无锡市滨湖区安全生产监督管理局2018年度部门决算公开
发布时间:2019-08-29 14:35 [ 大 中 小 ]
目 录
第一部分 部门概况
- 主要职能
- 部门机构设置及决算单位构成情况
- 2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
- 收入支出决算总表
- 收入决算表
- 支出决算表
- 财政拨款收入支出决算总表
- 财政拨款支出决算表
- 财政拨款基本支出决算表
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 机关运行经费支出决算表
- 政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)组织起草全区安全生产综合性规范性草案;拟订安全生产政策和规划;研究提出全区安全生产工作规划和年度计划以及重要措施的建议;指导全区安全生产工作、分析和预测全区安全生产形势,发布安全生产信息,研究、协调安全生产中的重大问题。
(二)承担全区安全生产综合监督管理责任,依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇、开发区、街道安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况;组织、推进和监督检查生产安全生产事故隐患排查治理工作。
(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,依法行使安全生产监察职权;按照属地原则,依法监督监察工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章、标准情况及依法查处安全生产非法违法行为;指导生产经营单位安全生产标准化工作。
(四)组织实施工矿商贸行业地方性安全生产标准和规程;负责生产经营单位作业场所的重大危险源监控、重大事故隐患的排查整改工作,督促生产经营单位建立健全生产安全事故应急救援预案。
(五)依法承担本级综合监督管理的危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作;负责危险化学品和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作。
(六)负责生产经营单位作业场所职业卫生的监督检查工作,负责职业卫生安全许可证的相关管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
(七)负责组织全区安全生产大检查、专项和重点督查,负责全区安全生产各专项整治工作的综合监管和指导工作;根据区政府授权,依法组织对安全生产事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
(八)负责指导和协调安全生产应急救援工作,综合管理全区安全生产伤亡事故和安全生产执法统计分析工作。
(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产施工情况,承担相关建设项目安全设施设计审查和竣工验收工作。
(十)组织指导全区安全生产宣传教育工作;组织全区安全生产监督管理人员的安全培训考核工作;承担工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;依法组织特种作业人员(特种设备作业人员除外)参加有关单位的安全资格培训考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
(十一)指导协调全区安全生产检测检验工作,配合上级监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
(十二)组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。
(十三)组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产信息化建设、安全生产科学技术研究和技术示范推广工作;组织开展安全生产方面国内交流与合作。
(十四)指导区安全生产管理协会的相关业务工作。
(十五)承担区政府安全生产委员会的日常工作。
(十六)承办区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政办公室、政策法规科(宣教规划科)、危化品监管科(行政许可服务科)、安全监管科、职业安全健康监督管理科。
本部门下属单位包括:无锡市滨湖区安全生产监督执法大队
2. 从决算单位构成看,纳入无锡市滨湖区安全生产监督管理局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:无锡市滨湖区安全生产监督管理局本级、 无锡市滨湖区安全生产监督执法大队。
三、2018年度主要工作完成情况
(一)狠抓风险防控,大力度整治问题隐患
1.坚持行业分类整改。突出危险化学品、烟花爆竹等重点领域,校车、客车、危化品运输车辆等重点车辆,电梯、锅炉、叉车等重点设备,养老机构、大型商业综合体等重点人员密集场所,实行全年不间断安全巡查。
2.坚持检查指导整改。充分发挥第三方力量的专业支撑作用,全年组织专家对41家危化品企业开展专项检查,对647家存在职业病危害因素的企业实行检测,对26家涉爆粉尘企业进行评估;联合专业机构现场抽查电梯54台;聘请第三方机构对全区危化品运输企业全面“问诊”检查,为企业提供了个性化、专业化的隐患排查治理服务。
3.坚持企业自查整改。区级隐患排查信息系统网上申报体系建设持续推进,3471家单位完成注册,工业企业注册率连年保持100%。全年完成职业病危害因素网上申报2283家,变更申报238家,职业病危害因素检测647家,危害现状评价26家,落实职业健康监护制度778家,健康检查8051人,企业安全主体责任意识得到有效增强。
(二)狠抓执法监察,全方位推进依法治安
1.扎实开展安全检查。认真组织开展全区域、全行业安全检查,共派出检查组320余个,检查各类生产经营单位850余家。全国安全生产大检查期间,针对国务院和省、市专项督查组检查发现的问题隐患,逐条制定整改计划,明确整改时间要求,确保了政府层面3项和企业层面的31项问题隐患全面整改到位。
2.重拳推进打非治违。全年累计查处各类非法违法行为24万余起,主要包括:查处道路交通违法行为22.7万起;查处非法经营危化品单位4家、烟花爆竹经营单位1家;查处交通运输领域违法行为336起;查封各类特种设备57台(套);消防领域立案查处279家;注销不符合规范要求燃气供应站7家,取缔黑燃气窝点11处,关停液化石油气无证餐饮店150余家;25个建设项目受到经济处罚。
3.高效实施执法问责。全面加大安全生产执法力度,大力推动安全监管由事后应对向事前追责转变,年内依法按计划检查各类生产经营单位840余家,开展安全生产与职业健康一体化执法检查255家次,立案查处总数和处罚金额分别较去年同期上升2.4倍和4.7倍。对5家事故单位的直接责任人立案侦查,有力震慑了安全生产非法违法行为。
(三)狠抓专项治理,下功夫聚焦整治重点
1.加强重点领域整治。扎实推进危险化学品、燃气安全和高层楼宇消防等行业领域专项整治,全年停产整顿危化品企业2家,关停化工企业20家,停用燃煤锅炉6家,排查高层建筑2000余幢。着力开展涉及深基坑、临边防护为重点的建筑安全整治,抽查建设项目46个,开具整改单23份,确保了专项整治实效。
