功能科目编码

  功能科目名称

  金额

  合计

  1317.06

  210

  卫生健康支出

  30.84

  21011

  行政事业单位医疗

  30.84

  2101101

  行政单位医疗

  30.84

  221

  住房保障支出

  209.00

  22102

  住房改革支出

  209.00

  2210201

  住房公积金

  63.41

  2210202

  提租补贴

  111.00

  2210203

  购房补贴

  34.59

  224

  灾害防治及应急管理支出

  1077.22

  22401

  应急管理事务

  1077.22

  2240101

  行政运行

  636.44

  2240106

  安全监管

  440.00

  2240199

  其它应急管理支出

  0.78

  注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  公开06表

  财政拨款基本支出预算表(经济科目)

  部门名称:无锡市滨湖区应急管理局

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  金额

  合计

  1117.06

  301

  工资福利支出

  840.63

  30102

  基本工资

  97.37

  30102

  津贴补贴

  374.51

  30103

  奖金

  188.95

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  48.45

  30109

  职业年金缴费

  24.23

  30110

  职业基本医疗保险缴费

  30.84

  30112

  其他社会保障缴费

  4.19

  30113

  住房公积金

  63.41

  30199

  其他工资福利支出

  8.68

  302

  商品和服务支出

  227.25

  30201

  办公费

  40.00

  30203

  咨询费

  40.00

  30224

  被装购置费

  10.00

  30226

  劳务费

  30.00

  30227

  委托业务费

  50.00

  30229

  福利费

  2.11

  30231

  公务用车运行维护费

  7.80

  30299

  其他商品和服务支出

  47.34

  303

  对个人和家庭的补助

  9.18

  30302

  退休费

  9.18

  310

  资本性支出

  40.00

  31008

  物资储备

  40.00

  注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  公开07表

  一般公共预算支出预算表(功能科目)

  部门名称:无锡市滨湖区应急管理局

  单位:万元

  功能科目编码

  功能科目名称

  金额

  合计

  1317.06

  210

  卫生健康支出

  30.84

  21011

  行政事业单位医疗

  30.84

  2101101

  行政单位医疗

  30.84

  221

  住房保障支出

  209.00

  22102

  住房改革支出

  209.00

  2210201

  住房公积金

  63.41

  2210202

  提租补贴

  111.00

  2210203

  购房补贴

  34.59

  224

  灾害防治及应急管理支出

  1077.22

  22401

  应急管理事务

  1077.22

  2240101

  行政运行

  636.44

  2240106

  安全监管

  440.00

  2240199

  其它应急管理支出

  0.78

  注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  公开08表

  一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

  部门名称:无锡市滨湖区应急管理局

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  合计

  1117.06

  301

  工资福利支出

  840.63

  30102

  基本工资

  97.37

  30102

  津贴补贴

  374.51

  30103

  奖金

  188.95

  机关事业单位基本养老

  48.45

  30108

  保险缴费

  30109

  职业年金缴费

  24.23

  30110

  职业基本医疗保险缴费

  30.84

  30112

  其他社会保障缴费

  4.19

  30113

  住房公积金

  63.41

  30199

  其他工资福利支出

  8.68

  302

  商品和服务支出

  227.25

  30201

  办公费

  40.00

  30203

  咨询费

  40.00

  30224

  被装购置费

  10.00

  30226

  劳务费

  30.00

  30227

  委托业务费

  50.00

  30229

  福利费

  2.11

  30231

  公务用车运行维护费

  7.80

  30299

  其他商品和服务支出

  47.34

  303

  对个人和家庭的补助

  9.18

  30302

  退休费

  9.18

  310

  资本性支出

  40.00

  31008

  物资储备

  40.00

  注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  公开09表

  一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

  支出预算表

  部门名称:无锡市滨湖区应急

  单位:万

  管理局

  元

  “三公”经费

  因公出

  公务用车购置及运行维护费

  合计

  公务接

  会议费

  培训费

  国(境)

  公务用车

  公务用车运

  小计

  小计

  待费

  费

  购置费

  行维护费

  44.80

  9.80

  0

  7.80

  0

  7.80

  2.00

  0

  35.00

  公开10表

  政府性基金预算财政拨款支出预算表

  部门名称:无锡市滨湖区应急管

  理局 单位:万元

  功能科目编码

  功能科目名称

  金额

  合计

  注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

  本单位无此预算支出

  公开11表

  一般公共预算机关运行经费支出预算表

  部门名称:无锡市滨湖区应急管理局

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  机关运行经费支出

  合计

  227.25

  302

  商品和服务支出

  227.25

  30201

  办公费

  19.80

  30202

  印刷费

  10.00

  30203

  咨询费

  40.00

  30205

  水费

  1.00

  30207

  邮电费

  1.00

  30209

  物业管理费

  3.24

  30211

  差旅费

  2.00

  30214

  租赁费

  0.80

  30216

  培训费

  35.00

  30217

  公务接待费

  2.00

  30224

  被装购置费

  10.00

  30226

  劳务费

  21.00

  30227

  委托业务费

  50.00

  30228

  工会经费

  1.00

  30229

  福利费

  2.11

  30231

  公务用车运行维护费

  7.80

  30239

  其他交通费用

  3.00

  30240

  税金及附加费用

  3.00

  30299

  其他商品和福利支出

  14.50

  注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本

  支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  公开12表

  政府采购支出预算表

  部门名称:无锡市滨湖区应急管理局

  单位:万元

  采购品目大类

  专项名称

  经济科

  采购物品名称

  采购组织

  总计

  目

  形式

  合计

  22.5

  一、货物 A

  台式计算机

  集中采购

  15.00

  多功能一体机

  集中采购

  1.80

  激光打印机

  集中采购

  2.80

  便携式计算机

  集中采购

  2.40

  复印机

  集中采购

  3.50

  二、工程 B

  三、服务 C

  注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

  2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189 号)规定品目名称填写

  第三部分 2020年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  无锡市滨湖区应急管理局2020年度收入、支出预算总计1317.06万元,与上年相比收、支预算总计各增加211.4万元,增长19.12%。其中:

  (一)收入预算总计1317.06万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计1317.06万元。

  (1)一般公共预算收入预算1317.06万元,与上年相比增加211.4万元,增长19.12%。主要原因是有人员调入人员经费增加,以及社会保险费、人员公积金、提租补贴的调整。

  (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无此项收入。

  2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无此项收入。

  3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无此项收入。

  4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无此项收入。

  (二)支出预算总计1317.06万元。包括:

  1.卫生健康(类)支出30.84万元,主要用于社会保险费和职业年金等缴费。与上年相比增加2.73万元,增长10%。主要原因是社会保险费和职业年金缴费的调整。

  2.住房保障(类)支出209万元,主要用于人员住房公积金及住房补贴。与上年相比增加75.2万元,增长56.20%。主要原因是住房公积金及住房补贴的调整。

  3.灾害防治及应急管理(类)支出1077.22万元,主要用于单位公用经费以及项目经费等支出。与上年相比增加133.47万元。增加14.14%。主要原因是因人员增加引起的部门经费调整。

  4.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是无结转下年资金预算数。

  此外,基本支出预算数为1117.06万元。与上年相比增加211.4万元,增长19.12%。主要原因是因人员增加引起的公用经费增加以及社会保障会和住房公积金等经费的调整。

  项目支出预算数为200万元。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算持平。

  单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是无单位预留机动经费。

  二、收入预算情况说明

  无锡市滨湖区应急管理局本年收入预算合计1317.06万元,其中:一般公共预算收入1317.06万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;其他资金0万元,占0%;上年结转资金0万元,0%。         