2.突出重点问题整治。在全区范围内开展以生产安全、消防安全为重点的租赁企业专项整治行动,对全区所有租赁工业企业开展安全普查,特别是对无锡经济开发区的198家租赁企业,由安监、消防联合第三方共同开展“双随机”安全检查,向138家存在消防隐患的租赁企业发出了隐患整改指导告知书,并按照等级实施分类整治,有效治理安全隐患1180余处。
(四)狠抓规范建设,高起点夯实基层基础
1.标准化样板区建设扎实推进。全面推进全国企业标准化样板地区建设,通过编写制定《小微企业标准化创建指导手册》、《滨湖区小微企业安全生产标准化考评标准》等,确保创建工作紧贴滨湖实际。年内,全区2396家工业企业100%启动创建,1248家企业通过标准化考评,占工业企业总数的52.08%,全区329家规模以上企业全部通过标准化考评。
2.双重预防机制建设稳步推进。着力推进企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设,将“双控机制”创建工作与企业标准化建设工作相结合,突出抓好排查辨识、措施制定、隐患治理、过程管控、持续改进五个重点环节,促使企业实现安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。全年完成“双控机制”试点企业创建15家。
3.示范试点规范建设有序推进。市级职业病危害因素检测试点工作全面完成;无锡市振太酒业等5家企业分别被授予省、市安全文化建设示范企业;安置房电梯三方监管模式、校园安全标准化建设得到进一步推广;区安监局完成省级安全监管监察部门及支撑机构基础设施与装备标准化建设。
(五)狠抓创新突破,多举措完善监管模式
1.审检机制成效初显。加大低效产能和租赁厂房专项整治力度,建立由区经信、环保、安监、消防、属地板块组成的新增工业企业归口审检机制,对新办企业全面推行安全生产和职业健康“三同时”告知。全年共走访新注册工业企业268家,对146家新注册企业和45家新改扩建项目进行了“三同时”告知,严格把控新办企业的准入门槛。
2.信息化管理运行顺畅。区级安全生产监督管理平台正式开通,全区2200余家工业企业实现上线运行,27143台(套)特种设备、430辆危化品运输车辆、23辆学校校车等实现信息化管理。无锡太湖国家旅游度假区建成“互联马山、智慧安全”信息化系统,布设风险双控机制管控点2000余个,有效化解了企业日常安全检查难题。
3.应急机制梳理完善。加快推进重点行业领域应急救援预案的修订编制,研究制定包括现场救援、指挥协调、应急保障、信息发布等各个环节的全流程处置方案,形成了操作性强的《滨湖区安全生产事故应急响应处置机制》。进一步加强应急救援物资储备建设,9个板块共建立应急救援物资储备点12个。
第二部分 无锡市滨湖区安全生产监督管理局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
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|||||
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公开01表
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部门名称:无锡市滨湖区应急管理局
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金额单位:万元
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||
收入
|
支出
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||||
项目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
按支出性质
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
1419.06
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
1009.27
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
二、项目支出
|
409.78
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
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三、上缴上级支出
|
|
三、事业收入
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四、公共安全支出
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|
四、经营支出
|
|
四、经营收入
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五、教育支出
|
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五、对附属单位补助支出
|
|
五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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|
六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
|
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|
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八、社会保障和就业支出
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|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
21.38
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
78.23
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
1153.85
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
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|
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|
十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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|
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|
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|
十八、国土海洋气象等支出
|
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|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
165.6
|
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|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
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|
二十一、其他支出
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二十二、债务还本支出
|
|
|
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|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
1419.06
|
本年支出合计
|
1419.06
|
||
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
||
|
|
|
|
||
总计
|
1419.06
|
总计
|
1419.06
|
收入决算表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
部门名称:无锡市滨湖区安全生产监督管理局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||
合计
|
1419.06
|
1419.06
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
21.38
|
21.38
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
21.38
|
21.38
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
21.38
|
21.38
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
78.23
|
78.23
|
|
|
|
|
|
21299
|
其它城乡社区支出
|
78.23
|
78.23
|
|
|
|
|
|
2129999
|
其它城乡社区支出
|
78.23
|
78.23
|
|
|
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
1153.85
|
1153.85
|
|
|
|
|
|
21506
|
安全生产监管
|
1153.85
|
1153.85
|
|
|
|
|
|
2150601
|
行政运行
|
496.90
|
496.90
|
|
|
|
|
|
2150602
|
一般行政管理事务
|
17.00
|
17.00
|
|
|
|
|
|
2150603
|
机关服务
|
48.00
|
48.00
|
|
|
|
|
|
2150699
|
其它安全生产监管支出
|
591.95
|
591.95
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
165.60
|
165.60
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
165.60
|
165.60
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
75.22
|
75.22
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
74.56
|
74.56
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
15.82
|
15.82
|
|
|
|
|
|
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
部门名称:无锡市滨湖区安全生产监督管理局
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
|
合计
|
1419.06
|
1009.27
|
409.78
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
21.38
|
21.38
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
21.38
|
21.38
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
21.38
|
21.38
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
78.23
|
78.23
|
|
|
|
|
21299
|
其它城乡社区支出
|
78.23
|
78.23
|
|
|
|
|
2129999
|
其它城乡社区支出
|
78.23
|
78.23
|
|
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
1153.85
|
744.06
|
409.78
|
|
|
|
21506
|
安全生产监管
|
1153.85
|
744.06
|
409.78
|
|
|
|
2150601
|
行政运行
|
496.90
|
496.90
|
|
|
|
|
2150602
|
一般行政管理事务
|
17.00
|
0.00
|
17.00
|
|
|
|
2150603
|
机关服务
|
48.00
|
27.58
|
20.42
|
|
|
|
2150699
|
其它安全生产监管支出
|
591.95
|
219.59
|
372.36
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
165.60
|
165.60
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
165.60
|
165.60
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
75.22
|
75.22
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
74.56
|
74.56
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
15.82
|
15.82
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
公开04表
|
部门名称:无锡市滨湖区安全生产监督管理局
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
||||
项 目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
||
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||