  三、支出预算情况说明

  无锡市滨湖区应急管理局本年支出预算合计1317.06万元,其中:基本支出1117.06万元,占84.82%;项目支出200万元,占15.18 %;单位预留机动经费0万元,占0 %;结转下年资金0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  无锡市滨湖区应急管理局2020年度财政拨款收、支总预算1317.06万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加211.40万元,增长19.12 %。主要原因是因人员增加引起的公用经费增加以及社会保障会和住房公积金等经费的调整。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  无锡市滨湖区应急管理局2020年财政拨款预算支出1317.06万元,占本年支出合计的1317.06 %。与上年相比,财政拨款支出增加211.40万元,增长19.12%。主要原因是因人员增加引起的公用经费增加以及社会保障会和住房公积金等经费的调整。

  其中:

  (一)卫生健康支出(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出30.84万元,与上年相比增加2.73万元,增长10%。主要原因是是社会保险费和职业年金缴费的调整。

  (二)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出63.41万元,与上年相比增加17万元,增长36.71%。主要原因是住房公积金调整。

  住房改革支出(款)提租补贴(项)支出111万元,与上年相比增加51.80万元,增长46.67%。主要原因是提租补贴调整。

  住房改革支出(款)购房补贴(项)支出34.59万元,与上年相比增加6.3万元,增长18.21%。主要原因是新职工住房补贴调整。

  (三)灾害防治及应急管理支出(类)

  应急管理事务(款)行政运行(项)支出636.44万元,与上年相比增加636.44万元,增加100%。主要原因是因功能科目归集调整。

  应急管理事务(款)安全监管(项)支出440万元,与上年相比减少503.75万元,减少53.38%。主要原因是功能科目归集调整,

  应急管理事务(款)其它应急管理支出(项)支出0.78万元,与上年相比增加0.78万元,增加100%。主要原因是功能科目归集调整

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  无锡市滨湖区应急管理局2020年度财政拨款基本支出预算1117.06万元,其中:

  (一)人员经费849.81万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

  (二)公用经费267.25万元。主要包括:办公费、咨询费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  无锡市滨湖区应急管理局2020年一般公共预算财政拨款支出预算1317.06万元,与上年相比增加211.4万元,增长19.12%。主要原因是主要原因是有人员调入人员经费增加,以及社会保险费、人员公积金、提租补贴的调整。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  无锡市滨湖区应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1117.06万元,其中:

  (一)人员经费849.81万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

  (二)公用经费267.25万元。主要包括:办公费、咨询费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  无锡市滨湖区应急管理局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出7.8万元,占“三公经费的80%;公务接待费支出2万元,占“三公”经费的20 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算减少6万元,主要原因是本年度无因公出国计划安排。

  2.公务用车购置及运行费预算支出7.8万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是与上年预算持平。

  (2)公务用车运行维护费预算支出7.8万元,比上年预算增加0万元,主要原因是与上年预算持平。

  3.公务接待费预算支出2万元,比上年预算减少6万元,主要原因是本年度减少了国家和省市级的督查组接待支出。

  无锡市滨湖区应急管理局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少1.2万元,主要原因本年度无会议安排。

  无锡市滨湖区应急管理局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出35万元,比上年预算增加0万元,主要原因是本年度计划组织2次培训,一是全区安委会各单位应急处置和救援能力培训;二是全区应急管理部门安全生产执法业务能力提升培训,

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  无锡市滨湖区应急管理局2020年政府性基金支出预算支出万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出227.25万元,与上年相比减少38.5万元,降低14.49 %。主要原因是:坚持节约原则,减少不必要的经费支出。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2020年度政府采购支出预算总额22.5万元,其中:拟采购货物支出22.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

  十三、国有资产占用情况

  本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价100万元(含)以上的设备0台(套)。

  十四、预算绩效目标设置情况说明

  2020年度,本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计200万元;本部门单位整体支出(□纳入、■未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金0万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主

  要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而

  发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

文章来源:区应急管理局