一、一般公共预算财政拨款
|
1419.06
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
21.38
|
21.38
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
78.23
|
78.23
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
1153.85
|
1153.85
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
165.60
|
165.60
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
1419.06
|
本年支出合计
|
1419.06
|
1419.06
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1419.06
|
总计
|
1419.06
|
1419.06
|
|
|
财政拨款支出决算表(功能科目)
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|||||||||
|
部门名称:无锡市滨湖区安全生产监督管理局
|
|
|
金额单位:万元
|
|
||||||||||
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
||||||||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
||||||||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
||||||||||
|
合计
|
1419.06
|
1009.27
|
409.78
|
|
||||||||||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
21.38
|
21.38
|
|
|
|||||||||
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
21.38
|
21.38
|
|
|
|||||||||
|
2101101
|
行政单位医疗
|
21.38
|
21.38
|
|
|
|||||||||
|
212
|
城乡社区支出
|
78.23
|
78.23
|
|
|
|||||||||
|
21299
|
其它城乡社区支出
|
78.23
|
78.23
|
|
|
|||||||||
|
2129999
|
其它城乡社区支出
|
78.23
|
78.23
|
|
|
|||||||||
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
1153.85
|
744.06
|
409.78
|
|
|||||||||
|
21506
|
安全生产监管
|
1153.85
|
744.06
|
409.78
|
|
|||||||||
|
2150601
|
行政运行
|
496.90
|
496.90
|
|
|
|||||||||
|
2150602
|
一般行政管理事务
|
17.00
|
0.00
|
17.00
|
|
|||||||||
|
2150603
|
机关服务
|
48.00
|
27.58
|
20.42
|
|
|||||||||
|
2150699
|
其它安全生产监管支出
|
591.95
|
219.59
|
372.36
|
|
|||||||||
|
221
|
住房保障支出
|
165.60
|
165.60
|
|
|
|||||||||
|
22102
|
住房改革支出
|
165.60
|
165.60
|
|
|
|||||||||
|
2210201
|
住房公积金
|
75.22
|
75.22
|
|
|
|||||||||
|
2210202
|
提租补贴
|
74.56
|
74.56
|
|
|
|||||||||
|
2210203
|
购房补贴
|
15.82
|
15.82
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
财政拨款基本支出决算表(经济科目)
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
公开06表
|
|||||||||||
部门名称:无锡市滨湖区安全生产监督管理
|
|
|
金额单位:万元
|
||||||||||||
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
||||||||||||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||||||
合计
|
1009.27
|
781.13
|
228.14
|
||||||||||||
301
|
工资福利支出
|
660.20
|
660.20
|
|
|||||||||||
30101
|
基本工资
|
56.45
|
56.45
|
|
|||||||||||
30102
|
津贴补贴
|
210.19
|
210.19
|
|
|||||||||||
30103
|
奖金
|
143.87
|
143.87
|
|
|||||||||||
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
68.96
|
68.96
|
|
|||||||||||
30109
|
职业年金缴纳
|
29.55
|
29.55
|
|
|||||||||||
30112
|
其他社会保险缴费
|
21.38
|
21.38
|
|
|||||||||||
30113
|
住房公积金
|
102.22
|
102.22
|
|
|||||||||||
30199
|
其它工资福利支出
|
27.58
|
27.58
|
|
|||||||||||
302
|
商品和服务支出
|
218.69
|
|
218.69
|
|||||||||||
30201
|
办公费
|
11.05
|
|
11.05
|
|||||||||||
30202
|
印刷费
|
0.57
|
|
0.57
|
|||||||||||
30203
|
咨询费
|
1.38
|
|
1.38
|
|||||||||||
30205
|
水费
|
3.00
|
|
3.00
|
|||||||||||
30206
|
电费
|
3.00
|
|
3.00
|
|||||||||||
30209
|
物业管理费
|
2.34
|
|
2.34
|
|||||||||||
30211
|
差旅费
|
3.20
|
|
3.20
|
|||||||||||
30215
|
会议费
|
0.07
|
|
0.07
|
|||||||||||
30216
|
培训费
|
6.97
|
|
6.97
|
|||||||||||
30217
|
公务接待费
|
2.80
|
|
2.80
|
|||||||||||
30227
|
委托业务费
|
156.40
|
|
156.40
|
|||||||||||
30228
|
工会经费
|
0.58
|
|
0.58
|
|||||||||||
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.06
|
|
1.06
|
|||||||||||
30239
|
其它交通费用
|
5.26
|
|
5.26
|
|||||||||||
30299
|
其他商品和服务支出
|
21.03
|
|
21.03
|
|||||||||||
303
|
对个人和家庭的补助
|
120.93
|
120.93
|
|
|||||||||||
30302
|
退休费
|
30.55
|
30.55
|
|
|||||||||||
30305
|
生活补助
|
90.38
|
90.38
|
|
|||||||||||
310
|
其他资本性支出
|
9.45
|
|
9.45
|
|||||||||||
31002
|
办公设备购置
|
9.45
|
|
9.45
|
|||||||||||
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
|||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)
|
||||
|
|
|
|
公开07表
|
部门名称:无锡市滨湖区安全生产监督管理局
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1419.06
|
1009.27
|
409.78
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
21.38
|
21.38
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
21.38
|
21.38
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
21.38
|
21.38
|
|
212
|
城乡社区支出
|
78.23
|
78.23
|
|
21299
|
其它城乡社区支出
|
78.23
|
78.23
|
|
2129999
|
其它城乡社区支出
|
78.23
|
78.23
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
1153.85
|
744.06
|
409.78
|
21506
|
安全生产监管
|
1153.85
|
744.06
|
409.78
|
2150601
|
行政运行
|
496.9
|
496.90
|
|
2150602
|
一般行政管理事务
|
17.00
|
|
17.00
|
2150603
|
机关服务
|
48.00
|
27.58
|
20.42
|
2150699
|
其它安全生产监管支出
|
591.95
|
219.59
|
372.36
|
221
|
住房保障支出
|
165.60
|
165.60
|
|
22102
|
住房改革支出
|
165.60
|
165.60
|
|
2210201
|
住房公积金
|
75.22
|
75.22
|
|
2210202
|
提租补贴
|
74.56
|
74.56
|
|
2210203
|
购房补贴
|
15.82
|
15.82
|
|
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)
|
|||||
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门名称:无锡市滨湖区安全生产监督管理局
|
|
|
金额单位:万元
|
||
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
||||
合计
|
1009.27
|
781.13
|
228.14
|
||
301
|
工资福利支出
|
660.20
|
660.20
|
|
|
30101
|
基本工资
|
56.45
|
56.45
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
210.19
|
210.19
|
|
|
30103
|
奖金
|
143.87
|
143.87
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
68.96
|
68.96
|
|
|
30109
|
职业年金缴纳
|
29.55
|
29.55
|
|
|
30112
|
其他社会保险缴费
|
21.38
|
21.38
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
102.22
|
102.22
|
|
|
30199
|
其它工资福利支出
|
27.58
|
27.58
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
218.69
|
|
218.69
|
|
30201
|
办公费
|
11.05
|
|
11.05
|
|
30202
|
印刷费
|
0.57
|
|
0.57
|
|
30203
|
咨询费
|
1.38
|
|
1.38
|
|
30205
|
水费
|
3.00
|
|
3.00
|
|
30206
|
电费
|
3.00
|
|
3.00
|
|
30209
|
物业管理费
|
2.34
|
|
2.34
|
|
30211
|
差旅费
|
3.20
|
|
3.20
|
|
30215
|
会议费
|
0.07
|
|
0.07
|
|
30216
|
培训费
|
6.97
|
|
6.97
|
|
30217
|
公务接待费
|
2.80
|
|
2.80
|
|
30227
|
委托业务费
|
156.40
|
|
156.40
|
|
30228
|
工会经费
|
0.58
|
|
0.58
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.06
|
|
1.06
|
|
30239
|
其它交通费用
|
5.26
|
|
5.26
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
21.03
|
|
21.03
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
120.93
|
120.93
|
|
|
30302
|
退休费
|
30.55
|
30.55
|
|
|
30305
|
生活补助
|
90.38
|
90.38
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
9.45
|
|
9.45
|
|
31002
|
其他设备购置费
|
9.45
|
|
9.45
|
|
注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
|
|
|||||||||
|
|
公开09表
|
|||||||||
部门名称:无锡市滨湖安全生产监督管理局
|
金额单位:万元
|
||||||||||
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
|
|||||||
|
“三公”经费 合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
||||||
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
|||||||
|
3.86
|
|
1.06
|
|
1.06
|
2.80
|
0.07
|
6.97
|
|
||
|
相关统计数:
|
|
|
|
|||||||
|
项目
|
统计数
|
项目
|
统计数
|
|
|
|
||||
|
因公出国(境)团组数(个)
|
|
因公出国(境)人次数(人)
|
|
|
|
|
||||
|
公务用车购置数(辆)
|
|
公务用车保有量(辆)
|
3
|
|
|
|
||||
|
国内公务接待批次(个)
|
40
|
国内公务接待人次(人)
|
220
|
|
|
|
||||
|
国(境)外公务接待批次(个)
|
|
国(境)外公务接待人次(人)
|
|
|
|
|
||||
|
召开会议次数(个)
|
2
|
参加会议人次(人)
|
80
|
|
|
|
||||
|
组织培训次数(个)
|
6
|
参加培训人次(人)
|
200
|
|
|
|
||||
|
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
公开10表
|
|||||||||
部门名称:无锡市滨湖安全生产监督管理局
|
金额单位:万元
|
||||||||||
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|||||
|
栏次
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|||
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
本单位无此项目
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
|
|
||||||||
机关运行经费支出决算表
|
||
|
|
公开11表
|
部门名称:无锡市滨湖安全生产监督管理局
|
金额单位:万元
|
|
项 目
|
机关运行经费支出决算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
228.14
|
|
302
|
商品和服务支出
|
218.69
|
30201
|
办公费
|
11.05
|
30202
|
印刷费
|
0.57
|
30203
|
咨询费
|
1.38
|
30205
|
水费
|
3.00
|
30206
|
电费
|
3.00
|
30209
|
物业管理费
|
2.34
|
30211
|
差旅费
|
3.2
|
30215
|
会议费
|
0.07
|
30216
|
培训费
|
6.97
|
30217
|
公务接待费
|
2.80
|
30227
|
委托业务费
|
156.40
|
30228
|
工会经费
|
0.58
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.06
|
30239
|
其它交通费用
|
5.26
|
30299
|
其它商品和服务支出
|
21.03
|
310
|
资本性支出
|
9.45
|
注:1.“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
政府采购支出决算表
|
|||
|
|
|
公开12表
|
部门名称:无锡市滨湖区安全生产监督管理局
|
|
|
单位:万元
|
采购品目大类
|
采购决算
|
||
总计
|
财政性资金
|
非财政性资金
|
|
合计
|
9.45
|
9.45
|
|
一、货物
|
9.45
|
9.45
|
|
二、工程
|
|
|
|
三、服务
|
|
|
|
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
|
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
无锡市滨湖胡安全生产监督管理局2018年度收入、支出总计1419.06万元,与上年相比收、支总计各增加64.51万元,增长5.76%。其中:
(一)收入总计1419.06万元。包括:
1.财政拨款收入1419.06万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加64.51万元,增长5.76%。主要原因是机关事业单位工作人员工资调整、公积金、住房补贴和以及养老保险及职业年金的调整。
2.上级补助收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。与上年决算数相同。
3.事业收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。与上年决算数相同。
4.经营收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。与上年决算数相同。
5.附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。与上年决算数相同。
6.其他收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。与上年决算数相同。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。与上年决算数相同。
8.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出总计1419.06万元。包括:
1.医疗卫生与计划生育(类)支出21.38万元,主要用于按照规定提取的社会保障费支出。与上年相比减少7.15万元,减少25.06%。主要原因是社会保险费的调整以及会计科目的调整。
2.城乡社区(类)支出78.23万元,主要用于安全生产系统业务培训及安全生产基层机构规范化建设。与上年相比减少280万元,减少78.16%。主要原因是会计科目的归集和调整。
3.资源勘探信息(类)支出1153.85万元,主要用于日常办公经费、会议费、培训费、三公经费及安全生产补贴以及安全生产专项资金等支出。与上年相比增加231.3万元,增加25.07%。主要原因是会计科目的归集和调整。
4.住房保障(类)支出165.6万元,主要用于人员住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加120.36万元,增加266.05%。主要原因是会计科目的归集和调整。
二、收入决算情况说明
无锡市滨湖区安全生产监督管理局本年收入合计1419.06万元,其中:财政拨款收入1419.06万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
无锡市滨湖区安全生产监督管理局本年支出合计1419.06万元,其中:基本支出1009.27万元,占71.12%;项目支出409.78万元,占28.88%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
无锡市滨湖区安全生产监督管理局2018年度财政拨款收、支总决算1419.06万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加64.51万元,增长5.67%。主要原因是机关事业单位工作人员工资调整、公积金、住房补贴和以及养老保险及职业年金的调整。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市滨湖区安全生产监督管理局2018年财政拨款支出1419.06万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加64.51万元,增长5.76%。主要原因是机关事业单位工作人员工资调整、公积金、住房补贴和以及养老保险及职业年金的调整。
无锡市滨湖区安全生产监督管理局2018年度财政拨款支出年初预算为1419.06万元,支出决算为1419.06万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。其中:
(一)医疗卫生与计划生育(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.38万元,支出决算为21.38万元,完成年初预算的100%。
(二)城乡社区支出(类)
1.其它城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为78.23万元,支出决算为78.23万元,完成年初预算的100%。
(三)资源勘探信息等支出(类)
1.安全生产监管(款)行政运行(项)。年初预算为496.90万元,支出决算为496.90万元,完成年初预算的100%。
2.安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为17万元,支出决算为17万元,完成年初预算的100%
3.安全生产监管(款)机关服务(项)。年初预算为48万元,支出决算为48万元,完成年初预算的100%。
4.安全生产监管(款)其它安全生产监管支出(项)。年初预算为591.95万元,支出决算为591.95万元,完成年初预算的100%。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为75.22万元,支出决算为75.22万元,完成年初预算的100%。
2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为74.56万元,支出决算为74.56万元,完成年初预算的100%。
3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为15.82万元,支出决算为15.82万元,完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
无锡市滨湖区安全生产监督管理局2018年度财政拨款基本支出1009.27万元,其中:
(一)人员经费781.13万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴纳、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退续费、生活补助。
(二)公用经费228.14万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市滨湖区安全生产监督管理局2018年一般公共预算财政拨款支出1419.06万元,与上年相比增加64.51万元,增长5.76%。主要原因是机关事业单位工作人员工资调整、公积金、住房补贴和以及养老保险及职业年金的调整。无锡市滨湖区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1419.06万元,支出决算为1419.06万元,完成年初预算的100 %。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
无锡市滨湖区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1009.27万元,其中:
(一)人员经费781.13万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴纳、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退续费、生活补助。
(二)公用经费228.14万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
无锡市滨湖区安全生产监督管理局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出1.06万元,占“三公”经费的27.46%;公务接待费支出2.8万元,占“三公”经费的72.54%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的100%,与上年决算数相同。
2.公务用车购置及运行费支出1.06万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的100%,与上年决算数相同。
(2)公务用车运行维护费决算支出1.06万元,完成预算的100%,比上年决算减少2.48万元,主要原因为减少维修费支出。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、车辆用油等支出。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
3.公务接待费2.8万元,完成预算的100 %,比上年决算增加1万元,主要原因为增加国家级安全生产标准化验收考核支出。其中:国内公务接待支出2.8万元,接待40批次,220人次,主要为接待国家级省市级安监部门安全生产督查检查。
无锡市滨湖区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.07万元,完成预算的100%,比上年决算减少0.11万元,主要原因为本年度几乎未有会议费支出。2018 年度全年召开会议1个,参加会议100人次。主要为召开全区安全生产工作会议。
无锡市滨湖区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.97万元,完成预算的100%,比上年决算减少6.35万元,主要原因为省市区级安全监管培训。2018年度全年组织培训6个,组织培训200人次。主要为培训各类安全监管业务培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算财政拨款收入。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出228.14万元,比2017年增加199.89万元,增长707.58%。主要原因是:因会计科目调整,原计入生产补贴科目的市区两级安全生产考核奖励的现归集到委托业务费科目。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额9.45万元,其中:政府采购货物支出9.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计252.30万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。